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生效日期: 2026-03-05 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算决算

中国共产党开云足彩app下载官网委员会政法委员会2026年部门预算公开说明

来源: 发布时间:2026-03-05 浏览次数: 【字体:

一、部门主要职责

县委政法委贯彻落实党中央和省、市、县委关于政法工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的绝对领导。主要职责是:

(一)贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

(二)贯彻党中央以及上级党组织的决定,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动。

(三)加强对政法领域重大理论和实践问题的调查研究,提出重大决策部署和改革措施的意见建议,协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(四)了解掌握并分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对并妥善处置重大突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。         

(五)加强对政法工作的督查。统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

(六)支持和监督政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调政法单位密切配合,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。

(七)指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。

(八)落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作;指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治镇原建设重大问题研究,提出建议和工作意见。指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(九)掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

(十)完成县委、县政府和市委政法委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

县委政法委内设股室5个:综合股、综治股、维稳股、调研督导股、宣教股。非参照公务员法管理事业单位2个:开云足彩app下载官网社会治安综合治理中心、开云足彩app下载官网法学会。核定机关行政编制9名,事业人员6名,目前,实有人员17名,行政人员7名,事业人员10名。退休6人,遗属供养1人。

三、部门预算单位构成:县委一级部门。

四、部门预算指标注解

(一)预算收支增减变化情况说明。

2026年收入292.96万元。其中财政拨款292.96万元。

2026年支出292.96万元,较2025年325.68万元减少32.72万元,减少10%。

(二)基本支出

2026年基本支出272.96万元,较2025年305.68万元减少32.72万元,减少10.7%。减少主要原因是压缩经费,落实过紧日子政策要求。

(三)项目支出

2026年项目支出20万元,较2025年无变化。  

(四)政府支出情况说明

1.一般公共服务支出234.05万元,较2025年减少38.96万元,减少16.7%。主要原因是压缩经费,落实过紧日子政策要求。

2.社会保障和就业支出28.62万元,较2025年减少4.32万元,减少15.1%。主要原因是人员变化。 

3.卫生健康支出12.19万元。较2025年无变化。

4.住房保障支出18.06万元,较2025年减少0.43万元,减少2.4%。主要原因是人员变化。 

(五)机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费38.7万元,较2025年40.76万元减少2.06万元,减少5.1%。

(六)非税收入:本单位非税收入为0。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)“三公”经费预算

1.本单位无因公出国(境)费用。

2.公务接待0万元,较2025年无变化。

3.公务用车运行维护费0万元,较2025年无变化。  

(二)政府采购预算

4.采购预算金额0万元。

(三)其他经费预算

5.培训费:0万元,较2025年减少0.14万元,减少100%。

6.会议费:0万元,较2025年无变化。

六、国有资产占用情况说明

截至目前,本单位共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况 

     按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程,认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标共1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1-6月绩效运行监控,其中,单位整体监控1个,监控率100%;项目13个,占本单位项目的100.00%。组织开展1-9月绩效运行监控,其中,单位整体监控1个,监控率100%;项目13个,占本单位项目的100.00%。截至12月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个,完成率为100.00%。

3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共5个,其中,单位整体支出1个,项目支出13个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果已随部门决算报送财政。

4.绩效结果应用情况。2025年度增加单位预算项目2个,增长率18%。

(二)2026年绩效目标编制情况

2026年,纳入单位预算绩效目标管理的项目13个。其中,单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标12个、三级指标30个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标6个、三级指标17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

八、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

政法委2026年部门预算公开表.xlsx

政法委2026年度单位整体绩效目标申报表.xlsx

政法委2026年项目支出绩效目标申报表.xls




      


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