| 索引号: | 3070211020000053000000/2021062200000018 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2020-06-18 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
2020年开云足彩app下载官网工业和信息化局部门预算公开说明
一、部门主要职责
1.贯彻落实国家、省、市、县有关工业、信息化、国内外贸易和国际经济合作的法律法规、发展战略、方针、政策,提出新型工业化和商贸流通发展战略和政策,拟定并组织实施全县工业、信息化和商贸流通的发展规划、产业结构调整、优化升级和宏观调控,推进工业化和信息化融合,负责组织实施“工业强县”战略、工业集中区建设,培育支柱产业和骨干企业。
2.监测、分析工业、信息化、商贸流通产业和生产性服务业运行态势,统计发布相关指导信息,进行预警预测和信息引导,加强煤、电、油、气、运等经济要素的综合协调服务,解决发展中的重大问题并提出政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;负责工业、商贸流通、信息产业应急救援、产业安全和国防动员等有关工作。
3.负责制定信息、产业规划,指导信息产业结构调整和信息技术推广应用,组织实施国家和地方工业、商贸流通信息技术服务;指导电子信息产业质量管理,推动软件业、信息、服务业和新兴产业的发展,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜,参与信息基础设施发展规划,协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通;管理无线电频谱工作。
4.负责制定企业技术创新的规划、政策措施;指导行业技术规范和标准,指导工业行业质量管理工作;协调并组织实施全县工业和信息产业科技重大专项;负责管理企业技术改造、技术进步、技术创新和新产品、新技术、新设备、新材料、新工艺的推广应用及产学研结合,推动实施名牌战略和企业职工队伍教育培训工作;负责工程系列专业技术职称评审工作。
5.负责工业、通信业节能减排工作综合协调,拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约、资源综合利用、发展循环经济等政策措施和规划,推进企业清洁生产;实施工业、通信业固定资产投资项目节能降耗、清洁生产评估工作和工业淘汰落后产能工作;组织协调循环经济和相关重大示范工程建设。
6.负责制定中小企业发展规划、年度计划并监督实施,拟订扶持自主创新和加快中小企业发展的政策措施并组织实施;指导和推动全县中小企业社会化服务体系和信用担保体系建设,组织开展企业融资及对外经济技术合作交流。
7.负责编制全县石油、天然气、煤炭、煤层气、电力、化工等重点产业发展规划草案及年度计划并组织实施;监督管理开云足彩app下载官网境内石油和天然气管道设施保护;负责全县煤炭和电力行业行政管理。
8.负责拟订并组织实施全县农产品加工、食品、轻纺、医药、建材、机械制造等行业发展规划和政策措施,解决产业结构调整和发展中的有关重大问题。拟定全县市场体系发展规划,促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代化流通网络工程,指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。
9.推进工业、信息产业,指导工业、信息产业、环境保护和精神文明建设,提高行业综合素质和核心竞争力;负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作。
10.负责全县工业、信息化、生产性服务业及商务流通行业有关项目的登记备案、审核申报、专项资金管理和使用等工作。
11.承担全县盐业流通管理工作。
12.指导和联系行业协会工作。
13.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
开云足彩app下载官网工业和信息化局属于政府组成部门,内设人秘股、资源综合利用股,经济运行股、技术创新股、盐政股,信访综治股,党建办7个股室;核定局机关编制人数17名,其中行政编制11名,事业编制4名,工勤编制2名。设局长1名,副局长2名。目前实有在职36人,离退休34人,其中离休1人,退休32人,退职1人;下设一个二级事业单位,为开云足彩app下载官网金龙工业集中区管理办公室,核定编制人数5人,主任一名,副主任2名,工作人员2名,现有在职人员28名,退休人员1名。
三、部门预算单位构成:开云足彩app下载官网工业和信息化局及开云足彩app下载官网金龙工业集中区管理办公室
四、部门预算指标注解
(一)预算收支增减变化情况说明
2020年收入776.27万元,其中财政拨款776.27万元。
2020年支出776.27万元。较2019年712.57万元增长63.7万元,增长8.94%。
(二)基本支出
2020年基本支出771.27万元,较2019年701.52万元增长69.75万元,增长9.94%,增长主要原因是离退休人员调整养老金标准。
(三)项目支出
2020年项目支出5万元,较2019年11.05万元减少6.05万元,主要为本年预算了驻村工作队经费5万元。
(四)政府支出情况说明
1.工业和信息产业监管支出212.43万元,较2019年265.92减少53.49万元,减少20%。主要原因今年压减各项经费类支出。
2.社会保障和就业支出356.89万元,较2019年215.93万元增长140.96万元,增长65.28%。主要原因是离退休人员调整养老金标准。
3.一般公共服务支出180.43万元,较2019年219.66减少39.23万元,减少17.86%。主要原因为压减经费等一般性开支。
(五)机关运行经费安排情况说明
2020年机关及事业运行经费14.4万元,较2019年16.13万元减少1.73万元,减少10.73%。
(六)非税收入
本单位2020年无非税收入预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至目前,本单位共有车辆0辆,价值0万元,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(八)预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求,我单位对2020年驻村帮扶工作队生活补贴1个一般公共预算项目支出开展了绩效自评,其中一级项目1个,二级项目0个,涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年政府基金预算项目支出展开绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0% 。
五、部门一般性支出财政拨款情况
(一)三公经费预算
1.因公出国(境)费 0万元,无因公出国(境)费用。
2.公务接待0万元,较2019年无变化。
3.公务用车运行维护费0万元,较2019年无变化。
(二)政府采购预算
采购预算金额0万元。
(三)其他经费预算
5.培训费:0.32万元,较2019年0.9万元减少0.58万元,减少64%。
6.会议费:0万元,较2019年无变化。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三公经费:是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表 1、财政拨款收支总表
2、部门收支总体情况表
3、一般公共预算财政拨款收支预算总表
4、一般公共预算财政拨款支出表
5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表
6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表
7、政府性基金预算财政拨款支出表
8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表
9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表
10、财政专户收支预算总表
11、财政专户支出情况表
12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表

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