| 索引号: | 3070211020000073000000/2025092400000028 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-09-24 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
开云足彩app下载官网民政局2024年决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家有关民政工作的法律法规、方针政策及省、市有关规定;拟定全县民政事业发展规划和政策措施,并负责组织实施和监督检查。
(二)承担依法对全县社会团体、民办非企业单位及其分支(代表)机构的登记管理和监察责任。
(三)牵头拟定社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、农村特困供养、城乡居民临时救助、重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴、经济困难老年人生活补贴、孤儿生活费、事实无人抚养儿童补助,流浪乞讨人员救助工作。
(四)指导城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
(五)拟订社会福利事业发展规划,指导社会福利设施建设和管理工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
(六)组织指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,推进慈善事业的发展。
(七)负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
(八)负责行政区划管理工作,指导地名管理工作,组织和指导行政区域界线管理工作。
(九)会同有关部门推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。
(十)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
(一)内设机构
开云足彩app下载官网民政局属县政府统筹管辖的一级预算单位,内设综合股、社会组织管理股、社会救助和社会事务股、基层政权和区划地名股、养老和儿童福利股5个股室;
(二)下属单位
3个事业单位:社会救助服务中心、福利院、婚姻登记处。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:开云足彩app下载官网民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 28,037.97 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,479.78 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 27,904.87 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 31.99 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 10.49 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 807.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 47.27 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 716.13 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 29,517.75 | 本年支出合计 | 57 | 29,517.75 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 29,517.75 | 总计 | 60 | 29,517.75 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:开云足彩app下载官网民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 29,517.75 | 29,517.75 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27,904.87 | 27,904.87 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 712.20 | 712.20 | |||||
2080201 | 行政运行 | 652.20 | 652.20 | |||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 10.00 | 10.00 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 50.00 | 50.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.73 | 69.73 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.60 | 5.60 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.13 | 64.13 | |||||
20808 | 抚恤 | 2.51 | 2.51 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 2.51 | 2.51 | |||||
20810 | 社会福利 | 1,899.14 | 1,899.14 | |||||
2081001 | 儿童福利 | 511.05 | 511.05 | |||||
2081002 | 老年福利 | 1,346.89 | 1,346.89 | |||||
2081006 | 养老服务 | 41.20 | 41.20 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 1,676.31 | 1,676.31 | |||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,676.31 | 1,676.31 | |||||
20819 | 最低生活保障 | 16,257.04 | 16,257.04 | |||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,680.63 | 1,680.63 | |||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 14,576.40 | 14,576.40 | |||||
20820 | 临时救助 | 3,398.69 | 3,398.69 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 3,398.69 | 3,398.69 | |||||
20821 | 特困人员救助供养 | 3,165.24 | 3,165.24 | |||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 32.76 | 32.76 | |||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3,132.48 | 3,132.48 | |||||
20825 | 其他生活救助 | 723.10 | 723.10 | |||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 7.90 | 7.90 | |||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 715.20 | 715.20 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 31.99 | 31.99 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.99 | 31.99 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.99 | 31.99 | |||||
