| 索引号: | 3070211020000053000000/2024032000000006 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2024-01-22 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
开云足彩app下载官网工业和信息化局2024年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024 年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
一、部门主要职责
1.贯彻落实国家、省、市、县有关工业、信息化、国内外贸易和国际经济合作的法律法规、发展战略、方针、政策,提出新型工业化和商贸流通发展战略和政策,拟定并组织实施全县工业、信息化和商贸流通的发展规划、产业结构调整、优化升级和宏观调控,推进工业化和信息化融合,负责组织实施“工业强县”战略、工业集中区建设,培育支柱产业和骨干企业。
2.监测、分析工业、信息化、商贸流通产业和生产性服务业运行态势,统计发布相关指导信息,进行预警预测和信息引导,加强煤、电、油、气、运等经济要素的综合协调服务,解决发展中的重大问题并提出政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;负责工业、信息产业应急救援、产业安全和国防动员等有关工作。
3.负责制定信息、产业规划,指导信息产业结构调整和信息技术推广应用,组织实施国家和地方工业、商贸流通信息技术服务;指导电子信息产业质量管理,推动软件业、信息、服务业和新兴产业的发展,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜,参与信息基础设施发展规划,协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通;管理无线电频谱工作。
4.负责制定企业技术创新的规划、政策措施;指导行业技术规范和标准,指导工业行业质量管理工作;协调并组织实施全县工业和信息产业科技重大专项;负责管理企业技术改造、技术进步、技术创新和新产品、新技术、新设备、新材料、新工艺的推广应用及产学研结合,推动实施名牌战略和企业职工队伍教育培训工作;负责工程系列专业技术职称评审工作。
5.负责工业、通信业节能减排工作综合协调,拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约、资源综合利用、发展循环经济等政策措施和规划,推进企业清洁生产;实施工业、通信业固定资产投资项目节能降耗、清洁生产评估工作和工业淘汰落后产能工作;组织协调循环经济和相关重大示范工程建设。
6.负责制定中小企业发展规划、年度计划并监督实施,拟订扶持自主创新和加快中小企业发展的政策措施并组织实施;指导和推动全县中小企业社会化服务体系和信用担保体系建设,组织开展企业融资及对外经济技术合作交流。
7.负责编制全县石油、天然气、煤炭、煤层气、电力、化工等重点产业发展规划草案及年度计划并组织实施;监督管理开云足彩app下载官网境内石油和天然气管道设施保护;负责全县煤炭和电力行业行政管理。
8.负责拟订并组织实施全县农产品加工、食品、轻纺、医药、建材、机械制造等行业发展规划和政策措施,解决产业结构调整和发展中的有关重大问题。拟定全县市场体系发展规划,促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代化流通网络工程,指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。
9.推进工业、信息产业,指导工业、信息产业、环境保护和精神文明建设,提高行业综合素质和核心竞争力;负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作。
10.负责全县工业、信息化、生产性服务业及商务流通行业有关项目的登记备案、审核申报、专项资金管理和使用等工作。
11.承担全县盐业流通管理工作。
12.指导和联系行业协会工作。
13.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
开云足彩app下载官网工业和信息化局属于政府组成部门,内设人秘股,经济运行股,信息化建设股,盐政股,循环经济发展股,技术创新股,安全环保股7个股室,下设一个股级公益一类事业单位为“开云足彩app下载官网中小企业综合服务中心”。核定局机关编制人数19名,其中行政编制11名,参公编制2名,机关工勤编制6名;核定中小企业服务中心事业编制2名。设局长1名,副局长2名。目前实有在职29人。
三、部门/单位收支总体情况
(一)收入预算
2024年收入预算 641.28万元(详见部门/单位预算公开表 1,2)。
包括:
一般公共预算收入 641.28万元, 占 100%;
政府性基金预算收入 0 万元, 占 0%。
(二)支出预算
2024年支出预算 641.28万元(详见部门/单位预算公开表 3)。
其中:基本支出364.48万元, 占 56.83%;项目支出 276.8万元, 占
43.16%。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算当年支出 641.28万元,包括:社会保障和就业支出47.87万元,卫生健康支出13.33万元,资源勘探工业信息等支出557.24万元,住房保障支出22.85万元。
具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表 4,5,6,7)。
(一)基本支出
2024 年基本支出 364.48万元,比 2023年预算增加10.76万元, 增长 3%,增长的主要原因是人员增加,人员工资及公用经费相应增加。
其中:人员经费支出 356.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障
缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。
公用经费支出 8.13万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会
经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(二)项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 276.8万元, 比
2023年预算增加276.8万元,增加 100% ,增加的主要原因是 2024年有两个项目支出,分别为中小企业发展专项200万元,规上企业奖励及统计人员补助76.8万元。
(三)支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出 2024年预算数为47.87万元, 比 2023年预算增加 47.87万元,主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。
2.卫生健康支出 2024年预算数为13.133万元,比 2023年预算增加13.33万元,主要原因是人员增加医保缴费支出增加。
3.住房保障支出 2024年预算数为 22.85万元, 比 2023年预算增加22.85万元,主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。
4.资源勘探工业信息等支出2024年预算数为557.24万元, 比 2023年预算增加203.52万元,主要原因是项目支出预算较上年增加。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公” 经费情况说明
“ 三公” 经费预算 0万元,较 2023年预算持平。
1. 因公出国(境)费用 0 万元,我委无因公出国(境)费用。
2.公务接待费 0万元,较 2023 年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。(注:我单位无公车)
(二)培训费预算情况说明
4.培训费 0.14万元,较 2023 年预算增长0.05万元,增长的主要原因是为优化营商环境,提高干部职工业务素质,培训费略有增加。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较 2023年预算持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费 8.13万元,较 2023年预算增加 0.34万元,增长的主要原因是人员增加。
七、政府采购安排情况
2024 年,部门(单位)政府采购预算总额 0 万元,其中:政 府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预
算 0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为50.39万元。其中:单价 20万元以上的
设备价值 0 万元。2024年拟采购固定资产约 0 万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
我单位 2024年无非税收入。
(三)重点项目情况
无
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五) 国有资本经营预算支出情况
未安排预算, 国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
2024 年,纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,部门 整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设 置二级指标 13 个、三级指标20个;项目支出绩效目标围绕成本指标、 产出指标、效益指标、满意度指标四个维度。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2 、一般公共预算: 包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3 、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4 、其他资金: 包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5 、基本支出: 包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6 、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单
位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外
编制的年度项目支出计划。
7 、“ 三公” 经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8 、机关运行经费: 为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
开云足彩app下载官网工业和信息化局
2024 年 1月 22 日
附件:
2024年开云足彩app下载官网工信局部门预算公开表.xlsx
开云足彩app下载官网工信局2024年整体支出绩效目标表.xls

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