| 索引号: | 3070211020000443000000/2025022000000003 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-01-20 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
开云足彩app下载官网郭原乡人民政府2025年部门预算公开说明
开云足彩app下载官网郭原乡人民政府2025年预算公开说明
一、部门主要职责
宣传并贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规,执行本级党代会、人民代表大会的决议,上级党委及国家行政机关的决定和命令,发布决定。编制本行政区域内的经济和社会发展规划、计划,并组织实施;管理本行政区域内的经济、文化、教育、卫生、扶贫等社会公益事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。维护社会治安秩序,做好社会治安综合治理,保障宪法和法律赋予公民的各种权利,处理其他由法律规定的事项。保护各种经济组织的合法权益,致力促进本行政区域经济的发展。办理上级党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
本单位下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室,内设农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、党群服务中心、综合执法队等机构。人员编制56人,其中行政编制21人,事业编制35人。实有财政供养人员情况:在职人员88人,离休人员0人,退休人员8人,遗属供养人员7人。
三、部门预算单位构成
部门预算由乡本级构成。
四、部门预算指标注解
(一)预算收支增减变化情况说明
2024年收入1562.34万元,其中财政拨款1562.34万元。
2025年支出1515.58万元。较2024年1562.34万元减少46.76万元,减少3.1%。
(二)基本支出
2025年基本支出1359.12万元,较2024年1412.54万元减少53.42万元,减少3.9%。减少的主要原因是在职人员减少,工资支出减少。
(三)项目支出
2025年项目支出156.45万元,较2024年149.8万元增加6.65万元。
(四)政府支出情况说明
一般公共服务支出2025年支出1155.37万元,较2024年1185.89万元减少199.21万元,减少3.6%。主要的原因是人员变动、工资及商品服务支出减少。
(五)机关运行经费安排情况说明
2025年机关运行经费95.4万元,较2024年83.78万元,增加11.62万元,增加12.18%。
(六)非税收入
100万元
五、部门一般性支出财政拨款情况
(一)三公经费预算
1.因公出国(境)费0万元,无因公出国(境)费用。
2.公务接待3万元,较2024年无变化。
3.公务用车运行维护费6万元,较2024年无变化。
(二)政府采购预算
4.采购预算金额0万元。
(三)其他经费预算
5.培训费:0.72万元,较2024年增加0.72万元。
6.会议费:0万元,较2024年无变化%。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三公经费:是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、国有资产占用情况说明
截至目前,本单位共有车辆1辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求,本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中:涉及项目1个,资金25万元。
附表 1、财政拨款收支总表
2、部门收支总体情况表
3、一般公共预算财政拨款收支预算总表
4、一般公共预算财政拨款支出表
5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表
6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表
7、政府性基金预算财政拨款支出表
8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表
9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表
10、财政专户收支预算总表
11、财政专户支出情况表
12、“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

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