213 | 农林水支出 | 10.49 | 10.49 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.49 | 10.49 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.49 | 10.49 | |||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 807.00 | 807.00 | |||||
21502 | 制造业 | 43.35 | 43.35 | |||||
2150299 | 其他制造业支出 | 43.35 | 43.35 | |||||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 763.65 | 763.65 | |||||
2159802 | 制造业 | 763.65 | 763.65 | |||||
221 | 住房保障支出 | 47.27 | 47.27 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 47.27 | 47.27 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 47.27 | 47.27 | |||||
229 | 其他支出 | 716.13 | 716.13 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 716.13 | 716.13 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 716.13 | 716.13 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:开云足彩app下载官网民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 29,517.75 | 799.61 | 28,718.14 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27,904.87 | 720.35 | 27,184.52 | |||
20802 | 民政管理事务 | 712.20 | 647.20 | 65.00 | |||
2080201 | 行政运行 | 652.20 | 647.20 | 5.00 | |||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 10.00 | 10.00 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.73 | 69.73 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.60 | 5.60 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.13 | 64.13 | ||||
20808 | 抚恤 | 2.51 | 2.51 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 2.51 | 2.51 | ||||
20810 | 社会福利 | 1,899.14 | 1,899.14 | ||||
2081001 | 儿童福利 | 511.05 | 511.05 | ||||
2081002 | 老年福利 | 1,346.89 | 1,346.89 | ||||
2081006 | 养老服务 | 41.20 | 41.20 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 1,676.31 | 1,676.31 | ||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,676.31 | 1,676.31 | ||||
20819 | 最低生活保障 | 16,257.04 | 16,257.04 | ||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,680.63 | 1,680.63 | ||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 14,576.40 | 14,576.40 | ||||
20820 | 临时救助 | 3,398.69 | 3,398.69 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | 3,398.69 | 3,398.69 | ||||
20821 | 特困人员救助供养 | 3,165.24 | 3,165.24 | ||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 32.76 | 32.76 | ||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3,132.48 | 3,132.48 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 723.10 | 723.10 | ||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 7.90 | 7.90 | ||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 715.20 | 715.20 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 31.99 | 31.99 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.99 | 31.99 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.99 | 31.99 | ||||
213 | 农林水支出 | 10.49 | 10.49 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.49 | 10.49 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.49 | 10.49 | ||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 807.00 | 807.00 | ||||
21502 | 制造业 | 43.35 | 43.35 | ||||
2150299 | 其他制造业支出 | 43.35 | 43.35 | ||||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 763.65 | 763.65 | ||||
2159802 | 制造业 | 763.65 | 763.65 | ||||
221 | 住房保障支出 | 47.27 | 47.27 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 47.27 | 47.27 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 47.27 | 47.27 | ||||
