| 索引号: | 3070211020000153000000/2025031100000024 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-01-21 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
开云足彩app下载官网农产品质量安全监督管理站2025年部门预算公开
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单 位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将 2025年部门预算公开如下:
一、部门主要职责
主要职责:1、贯彻执行国家和省上有关农产品质量安全的法律、法规;
2、编制全县农产品质量安全工作的年度计划、中长期规划;
3、负责农产品质量安全方面的技术咨询、农产品生产基地建设、监管及技术指导;
4、负责全县农产品质量安全日常监督检查工作,定期对全县内的农产品进行质量安全抽样检测工作;
5、承办全县无公害农产品、绿色食品、有机农产品认证,农产品地理标志登记的日常业务及监管工作;
6、定期向上级及有关部门报送农产品质量安全检测信息,协助有关部门实施对全县农产品市场的管理工作;
7、参与农产品质量安全重大事故和纠纷依法进行调查和处理;
8、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
开云足彩app下载官网农产品质量安全监督管理站为正科级事业单位,隶属于开云足彩app下载官网农业农村局,单位内设质量监管股、产品检测股、综合股3个股室。执行事业单位会计核算制度,核定编制6个,事业编制6个。2025年在职工作人员14人,退休2人。
1.综合股
承办单位文秘、保密、财务、安全等业务;负责组织编制全县农产品质量安全监督检测检验年度计划、中长期规划、实施方案及年度工作计划并组织实施;负责业务受理、调度和检验报告的编制和核发;负责农产品质检项目的调研、论证、立项、管理;负责组织起草有关综合性的业务报告和文件;拟定有关业务规章制度并组织实施。
2.检测股
负责农产品产地土壤、大气、水质(包括灌溉用水、畜禽用水、渔业用水)等环境质量的监督检验;负责对排放到农产品产地的工业和生活废气、废水、废渣及城镇农用垃圾进行监督检测检验;负责无公害食品、绿色食品、有机食品产地环境质量评价;研究探索农产品产地环境的检测技术和方法;承担行业标准、地方标准及企业标准的制定和有关技术标准的实验验证工作;开展技术培训和技术咨询。
3.监管股
负责宣传、贯彻农产品质量安全相关的法律法规;负责农产品质量安全及农产品生产、加工、包装、储运过程质量安全的监督;负责农产品质量安全方面重大事故、纠纷的调查、鉴定和处理;负责农产品质量的鉴定、评价、认证;负责农产品质量安全信息采集、综合分析和农产品质量安全的风险评估;负责农产品质量安全技术的指导;负责无公害食品、绿色食品、有机食品、名优特新产品生产技术规范(标准)和相关农业投入品安全(合理)使用准则(标准)执行的监督检查;受理质量申诉,处理质量纠纷,组织质量事故、设备事故的分析、处理;承担无公害农产品产地认定和产品认证相关工作。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025 年一般公共预算收入总预算230.65万元,一般公共预算上级专项收入8万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经 营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。
( 一)收入预算
2025 年收入预算230.65万元,一般公共预算上级专项收入8万元。其中一般公共预算收入 230.65万元,占100%;政府性基金预算收入 0 万元, 占0%;其他收入 0 万元, 占0%。
( 二)支出预算
2025 年支出预算230.65 万元。其中:基本支出230.65万元,占100%。
四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出230.65万元,一般公共预算上级专项收入8万元。包括:一般公共服务支出230.65万元,项目支出8万元,占100%。
(一)基本支出
2025 年基本支出 230.65 万元,比 2024 年预算减少7.45万元,减少3%,减少的主要原因是项目金额减少。
其中:工资福利支出166.56 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。机关事业单位基本养老保险缴费23.62万元、职工基本医疗保险缴费12.26万元、住房公积金18.64万元、工伤保险0.78万元。
公用经费支出 7.67万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(二)项目支出
2025 年一般公共预算财政拨款上级专项支出预算8万元,与2024 年增加3万元。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务支出 2025 年预算数为 230.65万元,比 2024 年预算减少7.45万元。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公” 经费情况说明
“ 三公” 经费预算0万元,较2024年预算持平。
1. 因公出国(境)费用 0 万元,我校无因公出国(境)费用。
2.公务接待费0万元,较2024年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。
( 二)培训费预算情况说明
培训费 0万元,较 2024 年预算不变。
(三)会议费预算情况说明
会议费0万元,较2024年预算不变,
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费 7.67万元,较2024年预算减少7.45 万元,减少3% 。
七、政府采购安排情况
2025年,部门(单位)政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为17.21 万元。其中:单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2025 年拟采购固定资产约 0 万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
我站 2025 年无非税收入。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五) 国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2025 年预算绩效管理工作情况。
按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中 共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“ 谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1 个,公开率为 100%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1个,占本部门/单位项目的100% 。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1个,完成率为100% 。“ 双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个,占本部门(单位) 项目的100% 。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的 项目1个,完成率为100% 。
3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共 1个,其中,部门(单位)整体支出 1 个,项目支出1 个,绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评结果已随 2025年部门决算报送财政部门进行审批,待批复下达后随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据 2025年度绩效运行监控、绩效自评等 情况,当年盘活财政资金0万元,
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目1 个。其中,部门 整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标8个、三级指标 15个;项目支出绩效目标围绕成本指标、 产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标 8 个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2 、一般公共预算: 包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3 、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4 、其他资金: 包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5 、基本支出: 包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6 、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7 、“ 三公” 经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8 、机关运行经费: 为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.
开云足彩app下载官网农产品质量安全监督管理站2025年单位预算公开表.xlsx
2
开云足彩app下载官网农产品质量安全监督管理站2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.pdf
3.
2025年省级农产品质量安全监管项目绩效目标申报表.xlsx

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