| 索引号: | 3070211020000133000000/2021061500000071 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2019-06-01 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
开云足彩app下载官网道路运输管理局2019年部门预算公开
一、部门主要职责
1、贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定,履行道路运输市场公共事务管理职能,落实上级部门的各项工作部署和工作任务;
2、制定全县道路运输发展规划、工作计划;
3、培育全县道路运输市场,发展道路运输产业,为全县经济社会发展和广大人民的生产生活提供运输保障;
4、按照许可权限和程序,实施道路运输行政许可;
5、组织实施全县道路运输市场监管,对违法违规经营行为实施行政处罚,维护市场秩序,保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益;
6、做好备战、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货运输的组织工作;
7、搞好行业调查研究,掌握全县道路运输经济运行情况,及时向上级管理部门提供市场信息;
8、建立健全道路运输管理的各类台账,负责数据的收集、整理、上报,做好各项基础管理工作;
9、负责全县道路运输行业各项行政事业性收费、政府性基金的征收和解缴工作,对运价的执行情况进行监督检查;
10、实施道路运输行业安全生产监督管理工作;
11、搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设;
12、完成县委、县政府下达的各项工作任务。
二、机构设置及人员情况
我单位经镇政办发[1983]8号文件批准成立,为事业单位,科级机构。2019年纳入部门预算汇编范围的独立核算单位为1个。
我单位共有6个股室,分别是:办公室、财务股、安全股、业务股、运政大厅、执法队。我单位现有在职工29人。编制人数24人,在职19人、退休7人、遗属供养3人。
三、部门预算单位构成
开云足彩app下载官网道路运输管理局。
四、部门预算指标注解
(一)预算收支增减变化情况说明
2019年收入214.04万元,其中财政拨款214.04万元。
2019年支出214.04万元,较2018年193.31万元增长20.73万元,增长10.7%。
(二)基本支出
2019年基本支出214.04万元,较2018年193.31万元增长20.73万元,增长10.7%。增长主要原因是人员工资增加。
(三)项目支出
2019年项目支出0万元,较2018年增加0万元。
(四)政府支出情况说明
2019年一般公共服务支出214.04万元,较2018年193.31增长20.73万元,增长10.7%。主要原因人员工资增长。
2019年社会保障和就业支出1万元,较2018年减少23.01万元,减少96%。主要原因是退休人员退休费由庆阳市社保局核发。
(五)机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费12.34万元,较2018年13.45万元,减少1.11万元,减少8%。
(六)非税收入
2019年度罚没款任务50万元。
五、部门一般性支出财政拨款情况
(一)三公经费预算
2019年因公出国(境)费0万元,无因公出国(境)费用。
2019年公务接待0万元,较2018年减少0万元。
2019年公务用车运行维护费0万元,较2018年减少0万元。
(二)政府采购预算
2019年采购预算金额0万元。
(三)其他经费预算
2019年培训费:0.42万元,较2018年减少0.16万元,减少28%。
2019年会议费:0万元,较2018年减少0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)国有资产占用情况说明
2019年,本单位固定资产原值为182.40万元,其中:土地、房屋及建筑物原值37.16万元,通用设备原值130.00万元,专用设备5.14万元,家具、用具、装具10.10万元。
(二)预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求,本单位无2019年度一般公共预算项目支出。其中:涉及项目0个,资金0万元,占2018年度一般公共预算项目支出0%。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三公经费:是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
开云足彩app下载官网道路运输管理局2019年预算公开附表.xls

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