229 | 其他支出 | 716.13 | 716.13 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 716.13 | 716.13 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 716.13 | 716.13 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:开云足彩app下载官网民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28,037.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,479.78 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 27,904.87 | 27,904.87 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.99 | 31.99 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 10.49 | 10.49 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 807.00 | 43.35 | 763.65 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 47.27 | 47.27 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 716.13 | 716.13 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 29,517.75 | 本年支出合计 | 59 | 29,517.75 | 28,037.97 | 1,479.78 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 29,517.75 | 总计 | 64 | 29,517.75 | 28,037.97 | 1,479.78 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:开云足彩app下载官网民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 28,037.97 | 799.61 | 27,238.36 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 27,904.87 | 720.35 | 27,184.52 |
20802 | 民政管理事务 | 712.20 | 647.20 | 65.00 |
2080201 | 行政运行 | 652.20 | 647.20 | 5.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 10.00 | 10.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 50.00 | 50.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.73 | 69.73 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 5.60 | 5.60 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.13 | 64.13 | |
20808 | 抚恤 | 2.51 | 2.51 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 2.51 | 2.51 | |
20810 | 社会福利 | 1,899.14 | 1,899.14 | |
2081001 | 儿童福利 | 511.05 | 511.05 | |
2081002 | 老年福利 | 1,346.89 | 1,346.89 | |
2081006 | 养老服务 | 41.20 | 41.20 | |
20811 | 残疾人事业 | 1,676.31 | 1,676.31 | |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,676.31 | 1,676.31 | |
20819 | 最低生活保障 | 16,257.04 | 16,257.04 | |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,680.63 | 1,680.63 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 14,576.40 | 14,576.40 | |
20820 | 临时救助 | 3,398.69 | 3,398.69 | |
2082001 | 临时救助支出 | 3,398.69 | 3,398.69 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 3,165.24 | 3,165.24 | |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 32.76 | 32.76 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3,132.48 | 3,132.48 | |
20825 | 其他生活救助 | 723.10 | 723.10 | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 7.90 | 7.90 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 715.20 | 715.20 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 | |
210 | 卫生健康支出 | 31.99 | 31.99 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.99 | 31.99 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 31.99 | 31.99 | |
213 | 农林水支出 | 10.49 | 10.49 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.49 | 10.49 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.49 | 10.49 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 43.35 | 43.35 | |
21502 | 制造业 | 43.35 | 43.35 | |
2150299 | 其他制造业支出 | 43.35 | 43.35 | |
221 | 住房保障支出 | 47.27 | 47.27 | |
22102 | 住房改革支出 | 47.27 | 47.27 | |
2210201 | 住房公积金 | 47.27 | 47.27 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:开云足彩app下载官网民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 773.31 | 302 | 商品和服务支出 | 18.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 229.55 | 30201 | 办公费 | 4.36 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 114.03 | 30202 | 印刷费 | 0.56 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 212.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 72.89 | 30205 | 水费 | 0.15 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.13 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.64 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.99 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 30211 | 差旅费 | 11.