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生效日期: 2024-01-22 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算决算

中国人民政治协商会议甘肃省开云足彩app下载官网委员会办公室2024年部门预算公开

来源: 发布时间:2024-01-22 浏览次数: 【字体:

一、部门主要职责

(一)依据《中国人民政治协商会议章程》和《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》所确定的组织形式及建言程序,对全县大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

(二)组织委员就政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,提出意见和建议,进行参政议政。

(三)宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策,推动社会力量积极参加我县社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的建设事业。

 (四)密切联系各方面人士,反映他们及其所联系的群众的意见和要求,对相关工作人员的工作提出意见和建议,改进工作,提高工作效率,克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风,加强廉政建设。

(五)调整和处理统一战线各方面的关系和县政协内部合作的重要事项。

(六)通过各种形式,传承和弘扬中华优秀传统文化,继承革命文化,发展社会主义先进文化,弘扬民族精神和时代精神,培育和践行社会主义核心价值观,开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

(七)密切联系政协各专门委员会和其他有关组织,在政治、法治、经济、教育、科学技术、文化艺术、新闻出版、医药卫生、体育、环境等方面开展调查研究等活动,广开言路,广开才路,充分发挥委员的专长和作用。

(八)组织委员视察、考察和调查,了解情况,就全县各项事业和群众生产生活的重要问题进行研究,通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向县委、县政府和其他有关组织提出意见和建议。

(九)推动委员自觉学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,组织学习时事政治、委员履职相关知识,增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

(十)宣传和协助县委、县政府贯彻执行国家的民族、宗教政策,推动加强民族团结,积极引导宗教与社会主义社会相适应,团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为全县经济社会事业发展贡献力量。

(十一)根据统一战线组织的特点进行关于我县近代以来文史资料的征集、研究和出版工作。

(十二)加强同各级政协的联系,沟通情况,交流经验,对乡(镇)政协

协商向基层延伸工作进行指导。

二、机构设置及人员情况

政协开云足彩app下载官网委员会内设办公室(正科级)、提案社会法制委员会(正科级)、经济环境资源委员会(正科级)、教科卫体委员会(正科级)、文化文史资料和学习委员会(正科级)、农业和农村委员会(正科级)和委员联络服务中心。

政协开云足彩app下载官网委员会核定机关行政编制18名,核定机关工勤编制6名。设:主席1名,副主席6名。内设机构科级领导职数8名(办公室主任1名、副主任2名;提案社会法制委员会主任1名;经济环境资源委员会主任1名;教科卫体委员会主任1名;文化文史资料和学习委员会主任1名;农业和农村委员会主任1名)。现有行政人员17人,事业干部2人,机关工勤3人,项目人员6人,实有28人。

三、部门预算单位构成:中国人民政治协商会议甘肃省开云足彩app下载官网委员会办公室

四、部门预算指标注解

(一)预算收支增减变化情况说明

2024年收入639.29万元,其中财政拨款639.29万元。

2024年支出639.29万元,较2023年611.22万元增加28.07万元,增长4.6%。

(二)基本支出

2024年基本支出615.22万元,较2023年588.49万元增加26.73万元,增长4.5%。增长主要原因是机关事业单位社保费列入部门预算。

(三)项目支出

2024年项目支出24.07万元,较2023年增加1.34万元。  

(四)政府支出情况说明

1.一般公共服务支出535.32万元,较2023年增加32.19万元,增长6.40%。主要原因是办公用房面积增加,年内计划开展活动增加。

2.社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等103.97万元,较2023年减少4.12万元,下降3.81%。 

(五)机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费69.38万元,较2023年60.02万元增加9.36万元,增加了15.59%。

(六)非税收入

0

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国(境)费0万元,政协开云足彩app下载官网委员会办公室无因公出国(境)费用。

2.公务接待20万元,较2023年减少(增长)0万元,减少(增长)0%。

3.公务用车运行维护费6万元,较2023年减少(增长)0 万元, 减少(增长)0%。  

(二)政府采购预算

4.采购预算金额0万元。

(三)其他经费预算

5.培训费:0.22万元,较2023年0.28万元减少0.06万元,减少21.43%。

6.会议费:15万元,较2023年15万元减少0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至目前,本单位共有车辆1辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中:涉及项目1个,资金24.07万元,本年度一般公共预算项目支出100%。

 一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:部门预算公开表.xlsx

          项目支出绩效目标申报表.xls

           部门整体支出绩效目标申报表.xls



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