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索引号: 3070211020000133000000/2024031900000006 发布机构: 开云足彩app下载官网交通运输局
生效日期: 2024-01-22 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算决算

  开云足彩app下载官网道路运输管理局2024年度部门预算公开

来源:开云足彩app下载官网道路运输管理局 发布时间:2024-01-22 浏览次数: 【字体:

  一、部门主要职责

  1、贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定,履行道路运输市场公共事务管理职能,落实上级部门的各项工作部署和工作任务;

  2、制定全县道路运输发展规划、工作计划;

  3、培育全县道路运输市场,发展道路运输产业,为全县经济社会发展和广大人民的生产生活提供运输保障;

  4、按照许可权限和程序,实施道路运输行政许可;

  5、组织实施全县道路运输市场监管,对违法违规经营行为实施行政处罚,维护市场秩序,保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益;

  6、做好备战、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货运输的组织工作;

  7、搞好行业调查研究,掌握全县道路运输经济运行情况,及时向上级管理部门提供市场信息;

  8、建立健全道路运输管理的各类台账,负责数据的收集、整理、上报,做好各项基础管理工作;

  9、负责全县道路运输行业各项行政事业性收费、政府性基金的征收和解缴工作,对运价的执行情况进行监督检查;

  10、实施道路运输行业安全生产监督管理工作;

  11、搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设;

  12、完成县委、县政府下达的各项工作任务。

  二、机构设置及人员情况

  我单位经镇政办发〔1983〕8号文件批准成立,为正科级事业单位。2017年度,纳入部门预算汇编范围的独立核算单位为1个,执行行政事业单位会计核算制度。

  我单位共有3个股室,分别是:办公室、综合业务股、运政管理股(对外称运政执法大队)。我单位正式编制人数13人,现有在职工13人,退休11人,遗属供养2人。

  三、部门预算单位构成

  开云足彩app下载官网道路运输管理局

  四、部门预算指标注解

  (一)预算收支增减变化情况说明

  2024年预算支出196.33 万元,较2023年210.61万元增长14.28万元,减少6.78%。减少主要原因是人员减少。

  (二)基本支出

  2024年预算支出196.33万元,较2023年210.61万元增长14.28万元,减少6.78%。减少主要原因是人员减少。

  (三)项目支出

  2024年预算项目支出0万元,较2023年0万元增长/减少0万元,增长/减少0%。

  (四)政府支出情况说明

  1.节能环保支出(根据本部门基本支出功能科目填写)0万元,较2023年增长/减少0万元,增长/减少0%。

  2.社会保障和就业支出0万元,较2023年增长/减少0万元,增长/减少0%。

  3.卫生健康支出0万元,较2023年增长/减少0万元,增长/减少0%。

  4.住房保障支出0万元,较2023年增长/减少0万元,增长/减少0%。

  5.一般公共服务支出(根据本部门项目支出功能科目填写)0万元,较2023年增长/减少0万元,增长/减少0%。

  (五)机关运行经费安排情况说明

  2024年机关运行经费8.97万元,较2023年减少0.41万元,减少4.4%,减少原因是人员减少。

  (六)非税收入

  2024年非税收入计划完成0万元。

  (七)国有资产占用情况说明

  本单位共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车1辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1 辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (八)预算绩效管理情况说明

  本单位涉及项目0个,资金0万元,占2024年度一般公共预算项目支出0%。

  五、部门一般性支出财政拨款情况

  (一)三公经费预算

  1.因公出国(境)费0万元。

  2.公务接待0万元,较2023年无变化。

  3.公务用车运行维护费0万元,较2023年无变化。

  (二)政府采购预算

  4.采购预算金额0万元。

  (三)其他经费预算

  5.培训费:0.08万元,较2024年0.11万元减少0.03万元,减少率27.27%。

  6.会议费:0万元,较2024年减少0万元,减少率0%。

  一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三公经费:是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

  机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

  4、财政拨款收支总体情况表

  5、财政拨款支出表

  6、一般公共预算支出情况表

  7、一般公共预算基本支出情况表

  8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

  9、一般公共预算机关运行经费

  10、政府性基金预算支出情况表

  11、部门管理转移支付表

  12、国有资本经营预算支出情况表

运管局预算公开表.xlsx

运管局整体支出绩效目标申报表.xls


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