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 47.27 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.45 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 5.60 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.51 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 781.42 | 公用经费合计 | 18.19 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:开云足彩app下载官网民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 1,479.78 | 1,479.78 | 1,479.78 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 763.65 | 763.65 | 763.65 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 763.65 | 763.65 | 763.65 | ||
2159802 | 制造业 | 0.00 | 763.65 | 763.65 | 763.65 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 716.13 | 716.13 | 716.13 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 716.13 | 716.13 | 716.13 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 716.13 | 716.13 | 716.13 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:开云足彩app下载官网民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
| ||||
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:开云足彩app下载官网民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本部门2024年没有“三公”经费支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为29517.75万元。与上年度相比,收、支总计各增加443.18万元,增长1.52%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入、支出减少694.88万元,政府性基金预算财政拨款收入、支出增加1138.07万元。政府性基金预算财政拨款收入、支出增加的主要原因是本年新增以旧换新适老化改造项目资金763.65万元,新增居家和社区基本养老服务提升项目367.96万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计29517.75万元,其中:财政拨款收入29517.75万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计29517.75万元,其中:基本支出799.61万元,占2.71%;项目支出28718.14万元,占97.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为29517.75万元。与上年相比,各增加443.18万元,增长1.52%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、支出减少694.88万元,政府性基金预算财政拨款收入、支出增加1138.07万元。政府性基金预算财政拨款收入、支出增加的主要原因是本年新增以旧换新适老化改造项目资金763.65万元,新增居家和社区基本养老服务提升项目367.96万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出28037.97万元,较上年决算数减少694.88万元,下降2.42%。主要原因是以前年度实施的开云足彩app下载官网养护院建设项目工程已完工,项目资金拨付完毕,本年项目工程款支付资金减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出28037.97万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出27904.87万元,占99.53%;卫生健康支出31.99万元,占0.11%;农林水支出10.49万元,占0.04%;资源勘探工业信息等支出43.35万元,占0.15%;住房保障支出47.27万元,占0.17%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20911.26万元,支出决算为28037.97万元,完成年初预算的134.08%。其中:
1.社会保障和就业支出年初预算数为20827.65万元,支出决算为27904.87万元,完成年初预算的133.98%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时收到中央省级下拨的困难群众救助补助资金为19741万元,年中又下拨6330万元。
2.卫生健康支出年初预算数为30.80万元,支出决算为31.99万元,完成年初预算的103.87%,决算数大于预算数的主要原因是年内调入3名参照公务人员,基本医疗、养老保险缴费数增加。
3.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.49万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算4名驻村工作人员工作经费。
4.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为43.35万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年内新增以旧换新适老化改造项目,支出专项资金43.35万元。
5.住房保障支出年初预算数为52.81万元,支出决算为47.27万元,完成年初预算的89.50%,决算数小于预算数的主要原因是根据上年底人数预算住房公积金,年内人员变动较大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出799.61万元。其中:
人员经费781.42万元,较上年决算数增加61.31万元,增长8.51%,主要原因是年内调入3名参照公务员,基本工资和津贴补贴及奖金增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费18.19万元,较上年决算数减少7.15万元,下降28.22%,主要原因是进一步建设节约效能型机关,进一步缩减办公支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1479.78万元,本年支出1479.78万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为以旧换新适老化改造项目支出763.65万元,用于社会福利的彩票公益金支出716.13万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度没有“三公”经费支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是近两年均无“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是近两年均无“三公”经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无人员出国(境),较上年决算数持平,主要原因是近两年无人员出国(境)。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有预算也没有支出该项资金。