| 索引号: | 3070211020000153000000/2025031100000021 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-01-21 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
开云足彩app下载官网种子管理站2025年预算公开
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单 位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
(一)贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《甘肃省种子管理条例》等有关种业法律、法规和政策,负责全县种业发展规划制订和组织实施,承担上级主管部门下达的各项种业任务。
(二)负责全县《农作物种子经营许可证》、《农作物种子生产许可证》资料上报和核实,依法查处种子生产经营活动中的违法案件,查处新品种侵权案件,依法监管种子市场。
(三)贯彻执行《中华人民共和国植物新品种保护条例》、《农业转基因生物安全管理条例》,负责全县农作物品种管理,组织开展良种推广示范、新品种引进、试验示范主要农作物品种区域试验、生产试验和鉴定,负责落实上级安排的各种农作物品种试验、示范和展示任务。
(四)负责全县农作物种子质量监管,负责承担种子委托监管,田间检验和种子质量纠纷田间现场鉴定,负责种子经营人员业务培训。
(五)负责全县主要农作物良原种生产基地建设计划,良繁基地建设,品种布局,负责农作物良种补贴,种子工程及其他种子项目申报和组织实施。
(六)提供良种推广技术指导服务,发布种业信息,组织建办种业示范基地和建设典型。
(七)承办主管部门和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
开云足彩app下载官网种子管理站为正科级财政全额拨款事业单位,隶属于县农业农村局,内设4个股。
1.综合股
负责全县种子工作有关文件起草,做好全站综合文书处理,负责全站技术人员职称、人事工资、后勤事务管理,负责机关党务、计划生育、社会治安综合治理等有关业务。
2.市场管理股
负责全县农作物生产经营许可证审核管理,种子违法案件查处,依法监管种子市场,负责《农作物种子经营许可证》、《农作物种子生产许可证》资料的上报、核实工作,培训管理农作物种子销售人员。
3.品种管理股
负责编制全县种业发展规划制订,良种基地建设和品种布局规划发布,组织实施农作物品种引进、区域试验、示范和推广工作,负责农作物品种管理和种子示范点建设,种子工程项目建设。
4.质量管理股
负责全县农作物品种资源管理和种子质量检验,负责全县种子纠纷田间现场鉴定和种子生产田间检验,负责种子质量认证,配合有关部门搞好种子质量检验人员培训。
(二)人员设置情况
开云足彩app下载官网种子管理站事业编制为12名。其中:核定事业管理人员7名,核定事业专技人员4名,核定事业工勤人员1名。2025年现有在职人员16人,遗属供养人员5人,退休人员为6人。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算 7779.93万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经 营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一 般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。
( 一)收入预算
2025年收入预算7779.93万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。
包括:
一般公共预算收入7779.93万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
( 二)支出预算
2025年支出预算7779.93万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出 271.93万元,占3.52%;项目支出7508万元,占96.48%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出7729.93万元,包括:农林水支出7771.13万元、社会保障和就业支出32.93万元、卫生健康支出14.53万元,住房保障支出 21.34万元。
具体安排情况如下(详见部门/单位预算公开表 4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出 7779.93万元,比2024年7851.98万元预算减少72.05万元, 减少0.9%,减少的主要原因是项目支出减少,耕地地力保护补贴资金减少。
其中:人员经费支出 263.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。
公用经费支出 8.77万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算7508万元,比2024年预算7571万元减少63万元,减少0.8% ,减少的主要原因是2025年项目支出耕地地力保护补贴资金支出减少。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务支出2025年预算数为7779.93万元,比2024年预算7851.98万元减少72.05万元,减少0.9%,减少的主要原因是项目支出减少,耕地地力保护补贴资金减少。
2.社会保障和就业支出2025年预算数为32.93万元,比2024年预算34.46减少1.53元,主要原因是人员工资变动养老保险缴费等支出减少。
卫生健康支出2025年预算数为14.53万元,比2024年预算11.74万元增加2.79万元,主要原因是人员增加医保缴费支出增加。
4.住房保障支出2025年预算数为21.34万元,比2024年预算20.13万元增加1.21万元,主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公” 经费情况说明
“ 三公”经费预算 0万元,较 2024年预算持平。
1.因公出国(境)费 0万元,本年无因公出国(境)费用;
2.公务接待0万元;
3.公务用车运行维护费0万元
( 二)培训费预算情况说明
4.培训费0.13万元,较2024年预算0.1万元增加0.03万元,主要原因是压减一般性支出。2025年,我站进一步厉行节约牢固树立过紧日子思想,进一步压减培训费等支出。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费 0 万元,较2024年预算持平,2025年,我站进一步厉行节约,牢固树立过紧日子思想,进一步压减无相关费用等支出。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
我站2025年公用经费 8.77万元,较2024年5.84万元预算增加2.93万元,增加的主要原因是办公经费支出增加。
七、政府采购安排情况
2025年,部门(单位)政府采购预算总额 0万元。
八、国有资产占用情况
2025年我站预算采购固定资产0万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
我站 2025 年无非税收入。
(三)重点项目情况
项目名称:2025年耕地地力保护补贴
1、项目概况:年度补贴资金于中央到位一个月以内发放,提高农民保护耕地的积极性;化肥使用量减少或持平,有机肥施量增加;耕地地力水平持平或提高。
2、实施周期:1 年
3、实施计划:按照县委、县政府安排,结合县项目进展情况,抓点保障此项目前期工作顺利推进。
4、年度预算安排:7548万元。
5、预期总体目标:2025年耕地地力保护补贴资金7548万元,放大财政支农政策效应,有效缓解农业发展资金不足问题。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五) 国有资本经营预算支出情况
未安排预算, 国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“ 谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年 ,组织开展 1-12月绩效运行监 控项目1个,占本单位项目的 100% 。截至 12月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为 100% 。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共1个,其中,部门(单位)整体支出 1 个,项目支出 1个,绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评结果已随 2024年部门决算报送财政部门。
4.绩效结果应用情况。根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目 个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2 、一般公共预算: 包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3 、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4 、其他资金: 包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5 、基本支出: 包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6 、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7 、“ 三公” 经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8 、机关运行经费: 为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
1.
开云足彩app下载官网种子管理站2025年单位预算公开表.xlsx
2
开云足彩app下载官网种子管理站2025年单位整体支出绩效目标表.xlsx

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