| 索引号: | 3070211020000453000000/2025092400000036 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-09-24 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
2024年度开云足彩app下载官网平泉镇人民政府部门决算
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目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
(2)执行本行政区域内的经济活动和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(4)保护各种经济组织的合法权益;
(5)办理上级人民政府交办的其他事情。
二、机构设置
共设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室;核定事业机构5个,分别为农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、党群服务中心、文化事务发展服务中心、综合执法队。人员编制76人,其中行政编制26人,事业编制50人。实有财政供养人员情况:在职人员104人(其中行政人员22人,事业人员71人,三支一扶10人,西部计划1人),退休人员25人,遗属供养人员17人。
第二部分 2024年度部门决算表
详见附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3579.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加529.12万元,增长17.34%,主要原因是人员经费及项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3579.94万元,其中:财政拨款收入3579.94万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3579.94万元,其中:基本支出1896.31万元,占52.97%;项目支出1683.63万元,占47.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3579.94万元。与上年相比,各增加529.12万元,增长17.34%。主要原因是人员经费及项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3529.94万元,较上年决算数增加689.12万元,增长24.26%。主要原因是人员经费及项目经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3529.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1827.96万元,占51.78%;公共安全支出5.60万元,占0.16%;文化旅游体育与传媒支出4.50万元,占0.13%;社会保障和就业支出152.29万元,占4.31%;卫生健康支出72.33万元,占2.05%;节能环保支出55.50万元,占1.57%;城乡社区支出29.97万元,占0.85%;农林水支出1278.82万元,占36.23%;住房保障支出102.96万元,占2.92%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2094.70万元,支出决算为3529.94万元,完成年初预算的168.52%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为1511.26万元,支出决算为1827.96万元,完成年初预算的120.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及办公经费支出。
2.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.60万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是交通劝导员补助。
3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2023年免费开放经费。
4.社会保障和就业支出年初预算数为160.88万元,支出决算为152.29万元,完成年初预算的94.66%,决算数小于预算数的主要原因是职工养老保险费。
5.卫生健康支出年初预算数为63.89万元,支出决算为72.33万元,完成年初预算的113.22%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险费。
6.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为55.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是平泉镇污水管网项目前期费用。
7.城乡社区支出年初预算数为40.00万元,支出决算为29.97万元,完成年初预算的74.93%,决算数小于预算数的主要原因是2024年街区管理及环境维护费
8.农林水支出年初预算数为209.14万元,支出决算为1278.82万元,完成年初预算的611.48%,决算数大于预算数的主要原因是2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金。