较上年决算数持平,主要原因是我县公务用车统一由县机关事务管理局安排,各单位无自有公务车辆。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有预算也没有支出该项资金,较上年决算数持平,主要原因是我县公务用车统一由县机关事务管理局安排,各单位无自有公务车辆。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有预算也没有支出该项资金,较上年决算数持平,主要原因是我县公务用车统一由县机关事务管理局安排,各单位无自有公务车辆。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有预算也没有支出该项资金,较上年决算数持平,主要原因是近两年均无该项资金支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出18.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、维修(护)费、差旅费、邮电费、水费等费用。机关运行经费较上年决算数减少7.15万元,下降28.22%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和落实过紧日子要求,压减办公费、印刷费7.15万元。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位有县上统一安排的会议室,没有产生额外会议费。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.16万元,下降100.00%,主要原因是今年外出培训人员培训机构均安排食宿。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计843.41万元,其中:政府采购货物支出210.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出633.15万元。授予中小企业合同金额843.41万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额843.41万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目13个,涉及资金21112.625万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度福彩圆梦孤儿助学、公办养老机构消防安全设施改造、事实无人抚养儿童助学金等28个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1369.3744万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“高龄津贴”“以旧换新适老化改造”2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出422.478万元,政府性基金预算支出763.65万元。从评价情况来看,40个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途,实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值,40个项目自评结果均为“优秀”。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映困难群众救助补助资金、福彩圆梦孤儿助学、公办养老机构消防安全设施改造、事实无人抚养儿童助学金等40个项目绩效自评结果。
1.“困难群众救助补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为19741万元,执行数为19741万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:困难群众救助补助项目各项工作稳步推进。低保、特困供养资金社会化发放率达到95%,流浪乞讨人员救助执行当地支出标准达到95%,低保对象实现应保尽保,孤儿、艾滋病毒感染儿童等特殊群体纳入保障范围率达到90%,临时救助实现应救尽救。各项质量指标如城乡低保标准、特困人员救助供养标准等均达到100%,时效指标如救助金按时发放率、流浪乞讨人员当天登记救助率等均达到95%以上。困难群众生活质量稳步提高,救助制度进一步完善,服务对象满意度达到90%,政策知晓率达到85%。各项指标完成情况良好,全年顺利完成绩效目标。该项目无实质性偏离绩效目标的情况。所有效益指标和满意度指标均符合预期进度,且全年完成年度目标。下一步,应继续保持救助补助资金的发放节奏,确保困难群众救助补助工作顺利实施。
2.“2023年困难群众救助补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.78分。项目全年预算数为300.7万元,执行数为300.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:符合条件的特困供养对象全部纳入保障范围,供养资金社会化发放率达到100%,特困人员救助供养标准等均达到100%。发现的主要问题及原因:所有效益指标和满意度指标均符合预期进度,且全年完成年度目标。下一步,应继续保持救助补助资金的发放节奏,确保困难群众救助补助资金按时足额发放。
3.“城关、上肖综合养老服务中心”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为116.195万元,执行数为116.195万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:开云足彩app下载官网城关、上肖综合养老服务中心于2023年8月底建成10月底前验收完成开始运营,每个总投资250万元全部拨付到位。中心达到入住运营条件,满足了入住对象的多样化需求,我县养老服务体系建设进一步完善。下一步,继续加大养老机构建设运营资金力度,不断提升养老服务水平。
4.“地名普查经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:聘请专业三方公司对我县第二次地名普查档案进行了整理归档,共归档地名词条8376条,整理档案案卷8426卷47盒。发现的主要问题及原因:因缺少专业人员,我县地名普查工作专业化水平较低。下一步,强化业务培训,提升工作水平。
5.“高龄津贴”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.4分。项目全年预算数为158.76万元,执行数为158.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按月向我县80周岁以上老年人发放高龄津贴,实现应发尽发。发现的主要问题及原因:部分长期不在本县居住的符合条件人员未纳入发放范围。下一步,加大排查力度和宣传力度,实现保障范围全覆盖。
6.“高龄老年人生活补贴”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.51分。项目全年预算数为220.368万元,执行数为220.368万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按月向我县80周岁以上老年人发放高龄津贴,实现应发尽发。发现的主要问题及原因:部分长期不在本县居住的符合条件人员未纳入发放范围。下一步,加大排查力度和宣传力度,实现保障范围全覆盖。
7.“乡镇综合养老服务中心”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.81分。项目全年预算数为420万元,执行数为420万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:年内建成开边、屯字、庙渠三个乡镇综合老服务中心,均达到入住运营条件,满足了入住对象的多样化需求,我县养老服务体系建设进一步完善。发现的主要问题及原因:养老服务对象满意度当前执行情况为90%,达到目标值下限。下一步在项目实施过程中定期收集服务对象反馈,及时调整服务内容和方式,确保满意度持续提升。
