| 索引号: | 3070211020000053000000/2025030300000012 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-01-20 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
开云足彩app下载官网工业和信息化局2025年单位预算公开
开云足彩app下载官网工业和信息化局2025年单位预算公开
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门主要职责
1.贯彻落实国家、省、市、县有关工业、信息化、国内外贸易和国际经济合作的法律法规、发展战略、方针、政策,提出新型工业化和商贸流通发展战略和政策,拟定并组织实施全县工业、信息化和商贸流通的发展规划、产业结构调整、优化升级和宏观调控,推进工业化和信息化融合,负责组织实施“工业强县”战略、工业集中区建设,培育支柱产业和骨干企业。
2.监测、分析工业、信息化、商贸流通产业和生产性服务业运行态势,统计发布相关指导信息,进行预警预测和信息引导,加强煤、电、油、气、运等经济要素的综合协调服务,解决发展中的重大问题并提出政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;负责工业、信息产业应急救援、产业安全和国防动员等有关工作。
3.负责制定信息、产业规划,指导信息产业结构调整和信息技术推广应用,组织实施国家和地方工业、商贸流通信息技术服务;指导电子信息产业质量管理,推动软件业、信息、服务业和新兴产业的发展,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜,参与信息基础设施发展规划,协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通;管理无线电频谱工作。
4.负责制定企业技术创新的规划、政策措施;指导行业技术规范和标准,指导工业行业质量管理工作;协调并组织实施全县工业和信息产业科技重大专项;负责管理企业技术改造、技术进步、技术创新和新产品、新技术、新设备、新材料、新工艺的推广应用及产学研结合,推动实施名牌战略和企业职工队伍教育培训工作;负责工程系列专业技术职称评审工作。
5.负责工业、通信业节能减排工作综合协调,拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约、资源综合利用、发展循环经济等政策措施和规划,推进企业清洁生产;实施工业、通信业固定资产投资项目节能降耗、清洁生产评估工作和工业淘汰落后产能工作;组织协调循环经济和相关重大示范工程建设。
6.负责制定中小企业发展规划、年度计划并监督实施,拟订扶持自主创新和加快中小企业发展的政策措施并组织实施;指导和推动全县中小企业社会化服务体系和信用担保体系建设,组织开展企业融资及对外经济技术合作交流。
7.负责编制全县石油、天然气、煤炭、煤层气、电力、化工等重点产业发展规划草案及年度计划并组织实施;监督管理开云足彩app下载官网境内石油和天然气管道设施保护;负责全县煤炭和电力行业行政管理。
8.负责拟订并组织实施全县农产品加工、食品、轻纺、医药、建材、机械制造等行业发展规划和政策措施,解决产业结构调整和发展中的有关重大问题。拟定全县市场体系发展规划,促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代化流通网络工程,指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。
9.推进工业、信息产业,指导工业、信息产业、环境保护和精神文明建设,提高行业综合素质和核心竞争力;负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作。
10.负责全县工业、信息化、生产性服务业及商务流通行业有关项目的登记备案、审核申报、专项资金管理和使用等工作。
11.承担全县盐业流通管理工作。
12.指导和联系行业协会工作。
13.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
开云足彩app下载官网工业和信息化局属于政府组成部门,内设人秘股、经济运行股、信息化建设股、盐政股、循环经济发展股、技术创新股、安全环保股7个股室,下设一个股级公益一类事业单位为“开云足彩app下载官网中小企业综合服务中心”。核定局机关编制人数20名,其中行政编制11名,参公编制2名,机关工勤编制5名;核定中小企业服务中心事业编制2名。设局长1名,副局长2名。目前实有在职30人。
三、部门/单位收支总体情况
(一)收入预算
2025年收入预算 694.98万元(详见部门/单位预算公开表 1,2)。包括:一般公共预算收入694.98万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2025年支出预算694.98万元(详见部门/单位预算公开表 3)。其中:基本支出542.38万元,占78.04%;项目支出 152.6万元,占22.96%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出 694.98万元,包括:社会保障和就业支出78.08万元,卫生健康支出27.36万元,资源勘探工业信息等支出453.74万元,住房保障支出35.8万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表 4,5,6,7)。
(一)基本支出
2025 年基本支出542.38万元,比 2024年预算增加177.9万元, 增长4.9%,增长的主要原因是人员增加,人员工资及公用经费相应增加。其中:人员经费支出525.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费支出16.43万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算694.98万元,比2024年预算增加53.7万元,增加的主要原因是2025年有两个项目支出,分别为中小企业发展专项100万元,规上企业奖励及统计人员补助52.6万元。
(三)支出功能分类说明
1.养老保险和工伤保险支出2025年预算数为49.23万元,比2024年预算增加1.36万元,主要原因是人员增加养老保险和工伤保险缴费等支出增加。
2.医疗保险支出2025年预算数为27.36万元,比2024年预算增加14.03万元,主要原因是人员增加医保缴费支出增加。
3.住房保障支出2025年预算数为35.8万元,比2024年预算增加12.95万元,主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。
4.资源勘探工业信息等支出2025年预算数为453.74万元,比 2024年预算减少103.5万元,主要原因是项目支出预算较上年减少。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“ 三公”经费预算0万元,与2024年预算持平。
1.因公出国(境)费用0万元,我单位无因公出国(境)费用。
2.公务接待费0万元,与 2024年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。(注:我单位无公车)
(二)培训费预算情况说明
4.培训费 0.24万元,较 2024年预算增长0.1万元,增长的主要原因是为优化营商环境,提高干部职工业务素质,培训费略有增加。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,与 2024年预算持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费9.89万元,相比2024年预算增加1.76万元,增长的主要原因是人员增加。
七、政府采购安排情况
2025 年,部门(单位)政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
截至2024年12月31日,我单位自用固定资产金额为50.4万元,占账面固定资产总额的100.00%。其中:单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
我单位2025年无非税收入。
(三)重点项目情况
无。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标20个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算: 包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3.财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4.其他资金: 包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出: 包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“ 三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
开云足彩app下载官网工业和信息化局
2025年1月20日
附件:
1.开云足彩app下载官网工业和信息化局2025年单位预算公开表.xlsx
2.开云足彩app下载官网工业和信息化局2025年单位整体支出绩效目标申报表.pdf
3.2025年促进规模以上工业企业发展考核奖励资金绩效目标申报表.xlsx

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