9.住房保障支出年初预算数为109.53万元,支出决算为102.96万元,完成年初预算的94.00%,决算数小于预算数的主要原因是职工住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1896.31万元。其中:
人员经费1775.40万元,较上年决算数增加215.88万元,增长13.84%,主要原因是职工工资及社会保险费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费120.91万元,较上年决算数减少94.47万元,下降43.86%,主要原因是严格控制办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入50.00万元,本年支出50.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下:平泉镇污水管网工程建设项目支出50万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为8.79万元,支出决算为8.79万元,决算数等于预算数的主要原因是公务接待及公务用车支出,较上年决算数增加0.31万元,增长3.61%,主要原因是公务用车次数增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无相关支出,较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车支出,较上年决算数增加0.26万元,增长4.51%,主要原因是公务用车次数增加。
其中:
1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无相关支出,较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车支出,较上年决算数增加0.26万元,增长4.51%,主要原因是公务用车次数增加。
3.公务接待费全年预算数为2.79万元,支出决算为2.79万元,决算数等于预算数的主要原因是公务接待支出,较上年决算数增加0.05万元,增长1.73%,主要原因是公务接待批次增加。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待13批次185人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出120.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少94.47万元,下降43.86%,主要原因是落实过紧日子要求压减94.47支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无相关支出。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.05万元,下降100.00%,主要原因是本年度无相关支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计39.96万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.96万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目28个,涉及资金1636.22万元,占一般公共预算项目支出总额的46.35%。对2024年度平泉镇污水管网工程建设政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金50万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金”“ 平泉镇镇嵋公路平泉段占用土地租金”等28个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1636.22万元,政府性基金预算支出50万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,各个项目按照年初预算完成了绩效目标。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映“2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金”“ 平泉镇镇嵋公路平泉段占用土地租金”等29个项目绩效自评结果。
1.“‘五星级’综治中心补助经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分,项目全年预算数为5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:项目正在实施,尚未完工。在项目实施过程中,虽然各项指标如社会成本指标、生态成本指标、质量指标、社会效益指标等部分指标完成率较高,但由于项目整体尚未完工,导致经济成本指标、时效指标等部分指标完成率未达预期。项目资金执行率为0%,反映出资金使用进度与项目实施进度存在不匹配的情况。项目组需加快实施进度,确保项目按期完成并发挥预期效益。发现的主要问题及原因:一是项目尚未完工,导致部分指标的实际完成值未能达到预期;二是项目实施过程中可能存在资源配置或进度管理上的不足,影响了部分指标的完成情况。下一步改进措施:一是加快项目实施进度,确保项目按时完工;二是加强项目过程管理,优化资源配置,确保各项指标按计划推进;三是定期跟踪项目执行情况,及时发现并解决问题,确保项目顺利完成。“‘五星级’综治中心补助经费”项目绩效自评情况:自评结果为良。