8.“开云足彩app下载官网殡仪馆火化室及附属工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.94分。项目全年预算数为75.11万元,执行数为74.68万元,完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况:完成了殡葬基础设施改扩建和更新改造工程,改善了殡仪馆设施条件,提升了服务水平。发现的主要问题及原因:全年资金执行率没有达到100%,缺乏专业殡葬工作人员,服务质量不高。下一步加快资金支付力度,聘请专业人员强化培训学习力度,提高工作能力。
9.“开云足彩app下载官网社会福利院运行经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况:为入住对象提供安全、健康、温馨的居住环境,满足入住人员的基本生活需求;保障供养对象基本日常水电暖等;完善消防设施,确保入住对象温暖过冬。下一步,继续加大养老机构建设运营资金力度,不断提升养老服务水平。
10.“社区工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.34分。项目全年预算数为6万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:保障6个城市社区基本运行。发现的主要问题及原因:因机构改革,该项业务划入社工部,全年资金未支付。下一步尽快和财政局、社工部对接将该项资金拨入社工部。
11.“2024年县直单位驻村干部补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为10.492万元,执行数为10.492万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按月发放驻村人员工作经费,保障其基本生活。发现的主要问题及原因:个别月份资金拨付不及时。下一步及时拨付专项资金,发挥资金效应。
12.“2024年春节慰问经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为确保集中供养特困对象度过祥和美满的两节,对其进行了慰问,提升了供养对象幸福感。
13.“2024年彩票公益金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为11万元,执行数为0万元,完成预算的0%。该项目资金为2024年第四季度福利彩票公益金,资金于年底下达,尚未支出。下一步加快项目建设完工验收进度,及时拨付资金。
14.“2024年第三季度市县福利彩票公益金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.47分。项目全年预算数为8万元,执行数为3.5796万元,完成预算的44.74%。项目绩效目标完成情况:为养老机构配备了医疗、体育器材设施设备。发现的主要问题及原因:因购置的设施未验收结束,资金支付率不高。下一步待项目全面验收结束,及时拨付资金。
15.“2024年第一季度市县福利彩票公益金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.5分。项目全年预算数为8万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:孟坝综合养老服务中心安装天然气和电梯,项目已实施完成。发现的主要问题及原因:资金支付率为0。下一步加快项目验收进度,及时拨付资金。
16.“2024年养老机构运营补贴”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.66分。项目全年预算数为65万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:按月为养老机构护理人员拨付了工资。发现的主要问题及原因:因为用社会救助购买服务资金支付了护理人员工资,该项资金支付率为0。下一步和县财政对接,用该项资金及时拨付下年护理人员工资。
17.“福利彩票公益金市县分成”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据孟坝综合养老服务中心实际运营情况,拨付了运营补贴,保证并激励中心继续高质量运营,为老年人提供就餐、休闲娱乐服务。发现的主要问题及原因:养老服务对象满意度当前执行情况为90%,达到目标值下限。下一步在项目实施过程中定期收集服务对象反馈,及时调整服务内容和方式,确保满意度持续提升。
18.“福彩圆梦孤儿助学工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.41分。项目全年预算数为17万元,执行数为16万元,完成预算的94.11%。项目绩效目标完成情况:按季度为全县17名符合条件的孤儿发放了助学金。发现的主要问题及原因:该项目无实质性偏离绩效目标的情况。所有效益指标和满意度指标均符合预期进度,且全年完成年度目标。下一步加大核查力度,确保应助尽助,同时做好孤儿助学金发放工作的宣传报道工作。
19.“惠民殡葬和节地生态安葬补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.14分。项目全年预算数为4万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:对全县死亡下葬人员进行了摸底排查。发现的主要问题及原因:目前没有符合条件的补助对象,该项资金支付率为0。下一步继续加大摸排力度,对符合条件的对象及时救助。
20.“公办养老机构消防安全设施改造项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.99分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:对经消防部门认定有严重安全隐患的公办机构配备消防设施。发现的主要问题及原因:公办机构消防设施配备还不够齐全,还存在不安全隐患。下一步继续加大摸排力度,邀请专业机构鉴定,争取资金配齐专项设备。
21.“居家和社区基本养老服务提升项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.01分。项目全年预算数为725万元,执行数为367.957万元,完成预算的50.75%。项目绩效目标完成情况:通过为经济困难的失能和部分失能老年人建设家庭养老床位、提供居家养老上门服务,提升老年人生活幸福指数。发现的主要问题及原因:服务对象满意度当前执行情况为90%,达到目标值下限。下一步在项目实施过程中定期收集服务对象反馈,及时调整服务内容和方式,确保满意度持续提升。
22.“婚姻登记处维修改造及设备购置”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:对县婚姻登记处办公室进行了维修改造,配备了基本办公设施设备。发现的主要问题及原因:婚姻登记对象满意度当前执行情况为95%。下一步继续提高服务质量,提高服务对象满意度。
23.“社会工作和志愿服务”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:建成城关镇西街社区街道社工站,开展了系列主题志愿服务和专业活动。发现的主要问题及原因:专项资金保障不够到位,专业人员较少。下一步加大宣传培训力度,争取专项资金。
24.“社会福利事业项目(自主养老服务)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为0.28万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:为特殊困难老年人家庭改造适老化补贴。发现的主要问题及原因:项目验收不及时。下一步加快福利彩票公益金项目实施验收进度,及时拨付资金,发挥资金效应。
25.“养老机构运营补贴(2023年)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.42分。项目全年预算数为59万元,执行数为30.0353万元,完成预算的50.9%。项目绩效目标完成情况:及时拨付养老机构运营补贴,保障基本运营。发现的主要问题及原因:资金支付进度较慢。下一步积极争取资金,加快拨付进度。
26.“养老机构疫情防控”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为18.5万元,执行数为18.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:给养老机构购置疫情防控必需物资,保障集中供养人员身体健康。资金支付进度较慢。下一步积极争取资金,加快拨付进度。
