| 索引号: | 3070211020000073000000/2021052100000010 | 发布机构: | 民政局 |
| 生效日期: | 2019-05-15 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
开云足彩app下载官网民政局2019年度部门预算公开说明
一、部门主要职责
我单位为行政单位,正科级机构,基本职能如下:
1、贯彻执行国家有关民政工作的法律法规、方针政策及省、市有关规定;拟定全县民政事业发展规划和政策措施,并负责组织实施和监督检查。
2、承担依法对全县社会团体、民办非企业单位及其分支(代表)机构的登记管理和监察责任。
3、牵头拟定社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、城乡居民临时救助工作。
4、指导城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设,指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作。
5、拟订社会福利事业发展规划,指导社会福利设施建设和管理工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
6、 组织指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,推进慈善事业的发展。
7、负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
8、负责行政区划管理工作,指导地名管理工作,组织和指导行政区域界线管理工作。
9、会同有关部门推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。
10、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
我单位现有下属单位3个,分别是:开云足彩app下载官网社会救助局,开云足彩app下载官网社会福利院、开云足彩app下载官网婚姻登记处。
人员编制33人:行政编制12人,工勤人员2人,参照人员8人,事业人员11人。现有在职职工54人,其中行政9人,工勤2人,参照管理4人,事业人员39人,退休16人,遗属供养4人。
三、部门预算单位构成:
开云足彩app下载官网民政局部门预算包括民政局本级和开云足彩app下载官网社会救助局,开云足彩app下载官网社会福利院、开云足彩app下载官网婚姻登记处三个下属单位。
四、部门预算指标注解
(一)预算收支增减变化情况说明
2019年收入20120.94.94万元,其中一般公共预算19020.94万元,政府性基金1100万元。
2019年支出20120.94万元。较2018年15015.04万元增长5105.9万元,增长34%。
(二)基本支出
2019年基本支出599.66万元,较2018年495.94万元增长103.72万元,增长20.91%。增长主要原因是人员工资标准提高。
(三)项目支出
2019年项目支出19521.28万元,较2018年增加5002.18万元。增长主要原因是城乡低保、特困供养保障标准进一步提高,临时救助力度加大。
(四)政府支出情况说明
1.社会保障和就业支出17449.94万元,较2018年增长2434.9万元,增长16.21%。主要原因是城乡低保、特困供养保障标准进一步提高,临时救助力度加大,项目资金拨付力度加大。
2.灾害防治及应急管理支出1571万元,较2018年增加1571万元,原因是机构改革后调整相关科目,该项支出从208类调整到224类。
3.其他支出1100万元,为彩票公益金支出。
(五)机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费22.85万元,较2018年22.62万元,增长0.23万元,增长1.02%。
(六)非税收入
五、部门一般性支出财政拨款情况
(一)三公经费预算
1.因公出国(境)费 0万元,无因公出国(境)费用。
2.公务接待0万元,较2018年无变化。
3.公务用车运行维护费0万元,较2018年无变化(二)政府采购预算
4.采购预算金额0万元。
(三)其他经费预算
5.培训费:0.82万元,较2018年减少0.2万元,减少19.61%。
6.会议费:0万元,较2018年0.26万元减少0.26万元,减少100 %。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三公经费:是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、国有资产占用情况说明
截止目前,本单位共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的通用设备0台(套)。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求,本单位组织对本年度项目预算的绩效目标进行了设定。其中:涉及项目8项,资金19521.28万元,本年度一般公共预算项目支出20120.94万元。
附表:1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表9、政府性基金支出预算表
10、财政专户收支预算总表
11、财政专户支出情况表
附表:2019年部门预算公开表

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