2.“2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分,项目全年预算数为68.89万元,执行数为68.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目严格按照预期目标要求,规范有序地开展了深度贫困地区城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂工作。在资金管理方面,实现了100%的资金执行率,确保调剂资金全部用于巩固脱贫攻坚成果和支持乡村振兴战略。项目重点保障了深度贫困地区的安置补偿、拆旧复垦等工作,完成城镇建设用地面积526亩,耕地平整度达到100%,资金拨付率100%,各项指标均达到或超过预期目标。通过项目实施,显著促进了国民经济增长,缓解了城镇建设成本,自然灾害受损程度控制在1%以内,土地利用率达到95%,群众生活质量得到明显改善,有效推动了城乡建设绿色、科学发展,人民群众及服务对象满意度达到100%。项目全面完成了各项绩效指标,为深度贫困地区巩固脱贫攻坚成果和实施乡村振兴战略提供了有力支持。发现的主要问题及原因:根据项目绩效指标数据,所有指标均已完成或超额完成,未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施:本项目在2025年度未出现偏离绩效目标的情况,无需采取改进措施。“2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金”项目绩效自评情况:自评结果为优。
3.“2023年免费开放经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目在实施过程中,严格按照预算执行,全年预算45000元全部执行到位,执行率达到100%。在成本控制方面,经济成本、社会成本和生态环保成本均达到100%的完成率;在产出方面,数量指标、质量指标和时效性指标均实现100%的完成目标;在效益方面,经济效益、社会效益和生态效益均达到预期目标;服务对象满意度也实现了100%的满意度。项目各项指标均圆满完成,充分体现了资金使用效益和项目实施效果。发现的主要问题及原因:项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,所有三级指标均达到或超过预期值,资金执行率为100%,未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施:一是继续保持对项目执行情况的严格监控,确保各项指标持续达标;二是优化资金使用流程,进一步提升资金使用效率;三是加强项目成果的宣传和推广,扩大项目的社会影响力。“2023年免费开放经费”项目绩效自评情况:自评结果为优。
4.“2024年村(社区)办公费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为91.6万元,执行数为91.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目在实施过程中,严格按照预算执行,全年预算执行率达到100%,确保了村(社区)办公经费的及时足额拨付。在经济成本指标方面,实现了10%的成本控制目标;在数量指标、质量指标和时效指标方面,均达到了100%的完成率,保证了村(社区)办公工作的正常开展;在社会效益方面,项目有效改善了村(社区)办公条件,提升了基层治理能力;在群众满意度方面,达到了99%的满意度目标。通过项目的实施,为村(社区)提供了稳定的办公经费保障,促进了基层工作的顺利开展。发现的主要问题及原因:一是项目实施过程中对村(社区)办公环境的改善效果评估不够细致,未能充分量化社会效益的具体表现;二是对群众需求的调研不够深入,导致部分改善措施未能完全满足群众期望;三是项目宣传力度不足,群众对办公环境改善的感知度不高。下一步改进措施:一是加强项目实施前的需求调研,深入了解村(社区)办公环境的具体问题和群众期望,确保改善措施更具针对性;二是建立完善的社会效益评估机制,量化改善效果,定期跟踪评估,确保社会效益最大化;三是加大项目宣传力度,通过多种渠道向群众宣传办公环境改善的具体措施和成效,提升群众感知度和满意度;四是优化资源配置,确保资金使用更加高效,重点解决群众反映强烈的突出问题。“22024年村(社区)办公费”项目绩效自评情况:自评结果为优。
5.“2024年街区管理及环境维护费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为29.97万元,执行数为29.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在项目实施过程中,围绕街区管理及环境维护工作,项目组系统开展了全年性、常态化的街区环境维护工作,确保了街区环境的整洁有序。在经济成本指标方面,项目严格控制成本,经济成本指标完成率达到100%;在数量指标方面,项目完成了100%的街区管理任务;在质量指标方面,项目确保了100%的维护质量;在时效指标方面,项目按时完成了100%的工作任务;在生态效益指标方面,项目改善了街区生态环境,完成率达到80%以上;在群众满意度方面,项目获得了99%的群众满意度。通过项目的系统实施,基本实现了各项绩效目标,为街区环境维护提供了有力保障。发现的主要问题及原因:一是生态效益指标的设定较为宽泛,缺乏具体的量化标准,导致实际完成情况难以精确评估;二是项目实施过程中对生态效益的监测和评估不够及时,未能及时发现并解决潜在问题;三是资源配置在生态效益提升方面的投入不足,影响了最终效果的达成。下一步改进措施:一是细化生态效益指标的具体量化标准,确保指标的可操作性和可评估性;二是加强项目实施过程中的监测和评估,定期跟踪生态效益指标的完成情况,及时发现并解决问题;三是优化资源配置,增加生态效益提升方面的投入,确保项目在生态效益方面的目标能够有效达成;四是加强团队协作与能力建设,提升项目执行人员在生态效益评估和提升方面的专业素养和执行能力,形成推动项目高效实施的合力。“2024年街区管理及环境维护费”项目绩效自评情况:自评结果为优。