27.“中央彩票公益金支持社会公益事业发展”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.33分。项目全年预算数为118.58万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:该项目为以前年度结转结余资金,下达两年资金未支付,县财政按资金管理要求进行了资金盘活。发现的主要问题及原因:项目实施验收不及时,资金支付率为0。下一步加快福利彩票公益金项目实施验收进度,及时拨付资金,发挥资金效应。
28.“开云足彩app下载官网县城中心敬老院搬迁项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为14.4968万元,执行数为14.4870万元,完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况:对县城中心敬老院进行了文化粉饰,购置了图书和基本办公用品,保障基本运行。发现的主要问题及原因:资金支付进度较慢。下一步积极争取资金,加快拨付进度。
29.“乡镇(街道)社工站”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.66分。项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:建成19个乡镇社工站,开展了系列主题志愿服务和专业活动。发现的主要问题及原因:专项资金保障不够到位,专业人员较少。下一步加大宣传培训力度,争取专项资金。
30.“孟坝镇综合养老服务中心”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为29.25万元,执行数为29.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:建成孟坝镇乡镇综合老服务中心并正常开展运营,为入住对象提供生活照护服务,满足入住对象的多样化需求。发现的主要问题及原因:养老服务对象满意度当前执行情况为90%,达到目标值下限。下一步在项目实施过程中定期收集服务对象反馈,及时调整服务内容和方式,确保满意度持续提升。
31.“特殊困难老年人家庭改造适老化补贴”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为2.3076万元,执行数为2.3076万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目为2022年特殊困难老年人家庭改造适老化补贴项目质保金,今年通过组织乡村验收,配备的家庭改造适老化设备质量达标,支付质保金。发现的主要问题及原因:改造对象满意度当前执行情况为95%。下一步在项目实施过程中吸取本次改造经验教训,按户内需求改造,提高满意度。
32.“乡村振兴重点帮扶县老年人福利”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.9分。项目全年预算数为29万元,执行数为20万元,完成预算的68.96%。项目绩效目标完成情况:该项目实施的是城关、上肖综合养老服务中心道路绿化、院墙及室内文化粉饰工程,今年通过招标实施并组织验收,按合同支付20万元。发现的主要问题及原因:资金支付率为68.96%。下一步按照合同约定按时支付质保金。
33.“事实无人抚养儿童助学金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.63分。项目全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按季度为全县66名符合条件的事实无人抚养儿童发放了助学金。发现的主要问题及原因:下达的资金不够支付当年的总需求,第四季度的事实无人抚养儿童助学金没有及时发放。下一步加大核查力度,确保应助尽助,同时做好事实无人抚养儿童助学金工作的宣传报道工作;做好预算工作,衔接上级年初下达当年资金时足额下达。
34.“2023年第三季度福利彩票公益金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.34分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:支付孟坝综合养老服务中心洪涝灾害维修工程款7万元,项目已实施完成。各项指标完成情况良好,全年顺利完成绩效目标。下一步加快福利彩票公益金项目验收进度,及时拨付资金。
35.“2023年第四季度福利彩票公益金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.97分。项目全年预算数为7万元,执行数为2.08万元,完成预算的29.71%。项目绩效目标完成情况:为社会福利中心购置窗帘,项目已实施完成。发现的主要问题及原因:资金支付率较低。下一步加快福利彩票公益金项目验收进度,及时拨付资金。
36.“2022年第三季度福利彩票公益金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.34分。项目全年预算数为7万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:该项目为以前年度结转结余资金,下达两年资金未支付,县财政按资金管理要求进行了资金盘活。发现的主要问题及原因:项目未实施,资金支付率为0。下一步加快季度福利彩票公益金项目实施验收进度,及时拨付资金,发挥资金效应。
37.“2022年第一季度福利彩票公益金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.67分。项目全年预算数为8万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:该项目为以前年度结转结余资金,下达两年资金未支付,县财政按资金管理要求进行了资金盘活。发现的主要问题及原因:项目未实施,资金支付率为0。下一步加快季度福利彩票公益金项目实施验收进度,及时拨付资金,发挥资金效应。
38.“2022年第二季度福利彩票公益金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为5.96万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:该项目为以前年度结转结余资金,下达两年资金未支付,县财政按资金管理要求进行了资金盘活。发现的主要问题及原因:项目未实施,资金支付率为0。下一步加快季度福利彩票公益金项目实施验收进度,及时拨付资金,发挥资金效应。
39.“牵手计划”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.33分。项目全年预算数为3万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:该项目为省派社工兰州幸福里社会工作服务中心指导我县建成乡镇(街道)社工站19个、街道社工站1个;调研三次;开展社会工作者职业资格考试考前培训3次。发现的主要问题及原因:因项目未完成验收,资金支付率为0。下一步加快项目验收进度,及时拨付资金,发挥资金效应。
40.“居家养老服务平台运营补贴”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目为城关镇综合养老服务中心购置开云足彩app下载官网民政局智慧养老服务平台系统。发现的主要问题及原因:养老服务对象满意度当前执行情况为90%,达到目标值下限。下一步在项目实施过程中定期收集服务对象反馈,及时调整服务内容和方式,确保满意度持续提升。
三、部门重点绩效评价结果
我们对“以旧换新适老化改造”项目正在进行重点绩效评价,目前,工作正在有序开展。我们将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据,进一步提高预算绩效管理水平,并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1:开云足彩app下载官网民政局2024年部门决算公开表.xlsx
附件2:开云足彩app下载官网民政局2024年度部门整体支出绩效自评报告.pdf

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