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索引号: 3070211020000133000000/2022083100000023 发布机构: 开云足彩app下载官网交通运输局
生效日期: 2022-08-22 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算决算

  开云足彩app下载官网交通运输局2021年部门决算公开

来源:开云足彩app下载官网交通运输局 发布时间:2022-08-22 浏览次数: 【字体:

  开云足彩app下载官网交通运输局2021年部门决算公开

  第一部分 部门概括

  一、部门职责

  (一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划;负责全县地方性公路规章和实施意见的草拟送审;负责编制全县交通运输行业的发展规划,中长期计划和年度计划并组织实施;负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作;负责全县道路运输站场及公路沿线服务设施的布局规划;组织实施全县交通运输行业体制改革工作,指导交通行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作;引导交通运输业优化结构、协调发展。

  (二)负责全县交通运输市场监督管理,监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导全县城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理、城市公共交通的运营管理,参与城市公共交通规划工作;指导全县道路旅客运输(包括出租汽车和旅游运输)、货物运输(包括危货运输)、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、汽车驾驶学校、从业人员培训的行业管理和汽车出入境运输管理;会同有关部门制定运输价格;组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

  (三)负责全县交通基础设施建设市场监督管理;监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责交通基础设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理;承办全县公路施工企业资质的审查、报批和管理工作。

  (四)组织开展全县公路等综合运输基础设施的建设、维护和管理;负责重点交通基础设施项目的前期工作(含初步设计)、立项审查、项目实施和竣工验收;负责全县运输站场的建设和管理工作;参与以工代赈交通建设项目的审查实施和交通扶贫工作;组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修。

  (五)负责全县公路工程项目的质量安全监督管理工作,定期发布质量安全信息;依据相关法律法规,对全县交通建设领域内公路工程从业单位和人员质量安全违法、违规行为实施行政处罚;负责受理全县公路工程质量问题和质量安全事故的投诉举报,组织或参与质量安全事故的调查处理;参与公路建设项目的工程造价检查及项目验收后评价工作,负责全县公路工程项目的交工质量检测和竣工质量鉴定工作,参与交通工程质量评优活动。

  (六)负责全县道路运输和公路工程安全生产监督管理;指导和组织实施公路行业应急管理工作,依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

  (七)会同有关部门制定交通运输行业财务会计、国有资产及专项资金管理的规章制度并监督实施;负责交通运输建设筹融资,监督管理财政性资金的使用;会同有关部门制订交通行业各项收费标准和管理办法,统一管理票据;负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

  (八)指导全县交通行业职工教育、培训、队伍建设和交通系统的精神文明建设。负责全县交通运输行政执法、 执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。

  (九)负责全县交通行业科技管理工作和安全生产、环境保护、节能减排工作;负责全县交通运输系统信息化建设与管理工作。

  (十)完成县委、县政府及市交通运输局交办的其他任务。

  (十一)职能转变。按照党中央、国务院、省市关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,切实强化综合交通运输理念,推动交通运输行业转变政府职能,深化简政放权,加大行政审批事项取消和下放力度;规范行政审批运行机制,推行交通运输综合审批服务,推进交通运输审批线上线下一体化运行,强化事中事后监管,提高交通运输政务服务效率和质量;加快综合交通运输现代治理体系建设,提供优质便民化服务,建设人民满意交通。

  二、机构设置

  开云足彩app下载官网交通运输局下设三个事业单位,分别为开云足彩app下载官网公路局、开云足彩app下载官网交通战备办公室、开云足彩app下载官网路政综合执法大队。其中开云足彩app下载官网交通运输局机关及所属事业单位现有人员共83名(行政9名、事业74名)。退休人员20人,遗属供养9人。

  第二部分 2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

  (以上内容详见附件)

  第三部分 2021年度部门决算情况说明

  2021年度部门决算包括局机关和所属事业单位决算。

  一、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收、支总计19374.9万元。收、支较上年决算数减少23111.19万元,减少54.39%,主要原因是:主要是项目工程建设减少。

  二、收入决算情况说明

  2021年度收入合计19374.9万元,其中:一般公共预算财政拨款收入19374.9万元,占100%。

  三、支出决算情况说明

  2021年度支出合计21059.66万元,其中:基本支出867.95万元,占4.1%;项目支出20191.71万元,占 95.9%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收入总计19374.9万元、支总计20191.71万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少23111.19万元,20540.22万元,减少54.39%。主要原因是项目工程建设减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款支出21059.66万元,较上年决算数减少19672.27万元,减少48.29%,原因道路建设项目减少。主要用于以下几个方面:

  一般公共预算支出 年初预算数为1817.79万元,支出决算为20459.663万元,完成年初预算的1125%,决算数大于预算数的主要原因是项目建设任务增加,人员调动增加工资、津补贴等支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出21059.66万元。其中:人员经费837.9万元,较上年决算数减少7.57万元,减少8.9%,主要原因是人员调出工资减少等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费30.06万元,较上年决算数减少43.39万元,下降(上升)59.07%,主要原因是人员调动及严格控制办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2021年度“三公”经费支出年初预算数为1.6万元,支出决算为6.2万元,完成年初预算的287%,决算数大于预算数的主要原因是公路规划项目建设会议增多。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费用年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为1.7463万元。

  其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  公务用车运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为1.7463万元。

  3.公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆(含已移交、报废、拍卖车辆0辆);国内公务接待20批次210人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

  八、机关运行经费支出情况说明

  2021年度本部门机关运行经费支出30.06万元,机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少43.39万元,下降59%,主要原因是严格按照财政预算执行。

  其中:本年度会议费支出4.5万元,较上年决算数增加1.9万元,上涨131%,主要原因是项目建设会议增多。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩培训费支出。

  九、政府采购支出情况说明

  2021年度本部门政府采购支出合计2.94万元,其中:政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  十、国有资产占用情况说明

  截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其中:厅属事业单位0辆车,其余0辆车已按省公车改革办公室要求进行了移交、拍卖和报废,待收到相关处置文件后再做下账处理。单价0万元(含)以上通用设备0台(套),单价0万元(含)以上专用设备0台(套)。

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  (本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出)

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  (本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出)

  十三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金6748万元;我局没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看,2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

  (二)绩效自评结果

  2个项目绩效目标自评综述:项目全年预算数6748万元,执行数6748万元,完成预算的100%。从评价情况来看:一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作,依法查处违规违法行为;二是完成省级财政支出项目的专项核查、概(预)决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作;三是完成委托第三方政府购买服务工作,加强设备购置管理工作,压缩购置数量,降低购置成本;四是积极应对财政收支矛盾,突出依法理财、依法行政,不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标;五是开展课题研究,完成《政府治理与预算管理改革研究》,并验收通过。发现的问题及原因,预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施,督促各业务处室细化年度预算,加强项目预算执行监督和管理,在保证项目质量的前提下加快项目建设进度,提高资金预算执行率,充分发挥财政资金的效益。

  

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作

  任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

  电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

  行维护费以及其他费用。

  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件:开云足彩app下载官网交通运输局2021年部门决算公开表.xls


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