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生效日期: 2026-03-05 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算决算

统战部2026年部门预算公开说明

来源: 发布时间:2026-03-05 浏览次数: 【字体:

一、部门主要职责

县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门,贯彻落实党中央和省、市、县委关于统一战线工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导。主要职责是: (一)负责执行中央、省、市关于统一战线各项方针、政策,调查研究统一战线的理论、政策,向县委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。 (二)负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。 (三)负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。 (四)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。 (五)负责做好新的社会阶层人士统战工作。 (六)调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。 (七)调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。 (八)开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,贯彻落实对香港、澳门地区统一战线工作方针政策。负责贯彻落实党的侨务工作方针政策,调查研究侨情和侨务工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育。做好台胞、台属、侨胞和侨眷有关工作。 (九)完成县委、县政府和市委统战部交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

中共开云足彩app下载官网委统一战线工作部是县委工作机关,加挂县政府侨务办公室和县台湾事务办公室牌子。县民族宗教事务局与县委统战部合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称。根据开云足彩app下载官网机构编制委员会《关于开云足彩app下载官网民族宗教事务服务中心等机构设置的通知》(镇编委发[2020]20号)要求,设立开云足彩app下载官网民族宗教事务中心,隶属县委统战部管理。我部内设人秘股、统战股、民族宗教股、台侨股四个股室。

统战部现有工作人员11人。其中:行政人员7名,机关工勤人员1名,事业人员3名。2026年调离行政人员2人,调入行政人员1名,调入事业管理人员1名。

三、部门预算单位构成:

中共开云足彩app下载官网委统战部预算包括:县委统战部本级预算。四、部门预算指标注解

(一)预算收支增减变化情况说明

2026年收入195.32万元,其中财政拨款195.32万元。

2026年支出195.32万元。较2025年280.46万元减少85.14万元,减少43.59%。

(二)基本支出

2026年基本支出165.32万元,较2025年 170.75万元减少5.43万元,减少3.28%。减少主要原因是人员支出减少。

(三)项目支出

2026年项目支出30万元,较2025年减少79.71万元。减少主要原因是民贸民品企业贷款减少,相应利息贴息减少。  

(四)政府支出情况说明

1.一般公共服务支出158.52万元,较2025年211.41减少52.89万元,减少33.36%。主要原因过紧日子减少开支。

2.社会保障和就业支出15.53万元,较2025年增长0.8万元,增长5.15%。主要原因是人员变动。 

3.卫生健康支出7.92万元,较2025年减少0.11万元,减少1.39%。主要原因是人员变动 

4.住房保障支出13.35万元,较2025年增长1.87万元,增长14.01%。主要原因是人员变动 

(五)机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费5.83万元,较2025年5.83万元,增长0万元,增长0%。

(六)非税收入

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国(境)费 0万元,统战部无因公出国(境)费用。

2.公务接待0万元,较2025年减少0万元,减少0。

3.公务用车运行维护费0万元,较2025年减少0万元, 减少0。  

(二)政府采购预算

采购预算金额0.8万元。

(三)其他经费预算

5.培训费:0.09万元,较2025年减少0万元,减少0。

6.会议费:0万元,较2025年0元减少0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至目前,本单位共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

七、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1-6月绩效运行监控:其中,单位整体监控1个,监控率100%;项目2个,占本单位项目的100.00%。开展1-9月绩效运行监控:其中单位整体监控1个,监控率100%;项目2个,占本单位项目的100.00%。截至12月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100.00%。

3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,单位整体支出1个,项目支出2个,转移支付项目2个,绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果已随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2026年度增加单位预算项目2个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2026年绩效目标编制情况

2026年,纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标18个、三级指标40 个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标16个、三级指标30个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

八、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:部门预算公开表.xlsx

              项目支出绩效目标申报表(统战工作经费).xls

              项目支出绩效目标申报表(铸牢).xls

               中国共产党开云足彩app下载官网委员会统一战线工作部单位整体绩效.xlsx

 

 


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