6.“2024年全省驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在本项目严格按照预算执行,全年预算40000.00元全部执行到位,执行率达到100%。在项目实施过程中,各项绩效指标均达到或超过预期目标,其中成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标均完成100%,特别是在群众满意度方面表现突出,充分体现了驻村第一书记工作经费的使用效益和社会价值。通过该项目的实施,有效保障了驻村第一书记工作的顺利开展,为乡村振兴战略的实施提供了有力支持。发现的主要问题及原因:本项目在绩效目标实现方面未出现偏离情况。下一步改进措施:一是进一步加强资金使用的精细化管理,确保每一笔资金都能发挥最大效益;二是定期对项目执行情况进行评估,及时发现潜在问题并采取预防措施;三是加强与驻村第一书记的沟通与协调,确保工作经费的使用更加符合实际需求,进一步提升项目的社会效益和群众满意度。“2024年全省驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况:自评结果为优。
7.“2024年驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.99万元,执行数为3.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在项目实施过程中,项目资金全部执行到位,执行率达到100%。在成本指标方面,经济成本、社会成本和生态成本均达到100%的完成率;在产出指标方面,数量、质量和时效性指标均实现100%的完成目标;在效益指标方面,经济、社会和生态效益均达到预期效果;在满意度指标方面,群众满意度达到100%。项目各项绩效指标均圆满完成,为驻村帮扶工作提供了有力的经费保障。发现的主要问题及原因:本项目在绩效目标实现方面未出现偏离情况。下一步改进措施:一是加强项目前期调研和可行性分析,确保绩效目标的设定更加科学合理;二是强化过程管理与动态监控机制,定期跟踪项目执行进度,及时发现并解决问题;三是优化资源配置机制,提升资金使用效率,确保项目关键环节得到有效保障;四是加强团队协作与能力建设,提升项目执行人员的专业素养和执行能力,形成推动项目高效实施的合力。“2024年驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况:自评结果为优。
8.“村级活动阵地建设”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为127.7万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:项目目前正在实施阶段,尚未完成全部建设任务。在经济成本指标方面,完成率达到99%,接近预期目标;社会成本指标和生态成本指标均达到100%的完成率,符合预期要求。在产出指标方面,数量指标完成率为85%,质量指标完成率为99%,时效指标完成率为95%,显示出项目建设在质量和时效方面表现良好,但在数量方面仍有提升空间。效益指标方面,经济效益指标完成率为99%,社会效益和生态效益指标均达到100%的完成率,表明项目在产生社会效益和生态效益方面表现优异。服务对象满意度指标达到98%的完成率,显示出项目得到了服务对象的高度认可。总体而言,项目各项指标完成情况良好,但由于项目仍在实施过程中,部分指标尚未完全达到预期目标。发现的主要问题及原因:一是项目正在实施过程中,部分工作尚未完成,导致数量指标未达到预期目标;二是项目实施过程中可能存在资源配置不足或调配不及时的问题,影响了项目进度;三是项目前期规划可能对实际执行难度评估不足,导致部分指标设定偏高。下一步改进措施:一是加强项目实施过程中的动态监控,及时调整资源配置,确保项目按计划推进;二是优化项目前期规划,科学合理设定绩效目标,提升目标的可操作性和针对性;三是加强团队协作与能力建设,提升项目执行人员的专业素养和执行能力,确保项目高效实施。“村级活动阵地建设”项目绩效自评情况:自评结果为良。
9.“甘肃嘉禾农业发展有限公司代缴被征地农民参加基本养老保险缴费补贴”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为101.38万元,执行数为101.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目通过甘肃嘉禾农业发展有限公司为被征地农民代缴基本养老保险缴费补贴,全年预算执行率达到100%,确保了资金及时足额到位。在成本控制方面,经济成本指标完成率达到10%,符合预期目标;在产出方面,数量、质量和时效指标均达到100%的完成率,确保了补贴发放的全面性、准确性和及时性;在社会效益方面,项目有效改善了被征地农民的社会保障状况,完成率达到80%以上;在满意度方面,群众满意度达到99%,高于预期目标。通过该项目的实施,切实保障了被征地农民的基本养老保险权益,促进了社会和谐稳定。发现的主要问题及原因:一是被征地农民对基本养老保险政策的理解程度不一,部分农民对政策的认知不足,影响了社会效益的充分发挥;二是政策宣传力度不够,导致部分农民未能充分了解政策的具体内容和实施效果;三是项目实施过程中,对农民的反馈和需求收集不够全面,未能及时调整和优化政策执行方式。下一步改进措施:一是加强政策宣传和培训,通过多种渠道和形式,提高被征地农民对基本养老保险政策的认知和理解;二是建立健全农民反馈机制,及时收集和分析农民的意见和建议,优化政策执行方式;三是加强与相关部门的沟通协作,确保政策执行的连贯性和一致性,提升社会效益的实现程度。“甘肃嘉禾农业发展有限公司代缴被征地农民参加基本养老保险缴费补贴”项目绩效自评情况:自评结果为优。
