| 索引号: | 3070211020000093000000/2026030500000008 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2026-03-05 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
2026年开云足彩app下载官网金龙工业集中区管委会部门预算公开说明
一、部门主要职责
贯彻落实县委、县政府关于工业集中区建设管理等工作的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对工业集中区工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行党的路线方针政策,研究解决工业集中区建设和发展中的重大问题,着力优化营商环境,强化经济管理和投资服务。
(二)负责统筹拟定工业集中区中长期发展规划、功能定位和产业布局。
(三)负责拟定统一的支持政策,建立健全投资融资体制和收入分配机制。
(四)负责工业集中区土地详细规划、基础设施建设、招商引资等工作,对入驻企业项目建设方案进行审核,并督促实施;负责入区企业政务服务和日常监管等工作。
(五)会同相关部门做好工业园区应急管理、安全生产、市场监管、生态环境等工作。
(六)会同有关部门做好土地储备和征迁工作。
(七)完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
单位共有10个编制,人员24名。
三、部门预算单位构成
集中区管委会本级
四、部门预算指标注解
(一)预算收支增减变化情况说明
2026年预算支出369.8万元,较2025年384万元下降14.2万元,下降3.7%。主要下降原因是人员经费预算减少。
(二)基本支出
2026年预算支出369.8万元,较2025年384万元下降14.2万元,下降3.7%。主要下降原因是人员经费预算减少。
(三)项目支出
2026年项目支出无。
(四)政府支出情况说明
1.节能环保支出(根据本部门基本支出功能科目填写)0万元,较2025年增长0万元。
2.社会保障和就业支出39.75万元,较2025年增长0.01万元。
3.卫生健康支出18.79万元,较2025年下降0.02万元。
4.住房保障支出28.2万元,较2025年增长0.29万元。
5.一般公共服务支出283.06万元,较2025年减少13.9万元,减少13.88%。
(五)机关运行经费安排情况说明
2026年机关运行经费13.15万元,较2025年增长0.01万元,增长0.08%。
(六)非税收入
无。
(七)国有资产占用情况说明
无。
(八)预算绩效管理情况说明
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程,认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标7个。
2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1-6月绩效运行监控:其中,单位整体监控1个,监控率100%;项目6个,占本单位项目的85.7%。开展1-9月绩效运行监控:其中单位整体监控1个,监控率100%;项目7个,占本单位项目的100.00%。截至12月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个,完成率为100.00%。
3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共7个,其中,单位整体支出1个,项目支出7个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100.00%。
(一)2026年绩效目标编制情况
2026年,纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。
五、部门一般性支出财政拨款情况
(一)三公经费预算
无。
(二)政府采购预算
无。
(三)其他经费预算
5.培训费:0.19万元,与2025年持平。
6.会议费:0元,与2025年持平。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三公经费:是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:
部门预算公开表.xlsx

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