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生效日期: 2024-01-22 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算决算

中国共产主义青年团开云足彩app下载官网委员会2024年部门预算公开

来源: 发布时间:2024-01-22 浏览次数: 【字体:

一、部门主要职责

1、行使对全县共青团及少先队工作的领导职权。

2、贯彻落实党对青少年工作的方针、政策,参与制定全县青少年事业发展规划,监督实施有关青少年事务的法律、法规,预防青少年违法犯罪,维护青少年的合法权益,协助县委、县政府处理与青少年利益相关的事务,指导各级团组织发展团属企事业。

3、调查、研究青少年思想动态,青少年思想教育和青少年事业发展等问题,提出相应对策,开展各种活动,围绕党政工作大局,组织带领全县团员青年发挥生力军和突击队作用。

4、协助党政做好中小学生的教育管理工作。

5、负责团的组织建设,协助党委抓好农村、学校及企业等基层团组织建设,负责团干部培训。

6、领导、组织、实施“希望工程”。

7、指导青年志愿者和青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

8、承担县委、县政府和上级团委交办的其他事务。

二、机构设置及人员情况

人员情况:事业编制4人,其中公务员管理编制3人(同属于参照管理),事业编外1人,事业工勤1人。实有9人,按职务分类:其中乡级科领导2人,事业编外1人,事业工勤人员1人,挂职3人,西部计划志愿者2人。

三、部门预算单位构成:本级预算

四、部门预算指标注解

(一)预算收支增减变化情况说明

2024年收入77.95万元,其中财政拨款77.95万元。

2024年支出77.95万元。较2023年75.51万元增长2.44万元,增长3.2%。

(二)基本支出

2024年基本支出75.95万元,较2023年 73.51万元增长2.44万元,增长3.2%。增长主要原因是:增加了西部计划志愿者经费。

(三)项目支出

2024年项目支出2万元,较2023年无变化。

(四)政府支出情况说明

1.一般公共服务支出66.43万元,较2023年62.79万元增长3.64万元,增长5.8%。主要原因人员经费增加。

2.社会保障和就业支出6.58万元,较2023年增长0.64万元,增长10.8%。主要原因是工资支出增加。

(五)机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费4.84万元,较2023年4.14万元,增长0.7万元,增长16.9%。

(六)非税收入

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国(境)费 0万元,无因公出国(境)费用。

2.公务接待0万元,较2021年减少(增长)0万元,减少(增长)0%。

3.公务用车运行维护费0万元,较2021年减少(增长)0万元, 减少(增长)0%。  

(二)政府采购预算

采购预算金额0万元。

(三)其他经费预算

5.培训费:0万元,较2021年减少(增长)0万元,减少(增长)0%。

6.会议费:0万元,较2021年0万元减少(增长)0万元,增长0 %。

六、国有资产占用情况说明

截至目前,本单位共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),无单价100万元以上专用设备。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中:涉及项目0个,资金0万元,本年度一般公共预算项目支出0%。

 一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附表:2024年部门预算公开表 .xlsx

                 项目支出绩效目标申报表.xls

                 部门整体支出绩效目标申报表.xls


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