| 索引号: | 3070211020000033000000/2024032000000048 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2024-01-24 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
开云足彩app下载官网殷家城乡中心小学2024年部门预算公开情况说明
目录
第一部分单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分2024年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分2024年单位预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:
一、单位职责
1、树立正确的办学思想,全面贯彻执行国家教育方针、政策、法规,坚持以德为首,全面推进素质教育,促使学生全面发展。
2、做好摸底和学籍管理工作,保证本地段常住户籍所有符合入学条件的儿童就近免试入学。
3、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划和课程标准,开足、开齐课程。
4、积极进行课程改革,加强教材研究和校本课程的开发,高质量地完成教育教学工作任务。
5、重视教职工队伍建设工作,做好考勤、考核、考评工作。
6、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育,因地制宜地开展安全教育,培养师生自救自护能力。
7、重视体育和美育工作,严格执行国家颁布的学校体育工作的法规。
8、搞好校园文化建设,绿化、美化、净化校园,形成良好的育人环境。
9、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
10、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。
二、机构设置情况
殷家城乡中心小学下辖7所小学、1所中心幼儿园。现有学生265名(其中:小学学生149名,幼儿116名)。在职教师60名,离退休教师32名,遗属供养6名。
三、单位收支总体情况
2024 年部门收支总预算 913.36万元。按照综合预算的原则单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。
(一)收入预算
2024 年收入预算913.36万元(详见单位预算公开表 1,2)。
包括:
一般公共预算收入913.36万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%
(二)支出预算
2024年支出预算913.36万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出824.73 万元,占90.30% ;项目支出88.64 万元,占9.70%;上年结转0万元,占0%。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出913.36万元,包括:一般公共服务支出792.12万元、社会保障和就业支出61.91万元、卫生健康支出20.85万元、住房保障支出38.49万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表 4,5,6,7)
(一)基本支出
2024 年基本支出824.73万元,比2023年894.13万元预算减少69.4 万元,减少8.41%,减少的主要原因是人员减少增加,人员工资及公用经费相应减少。其中:人员经费支出815.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。
(二)项目支出
2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算88.64万元,比2023年187.59万元预算减少98.95万元。
(三)支出功能分类说明
1. 一般公共服务支出2024年预算数为792.12万元,比2023年预算947.02万元减少154.9万元,主要原因是2024年项目减少。
2.社会保障和就业支出2024年预算数为61.91万元,比2023年预算67.71万元减少5.8万元,主要原因是人员增加养老保险缴费等支出减少。
3.卫生健康支出2024年预算数为20.85万元,比2023年预算24.29万元减少3.44万元,主要原因是人员增加医保缴费支出减少。
4.住房保障支出2024年预算数为38.49万元,比2023年预算42.71万元增加4.22万元,主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。
五、单位一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公” 经费情况说明
“ 三公” 经费预算0万元
1. 因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
(二)培训费预算情况说明
培训费0万元。
(三)会议费预算情况说明
会议费0万元。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0万元。
七、政府采购安排情况
2024年单位政府采购预算总额0万元
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1374.47万元。其中:办公用房339.64平方米,价值49.32万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
我单位 2024 年无非税收入。
(三)重点项目情况
2024年本单位无项目
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023 年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标7个,按规定随年度预算一并公开项目7个,公开率为 100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目7个,占本单位项目的100% 。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个,完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目7个,占本单位项 目的 100%。截至 10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个,完成率为 100%。
3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共7个,其中,部门单位整体支出1个,项目支出7个绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评结果已随2023年部门决算报送财政部门进行审批,带批复下达后随决算公开。
十一、名词解释
1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2 、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5 、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6 、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单 位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7 、“ 三公” 经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8 、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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