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生效日期: 2025-03-17 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算决算

开云足彩app下载官网武沟乡中心小学2025年预算公开

来源: 发布时间:2025-03-17 浏览次数: 【字体:

  

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将 2025 年部门预算公开如下:

一、单位职责

1、指导全镇各级学校贯彻执行党和国家教育方针、政策,拟订全乡教育教学工作发展规划和计划,拟订本乡教育教学管理工作有关规章制度,并实施监督、检查、考核。

2、负责全镇各小学及幼儿园的统筹规划和协调管理,推进全乡义务教育和学前教育均衡发展,优化学校布局,保障适龄儿童按时入学,接受教育。

3、指导全镇各小学及幼儿园的教育教学改革,组织各项教育教学研究和交流活动,促使教育教学工作健康发展。

4、负责全镇教职工的管理与培训工作,统筹规划和指导教职工队伍建设,不断提高教职工整体素质。

5、负责管理落实本镇义务教育阶段的各项惠民政策,制定落实计划和制度,确保各项资金发挥最大效益。

6、负责全镇各小学及幼儿园的德育、体育、卫生与艺术教育工作、学籍管理工作和安全工作,会同有关部门搞好综合治理等工作。

7、承办上级各级部门安排的各项工作任务,落实具体工作内容,做好上传下达工作。

8.做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

9.认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

二、机构设置情况

本单位所辖小学8所,公立幼儿园1所。

人员设置情况核定事业编制53名,在职教师67名,退休58人,遗属供养15名,临聘人员18名。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算 1378.83万元。按照综合预算的原则单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转:支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

(一)收入预算

2025年收入预算1378.83万元(详见单位预算公开表 1,2)。

包括:一般公共预算收入1378.83万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转收入0万元,占0%;

其他收入0万元,占0%。

( 二)支出预算

2025年支出预算1378.83万元(详见单位预算公开表 3)。其中:基本支出1205.34万元,占87.74% ;项目支出173.49万元,占12.26%;上年结转0万元,占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1378.83万元,包括:教育支出1087.96万元、社会保障和就业支出152.65万元、卫生健康支 出59.69万元、住房保障支出78.54万元。具体安排情况如下(详见部单位预算公开表 4,5,6,7)。

( 一)基本支出

2025年基本支出1205.34万元,比2024年1681.01万元预算增加42.52万元。其中:人员经费支出1205.34万元,主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

( 二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算173.49万元,比2024年260.49万元预算减少87万元。

(三)支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出2025年预算数为1378.83万元,比2024年1125.39万元预算增加253.44万元,主要原因是 2025 年人员工资增加。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为152.65万元,比2024年102.47万元预算增加50.18万元,主要原因是人员养老保险缴费等支出增加。

3.卫生健康支出2024年预算数为59.69万元,比2023年预算33.3259万元增加26.3641万元,主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

4.住房保障支出2025年预算数为78.54万元,比2024年61.5248万元预算增加17.0152万元,主要原因是人员住房公积金缴费支出增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

( 一)“三公” 经费情况说明

“ 三公” 经费预算0万元

1. 因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

( 二)培训费预算情况说明

4.培训费9.41万元。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元。

七、政府采购安排情况

2024年单位政府采购预算总额0万元

八、其他重要事项情况说明

( 一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

( 二)非税收入情况

我单位 2025 年无非税收入。

(三)重点项目情况

2025年本单位无项目

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2059.05万元。其中:办公用房979.42平方米,价值161.14万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。

九、预算绩效管理情况

( 一)2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标8个,按规定随年度预算一并公开项目8个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目8个,占本单位项目的100% 。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个,完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目8个,占本单位项 目的 100%。截至 10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个,完成率为 100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共7个,其中,部门单位整体支出1个,项目支出7个绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评结果已随2024年部门决算报送财政部门进行审批,带批复下达后随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等 情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加部门预算项目0个, 增长率0% 。

( 二)2025 年绩效目标编制情况

2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目8个。其中,整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标18个、三级指标28个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标43个、三级指标79个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十、名词解释

1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2 、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5 、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6 、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单 位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7 、“ 三公” 经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映,单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8 、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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开云足彩app下载官网武沟乡中心小学2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表 .xlsx


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