| 索引号: | 3070211020000033000000/2025031800000039 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-03-18 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
开云足彩app下载官网新集初级中学2025年预算公开
目 录
第一部分单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分2025年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将 2025 年部门预算公开如下:
一、单位职责
全面贯彻党的教育方针,实施初中义务教育,促进基础教育发展。执行事业单位会计制度,确保义务教育经费发挥保障作用。
二、机构设置情况
开云足彩app下载官网新集初级中学内设:教导处、政教处、党建办、总务处。核定事业编制33名,实有42人,其中事业人员40人,特岗教师2人。
三、单位收支总体情况
2025年单位收支总预算 868.685万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
( 一)收入预算
2025年收入预算 868.69万元(详见部门预算公开表 1,2)
包括:
一般公共预算收入 868.69万元,占 100%;
( 二)支出预算
2025年支出预算 868.69万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出 735.63万元, 占 84.68% ;项目支出 133.06万元, 占15.32%。
四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出868.69万元,包括:教育支出700.68万元、社会保障和就业支出81.19万元、卫生健康支出35.32万元、住房保障支出51.50万元、(详见部门预算公开表 4,5,6,7)。
( 一)基本支出
2025年基本支出735.63万元,比 2024 年预算增加121.71万元, 增加19.83 %,增加的主要原因人员工资政策性增加。其中:人员经费支出735.63万元,主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。
( 二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算133.06万元, 比2024 年预算减少5.02万元,减少3.64%,减少的主要原因是 2025 年维修项目减少。其中安保人员工资3.34万元;家庭经济困难学生生活补助费27.00万元;农村义务教育营养改善计划30.816万元;义务教育阶段公用经费71.898万元。
(三)支出功能分类说明
1.教育支出2025年预算700.68万元,比2024年预算减少51.32万元,主要原因是 2025年校舍维修项目支出减少。
2.社会保障和就业支出 2025 年预算数为91.19万元, 比 2024年预算增加20.13万元,主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。
3.卫生健康支出 2025年预算数为35.32万元,比 2024年预算增加12.19 万元,主要原因是人员增加医保缴费支出增加。
4.住房保障支出 2025 年预算数为51.5万元, 比 2024年预算增8.79万元,主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况
( 一)“三公” 经费情况说明
“ 三公” 经费无预算 。
( 二)培训费预算情况说明
培训费 3.6万元,较 2024 年预算增加0.9万元,增长33.3% , 增长的主要原因是教育教学能力提升培训项目增加。
(三)会议费预算情况说明
无会议费预算。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
无机关运行经费预算。
七、政府采购安排情况
2025 年单位政府采购预算总额10.36万元,其中:政 府采购货物预算10.36万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2158.36万元。其中:办公用房2583.5平方米,价值581.18万元。单价 20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约10.36万元。
九、其他重要事项情况说明
( 一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
( 二)非税收入情况
无非税收入。
十、预算绩效管理情况
( 一)2024 年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,纳入单位整体支出和项目绩效目标4个,按规定随年度预算一并公开项目 4个,公开率为 100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展 1-6月绩效运行监控项目 4个,占单位项目的100% 。截至 7月底,如期完成预 算执行和绩效目标指标值的项目3 个,完成率为75%。“双监控”未 发现问题。开展 1-9月绩效运行监控项目4个,占单位项 目的 100%。截至 10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3个,完成率为75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:公用经费财政未拨付完,支出未完成。
3.绩效自评开展情况。2024 年度,组织开展绩效自评项目共 4 ,其中,部门(单位)整体支出 1 个,项目支出3个,效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评结果已随 2024年部门决算报送财政部门进行审批。
4.绩效结果应用情况。根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等 情况,当年盘活财政资金 0 万元。
( 二)2025年绩效目标编制情况
2025 年,单位预算绩效目标管理的项目4个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度设置。
十一、名词解释
1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2 、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5 、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6 、项目支出:部门支出预算的组成部分,是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7 、“ 三公” 经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8 、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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