开云足彩app下载官网人民政府

财政局政府信息公开

全文检索
索引号: 3070211020000093000000/2024032000000042 发布机构:
生效日期: 2024-01-22 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算决算

中共开云足彩app下载官网委组织部2024年部门预算公开(汇总)

来源: 发布时间:2024-01-22 浏览次数: 【字体:

一、部门主要职责

县委组织部贯彻落实新时代组织工作路线,按照中央和省、市、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻落实党的建设和组织工作方针政策,负责研究拟

定全县组织工作、干部工作、人才工作政策规划,提出具体意见和措施并组织实施。

2.负责对全县各级党的组织建设进行调查研究,提出意

见、建议。研究制定加强党的组织建设的措施,并进行宏观指导、督促检查。按期组织指导基层党组织进行换届选举。负责全县党员的管理、教育和发展工作。负责全县党员党费的收缴、管理和使用。负责全县党员电化教育和远程教育工作。

3.负责研究制定全县加强非公有制经济组织和社会组织党建工作政策和规划,协调督促相关部门抓好工作落实,持续提升党的组织覆盖和工作覆盖。

4.负责县管领导班子和领导干部的考核考察、分析研判,适时提出调整配备和选拔使用意见。加强领导班子思想政治建设,拟定党员干部教育培训规划计划并组织实施。负责全县干部监督工作的综合协调、制度建设和督促检查,督办和查处相关问题线索。负责干部人事档案管理工作。

5.负责全县公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、工资福利等工作,指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

6.负责全县人才工作协调抓总、宏观管理和优秀人才引进、选拔、培养、教育、管理。协调指导有关部门落实各类人才政治、生活待遇。

7.负责全县退(离)休干部工作,指导督查落实老干部政策,协调落实老干部的政治和生活待遇。

8.完成县委、县政府和市委组织部交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

组织部内设三个科级部门,分别为中共开云足彩app下载官网委党的建设工作办公室、中共开云足彩app下载官网委人才暨知识分子工作领导小组办公室、开云足彩app下载官网党员教育中心,下属事业单位开云足彩app下载官网老干部活动中心。加挂开云足彩app下载官网公务员局牌子,我部现有正式编制28名,其中行政编制14名(包括行政工勤1名),参照公务员管理2名,事业编制9名;实有工作人员26人,其中:行政人员13人(包括行政工勤1人),事业管理13人。

三、部门预算单位构成

中共开云足彩app下载官网委组织部预算包括:县委组织部本级预算。

四、部门预算指标注解

(一)预算收支增减变化情况说明

2024年收入5418.45万元,其中财政拨款5418.45万元。

2024年支出5418.45万元。较2023年5378.55万元增长39.9万元,增长0.7%。

(二)基本支出

2024年基本支出429.65万元,较2023年440.75万元减少11.1万元,降低2.51%。降低主要原因是厉行节约、大力压减开支。

(三)项目支出

2024年项目支出4988.8万元,较2023年4937.8万元增长51万元,增长1.03%。增长的主要原因是组织工作经费纳入预算。  

(四)政府支出情况说明

一般公共服务支出427.59万元,较2023年5188.48万元减少4760.89万元,降低91.76%。主要原因是全县村组(社区)干部报酬纳入农林水科目支出预算。

社会保障和就业支出132.55万元,较2023年148.97万元减少16.42万元,下降11.02%。主要原因是离休干部医药费减少。

卫生健康支出12.55万元,较2023年14.44万元减少1.89万元,下降13.08%。主要原因是人员调动,医疗保险单位缴费人数下降。

住房保障支出25.96万元,较2023年26.66万元减少0.7万元,与2023年基本持平。

农林水支出4819.8万元,较2023年0万元增长4819.8万元,主要原因是村组(社区)干部报酬纳入农林水科目支出。

(五)机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费14.38万元,较2022年15.54万元,减少1.16万元,降低7.46%。

(六)非税收入

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国(境)费 0万元,无因公出国(境)费用。

2.公务接待0万元,较2023年减少(增长)0万元,减少(增长)0%。

3.公务用车运行维护费0万元,较2023年减少(增长)0万元, 减少(增长)0%。  

(二)政府采购预算

4.采购预算金额0万元。

(三)其他经费预算

5.培训费:0.2万元,较2023年减少0.07万元,降低25.9%。 

6.会议费:0万元,较2023年0万元减少(增长) 0万元,增长0%。

六、国有资产占用情况说明

截至目前,本单位共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中:涉及项目5个,资金4988.8万元,本年度一般公共预算项目支出100%。 

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表:部门预算公开表 .xlsx

         项目支出绩效目标申报表(组织部).xlsx

          部门整体支出绩效目标申报表.xls



【打印正文】
分享到:
【字体: 
Baidu
map