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工信局政府信息公开

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索引号: 3070211020000053000000/2021091800000022 发布机构:
生效日期: 2021-04-02 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算决算

2021年开云足彩app下载官网工业和信息化局部门预算公开说明

来源: 发布时间:2021-04-02 浏览次数: 【字体:

       一、部门主要职责

  1.贯彻落实国家、省、市、县有关工业、信息化、国内外贸易和国际经济合作的法律法规、发展战略、方针、政策,提出新型工业化和商贸流通发展战略和政策,拟定并组织实施全县工业、信息化和商贸流通的发展规划、产业结构调整、优化升级和宏观调控,推进工业化和信息化融合,负责组织实施“工业强县”战略、工业集中区建设,培育支柱产业和骨干企业。

  2.监测、分析工业、信息化、商贸流通产业和生产性服务业运行态势,统计发布相关指导信息,进行预警预测和信息引导,加强煤、电、油、气、运等经济要素的综合协调服务,解决发展中的重大问题并提出政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;负责工业、商贸流通、信息产业应急救援、产业安全和国防动员等有关工作。

  3.负责制定信息、产业规划,指导信息产业结构调整和信息技术推广应用,组织实施国家和地方工业、商贸流通信息技术服务;指导电子信息产业质量管理,推动软件业、信息、服务业和新兴产业的发展,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜,参与信息基础设施发展规划,协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通;管理无线电频谱工作。

  4.负责制定企业技术创新的规划、政策措施;指导行业技术规范和标准,指导工业行业质量管理工作;协调并组织实施全县工业和信息产业科技重大专项;负责管理企业技术改造、技术进步、技术创新和新产品、新技术、新设备、新材料、新工艺的推广应用及产学研结合,推动实施名牌战略和企业职工队伍教育培训工作;负责工程系列专业技术职称评审工作。

  5.负责工业、通信业节能减排工作综合协调,拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约、资源综合利用、发展循环经济等政策措施和规划,推进企业清洁生产;实施工业、通信业固定资产投资项目节能降耗、清洁生产评估工作和工业淘汰落后产能工作;组织协调循环经济和相关重大示范工程建设。

  6.负责制定中小企业发展规划、年度计划并监督实施,拟订扶持自主创新和加快中小企业发展的政策措施并组织实施;指导和推动全县中小企业社会化服务体系和信用担保体系建设,组织开展企业融资及对外经济技术合作交流。

  7.负责编制全县石油、天然气、煤炭、煤层气、电力、化工等重点产业发展规划草案及年度计划并组织实施;监督管理开云足彩app下载官网境内石油和天然气管道设施保护;负责全县煤炭和电力行业行政管理。

  8.负责拟订并组织实施全县农产品加工、食品、轻纺、医药、建材、机械制造等行业发展规划和政策措施,解决产业结构调整和发展中的有关重大问题。拟定全县市场体系发展规划,促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代化流通网络工程,指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

  9.推进工业、信息产业,指导工业、信息产业、环境保护和精神文明建设,提高行业综合素质和核心竞争力;负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作。

  10.负责全县工业、信息化、生产性服务业及商务流通行业有关项目的登记备案、审核申报、专项资金管理和使用等工作。

  11.承担全县盐业流通管理工作。

  12.指导和联系行业协会工作。

  13.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

  二、机构设置及人员情况

  开云足彩app下载官网工业和信息化局属于政府组成部门,内设人秘股、安全环保股,经济运行股、技术创新股、盐政股,信息化建设股,循环经济发展股7个股室;核定局机关编制人数18名,其中行政编制12名,机关事业编制4名,工勤编制2名。设局长1名,副局长2名。目前实有在职33人,退休5人,离休1人。

  三、部门预算单位构成:开云足彩app下载官网工业和信息化局

  四、部门预算指标注解

  (一)预算收支增减变化情况说明

  2021年收入340.72万元,其中财政拨款340.72万元。

  2021年支出340.72万元,较2020年527.13万元减少186.41万元,减少35.4%。

  (二)基本支出

  2021年基本支出340.72万元,较2020年 524.13万元减少183.41万元,减少35%。减少主要原因是退休人员29人的养老金已移交社保局发放。

  (三)项目支出

  2021年项目支出0万元。

  (四)政府支出情况说明

  1.工业和信息产业监管支出208.39万元,较2020年212.43减少4.04万元,减少2%。主要原因为今年切实履行“过紧日子”的精神,压减各项经费类支出。

  2.社会保障和就业支出101.41万元,较2020年311.7万元减少210.29万元,减少67.46%。主要原因是退休人员29人的养老金已移交社保局发放。

  (五)机关运行经费安排情况说明

  2021年机关运行经费18.17万元,较2020年9.41万元增加8.76万元,增加93.1%,主要原因为本年增加了疫情防控物资储备租赁费。

  (六)非税收入

  本单位2021年无非税收入预算。

  五、部门一般性支出财政拨款情况

  (一)三公经费预算

  1.因公出国(境)费 0万元,无因公出国(境)费用。

  2.公务接待0万元,较2020年无变化。

  3.公务用车运行维护费0万元,较2020年无变化。

  (二)政府采购预算

  采购预算金额0万元。

  (三)其他经费预算

  5.培训费:0.6万元,较2020年0.56万元增长0.04万元,增长7.14%。

  6.会议费:0万元,较2020年无变化。

  一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三公经费:是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

  机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表  

                2021年部门预算表.xls

                1、财政拨款收支总表

           2、部门收支总体情况表

           3、一般公共预算财政拨款收支预算总表

           4、一般公共预算财政拨款支出表

           5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

           6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

           7、政府性基金预算财政拨款支出表

           8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表

           9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

          10、财政专户收支预算总表

          11、财政专户支出情况表

           12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表

              

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