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生效日期: 2025-01-20 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算决算

中国共产党开云足彩app下载官网委员会政法委员会2025年部门预算公开

来源: 发布时间:2025-01-20 浏览次数: 【字体:

一、部门主要职责

县委政法委贯彻落实党中央和省、市、县委关于政法工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的绝对领导。主要职责是:

(一)贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

(二)贯彻党中央以及上级党组织决定,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动。

(三)加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究,提出重大决策部署和改革措施的意见和建议,协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(四)了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(五)加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

(六)支持和监督政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调政法单位密切配合,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。

(七)指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。

(八)落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作;指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治镇原建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(九)掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

(十)完成县委、县政府和市委政法委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

县委政法委内设股室5个:综合股、综治股、维稳股、调研督导股、宣教股。非参照公务员法管理事业单位2个:开云足彩app下载官网社会治安综合治理中心、开云足彩app下载官网法学会。核定机关行政编制9名,事业人员6名,目前,实有人员17名,行政人员7名,事业人员10名。退休5人,遗属供养1人。

三、部门预算单位构成:县委一级部门。

四、部门预算指标注解

(一)预算收支增减变化情况说明

2025年收入325.68万元,其中财政拨款325.68万元。

2025年支出325.68万元。较2024年345.92万元减少20.24万元,减少6.2%。

(二)基本支出

2025年基本支出305.68万元,较2024年325.92万元增长减少20.24万元,减少6.62%。减少主要原因是压缩经费,落实过紧日子政策要求。

(三)项目支出

2025年项目支出20万元,较2024年无变化。  

(四)政府支出情况说明

1.一般公共服务支出268.57万元,较2024年299.92减少31.35万元,减少11.7%。主要原因是压缩经费,落实过紧日子政策要求。

2.社会保障和就业支出28.39万元,较2024年25.03万元增长3.36万元,增长11.8%。主要原因是人员增加。 

(五)机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费40.76万元,较2024年37.6万元,增长3.16万元,增长7.8%。

(六)非税收入:本单位非税收入为0。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国(境)费 0万元,因公出国(境)费用。

2.公务接待0万元,较2024年无变化。

3.公务用车运行维护费0万元,较2024年无变化。  

(二)政府采购预算

采购预算金额0万元。

(三)其他经费预算

5.培训费:0.14万元,较2024年增长0.14万元,增长100%。

6.会议费:0万元,较2024年无变化。

六、国有资产占用情况说明

截至目前,本单位共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中:涉及项目1个,资金20万元,本年度一般公共预算项目支出6.1%。

 一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2025年部门预算公开表.xlsx

           政法委2025年度部门整体支出绩效目标申报表.xls

           政法委2025年度项目支出绩效目标申报表.xls


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