| 索引号: | 3070211020000033000000/2024032000000025 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2024-01-24 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
开云足彩app下载官网方山九年制学校2024年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024 年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024 年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条 例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将 2024 年部门预算公开如下:
一、开云足彩app下载官网方山九年制学校职责
1.树立正确的办学思想,全面贯彻执行国家教育方针、政策、法规 ,坚持以德为首,促使学生全面发展。
2.积极进行课程改革,加强教材研究和校本课程的开发,高质量地完成教育教学工作任务。
3.重视教职工队伍建设工作,做好考勤、考核、考评工作。
4.搞好校园文化建设,绿化、美化、净化校园,形成良好的育人环境。
5.做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
二、机构设置情况
( 一)机关内设机构
学校实行校长负责制,下设教导处、政教处、总务处、教研组、办公室等部门。
(二)人员设置情况
现有在职教师52人,其中事业人员34人、特岗教师18人。在校学生503名。
三、开云足彩app下载官网方山九年制学校收支总体情况
按照预算管理有关规定,2024 年部门(单位)收支包括委机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024 年部门收支总预算1338.29 万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括:一般公共预算拨款收入
( 一)收入预算
2024年收入预算1338.29万元包括:一般公共预算收入1338.29 万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;上年结转收入0 万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
( 二)支出预算
2024 年支出预算1338.29万元。其中:基本支出 812.76万元, 占60.73% ;项目支出525.52万元,占39.27%。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算当年支出1338.29万元,包括:教育支出1210.25万元、社会保障和就业支出61.66万元、卫生健康支出23.32万元、住房保障支出43.05万元。
( 一)基本支出
2024年基本支出812.76万元,比2023年预算增加51.38万元,增长 6.75%,增长的主要原因是人员增加,人员工资及公用经费相应增加。
其中:人员经费支出812.76万元,主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。
( 二)项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 525.52 万元, 比2023 年预算增加200.7009 万元,61.79%。减少原因为:2024年较2023年薄改提升项目增加。
(三)支出功能分类说明
1. 教育支出2024年预算数为818.71万元,比2023年预算减少145.7491万元,主要原因是2024年无薄改提升项目。
2.社会保障和就业支出2024年预算数为61.66 万元,比2023年预算增加3.03万元,主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。
3.卫生健康支出 2024 年预算数为23.32 万元,比 2023 年预算增加0.22 万元,主要原因是人员增加医保缴费支出增加。
4.住房保障支出 2024 年预算数为43.05 万元,比 2023 年预算增加 2.44万元,主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。
五、开云足彩app下载官网方山九年制学校一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况
( 一)“三公” 经费情况说明
“ 三公” 经费预算 0 万元。
( 二)培训费预算情况说明
培训费2.90万元,较 2023 年预算减少0.2 万元,下降6.45%
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0万元。
七、政府采购安排情况
2024年单位政府采购预算总额0万元
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1696.02万元。其中:办公用房5845.76平方米,价值972.24万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。
九、其他重要事项情况说明
( 一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
( 二)非税收入情况
我单位 2024 年无非税收入。
(三)重点项目情况
2024年本单位无项目
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
2024年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标 37个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标6个、三级指标42个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
涉及项目4个,资金525.52万元,占2023年度一般公共预算项目支出100%。
十一、名词解释
1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2 、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5 、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6 、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单 位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7 、“ 三公” 经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8 、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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