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| 生效日期: | 2026-03-05 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
中共开云足彩app下载官网委党史工作办公室2026年部门预算公开说明
一、部门主要职责
(一)贯彻落实中央、省市县委和上级党史部门关于党史工作的政策规定和部署要求,制定全县党史工作规划、年度计划和规范性、指导性文件。
(二)指导全县各级党组织落实党史工作规划和年度计划,开展地方史研究、资料征编和党史宣传教育等工作。
(三)开展党史研究。撰写(编纂)出版《中国共产党镇原历史》等地方党史基本著作和其他党史书刊;有计划地开展党史专题研究、理论研究和资政研究,服务中心工作。
(四)负责地方党史资料的抢救征集、整理编撰、保存展示及开发利用工作。
(五)负责指导全县各级党组织开展党史教育工作。制定党史教育指导意见,采取系统培训、中心组学习、专题辅导、个人自学等方式,统筹推进党员、干部、群众和青少年经常性的党史教育;组织开展全县性的党史学习教育;编印出版党史教育教材,摄制党史教育影视片。
(六)开展党史宣传工作。利用新闻媒体宣传党的历史,组织开展主题宣传活动,创设党史宣传载体,推动党史进机关、进学校、进企业、进军营、进社区、进农村,发挥党史育人作用;策划组织党史纪念活动;编发党史工作信息。
(七)组织开展党史遗址普查,提出革命文物和党史遗址保护意见和党史教育基地建设意见,指导其充分发挥育人作用。
(八)审读、审定党史纪念场馆陈列布展及党史革命史题材书籍、画册、影视片、展览等。
(九)完成县委和上级党史部门交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
中共开云足彩app下载官网委党史办属财政全额拨款事业单位,归口县委办公室管理。县编办核定编制人数4人,设主任1名,副主任1名,工作人员2名。现实有主任1名,副主任1名,工作人员4人(其中事业人员2名、项目人员2名)。
三、部门预算单位构成
中共开云足彩app下载官网委党史办为独立核算部门无分支及下设机构。
四、部门预算指标注解
(一)预算收支增减变化情况说明
2026年收入83.32万元,其中财政拨款83.32万元。
2026年支出83.32万元。较2025年86.82万元减少3.5万元,减少4.04%。
(二)基本支出
2026年基本支出81.32万元,较2025年84.46万元减少3.14万元,减少3.72%。减少主要原因是2026年预算减少了驻村干部生活补助项目及残疾人保障金项目等。
(三)项目支出
2026年项目支出2万元,较2025年减少0.36万元。减少主要原因是2026年未预算残疾人保障金项目。
(四)政府支出情况说明
1.一般公共服务支出65.21万元,较2025年减少2.89万元,减少4.24%。主要原因人员工资支出预算减少。
2.社会保障和就业支出7.21万元,与2025年相比没有变化。
3.卫生健康支出4.29万元,较2025年增长0.08万元,增长1.9%。主要原因是核费工资基数增加。
4.住房保障支出6.61万元,较2025年增长0.45万元,增长7.31%。主要原因是核费工资基数增加。
(五)机关运行经费安排情况说明
2026年机关运行经费3.29万元,较2025年2.09万元增长1.2万元,增长57.41%。
(六)非税收入
县委党史办非税收入为0万元。
五、部门一般性支出财政拨款情况
(一)三公经费预算
1.因公出国(境)费 0万元,县委党史办无因公出国(境)费用。
2.公务接待0万元,较2025年无变化。
3.公务用车运行维护费0万元,较2025年无变化。
(二)政府采购预算
采购预算金额0万元。
(三)其他经费预算
5.培训费:0.05万元,较2025年增加0.05万元。
6.会议费:0万元,较2025年无变化。
六、国有资产占用情况说明
截至目前,本单位共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
七、预算绩效管理情况
(一)2025年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100.00%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1-6月绩效运行监控:其中,单位整体监控1个,监控率100%;项目1个,占本单位项目的100.00%。开展1-9月绩效运行监控:其中单位整体监控1个,监控率100%;项目1个,占本单位项目的100.00%。截至12月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100.00%。
3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,单位整体支出1个,项目支出1个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果已随部门决算报送财政和随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加单位预算项目0个,无增长。 同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2026年绩效目标编制情况
2026年,纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中,单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标18个、三级指标27个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标7个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
八、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
部门预算公开表.xlsx
中国共产党开云足彩app下载官网委员会党史工作办公室单位整体绩效.xlsx

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