| 索引号: | 3070211020000133000000/2025030400000010 | 发布机构: | 开云足彩app下载官网交通运输局 |
| 生效日期: | 2025-01-20 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
开云足彩app下载官网道路运输管理局2025年度部门预算公开
一、部门主要职责
1、贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定,履行道路运输市场公共事务管理职能,落实上级部门的各项工作部署和工作任务;
2、制定全县道路运输发展规划、工作计划;
3、培育全县道路运输市场,发展道路运输产业,为全县经济社会发展和广大人民的生产生活提供运输保障;
4、按照许可权限和程序,实施道路运输行政许可;
5、组织实施全县道路运输市场监管,对违法违规经营行为实施行政处罚,维护市场秩序,保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益;
6、做好备战、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货运输的组织工作;
7、搞好行业调查研究,掌握全县道路运输经济运行情况,及时向上级管理部门提供市场信息;
8、建立健全道路运输管理的各类台账,负责数据的收集、整理、上报,做好各项基础管理工作;
9、负责全县道路运输行业各项行政事业性收费、政府性基金的征收和解缴工作,对运价的执行情况进行监督检查;
10、实施道路运输行业安全生产监督管理工作;
11、搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设;
12、完成县委、县政府下达的各项工作任务。
二、机构设置及人员情况
我单位经镇政办发〔1983〕8号文件批准成立,为正科级事业单位。2017年度,纳入部门预算汇编范围的独立核算单位为1个,执行行政事业单位会计核算制度。
我单位共有3个股室,分别是:办公室、综合业务股、运政管理股(对外称运政执法大队)。我单位正式编制人数16人,现有在职工17人,退休11人,遗属供养2人。
三、部门预算单位构成
开云足彩app下载官网道路运输管理局
四、部门预算指标注解
(一)预算收支增减变化情况说明
2025年预算支出282.44万元,较2024年196.33 万元增长86.11万元。增加主要原因是人员增多。
(二)基本支出
2025年预算支出282.44万元,较2024年196.33 万元增长86.11万元。增加主要原因是人员增多。
(三)项目支出
2025年预算项目支出0万元,较2024年0万元增长/减少0万元,增长/减少0%。
(四)政府支出情况说明
1.节能环保支出(根据本部门基本支出功能科目填写)0万元,较2024年增长/减少0万元,增长/减少0%。
2.社会保障和就业支出0万元,较2024年增长/减少0万元,增长/减少0%。
3.卫生健康支出0万元,较2024年增长/减少0万元,增长/减少0%。
4.住房保障支出0万元,较2024年增长/减少0万元,增长/减少0%。
5.一般公共服务支出(根据本部门项目支出功能科目填写)0万元,较2024年增长/减少0万元,增长/减少0%。
(五)机关运行经费安排情况说明
2025年机关运行经费9.84万元,较2024年8.97增加0.87万元,增加9.6%,增加原因是人员增加。
(六)非税收入
2025年非税收入计划完成0万元。
(七)国有资产占用情况说明
本单位共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车1辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1 辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(八)预算绩效管理情况说明
本单位涉及项目0个,资金0万元,占2025年度一般公共预算项目支出0%。
五、部门一般性支出财政拨款情况
(一)三公经费预算
1.因公出国(境)费0万元。
2.公务接待0万元,较2024年无变化。
3.公务用车运行维护费0万元,较2024年无变化。
(二)政府采购预算
4.采购预算金额0万元。
(三)其他经费预算
5.培训费:0.14万元,较2025年0.08万元增加0.06万元,增加率75%。
6.会议费:0万元,较2025年减少0万元,减少率0%。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三公经费:是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
9、一般公共预算机关运行经费
10、政府性基金预算支出情况表
11、部门管理转移支付表
12、国有资本经营预算支出情况表
2025年度预算公开 部门(单位)整体绩效目标申报表.xlsx

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