10.“农村交管工作补助经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目资金全部执行到位,各项绩效指标均100%完成。在经济成本、社会成本、生态成本方面均达到预期目标;在产出数量、质量、时效方面全部达标;在经济效益、社会效益、生态效益方面均实现预期效果;服务对象满意度达到100%。项目资金使用规范高效,有效保障了平泉镇农村交通管理工作的顺利开展,提升了农村道路交通安全水平,得到了群众的高度认可。发现的主要问题及原因:由于项目绩效目标全面达成,暂未发现需要特别说明的偏离情况。下一步改进措施:一是继续保持现有高效的资金管理机制,确保专款专用;二是定期复核绩效指标设置的合理性,根据农村交管工作实际需求动态优化指标;三是建立常态化满意度调查机制,持续提升群众对交管工作的认可度。“农村交管工作补助经费”项目绩效自评情况:自评结果为优。
11.“平泉镇黄岔村慕庄组人饮水塔拆除费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7.8万元,执行数为7.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目顺利完成了黄岔村慕庄组人饮水塔的拆除工作,各项绩效指标均达到或超过预期目标。在经济成本指标方面,项目严格控制成本,实际成本控制在预算范围内,成本控制率达到100%;在社会效益方面,水塔拆除工作改善了当地居民的生活环境,社会效益显著;在产出数量和质量方面,拆除工作完成率达到100%,工程质量达标率为99%;在群众满意度方面,通过问卷调查显示,当地居民对水塔拆除工作的满意度达到99%。项目资金使用规范,执行效率高,各项绩效指标均圆满完成,为当地居民创造了更好的生活环境。发现的主要问题及原因:一是项目实施过程中对当地群众的需求了解不够深入,导致部分群众对项目的满意度未达到预期;二是项目宣传力度不足,部分群众对项目的具体内容和预期效果认识不足,影响了社会效益的全面发挥。下一步改进措施:一是加强项目前期调研,深入了解群众需求,确保项目设计与群众需求相匹配;二是加大项目宣传力度,通过多种渠道向群众宣传项目的具体内容和预期效果,提升群众对项目的认知度和满意度;三是建立项目反馈机制,及时收集群众意见和建议,不断优化项目实施过程,确保社会效益最大化。“平泉镇黄岔村慕庄组人饮水塔拆除费”项目绩效自评情况:自评结果为优。
12.“平泉镇活畜交易市场建设项目前期费用”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目严格按照预算执行,全年预算资金35000元全部执行到位,执行率达到100%。在项目实施过程中,项目组系统开展了活畜交易市场建设项目的前期准备工作,包括市场规划、可行性研究、环境影响评估等关键环节,确保了项目前期工作的顺利推进。通过项目的实施,各项绩效指标均达到或超过预期目标,其中经济成本、社会成本、生态环境等成本指标均完成100%;数量、质量、时效性等产出指标均完成100%;经济效益、社会效益、生态效益等效益指标均完成100%;服务对象满意度达到100%。项目的顺利实施为后续活畜交易市场的建设奠定了坚实基础,有效促进了当地畜牧业的发展和农民收入的提高。发现的主要问题及原因:未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施:无需分析偏离原因及提出改进措施。“平泉镇活畜交易市场建设项目前期费用”项目绩效自评情况:自评结果为优。
13.“平泉镇寄宿制小学配套道路建设征地补偿”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为123.27万元,执行数为123.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目严格按照预算执行,全年预算资金1232700元全部执行到位,执行率达到100%。在项目实施过程中,项目组系统开展了征地补偿工作,确保了平泉镇寄宿制小学配套道路建设的顺利进行。项目在经济成本、社会成本、生态成本等方面均达到预期目标,产出指标中的数量、质量、时效性均完成100%,效益指标中的经济效益、社会效益、生态效益也均达到100%的完成率,服务对象满意度达到100%。通过项目的顺利实施,为平泉镇寄宿制小学配套道路建设提供了有力保障,确保了项目的按期完成。发现的主要问题及原因:项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,所有三级指标的完成率均达到100%,资金执行率也达到100%,未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施:一是持续优化项目管理流程,加强项目前期调研和可行性分析,确保绩效目标设定的科学性和合理性;二是进一步完善动态监控机制,定期跟踪项目执行进度,及时发现并解决潜在问题;三是加强团队协作与能力建设,提升项目执行人员的专业素养和执行能力,确保项目高效实施。“平泉镇寄宿制小学配套道路建设征地补偿”项目绩效自评情况:自评结果为优。
14.“平泉镇设施蔬菜生产基地水电配套及附属”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.25分。项目全年预算数为292.42万元,执行数为270.37万元,完成预算的92.45%。项目绩效目标完成情况:该项目在实施过程中,严格按照预算执行,全年执行率达到92.45%,资金使用效益显著。在成本指标方面,经济成本、社会成本和生态成本均达到100%的完成率,体现了项目在经济性、社会性和生态环保方面的良好表现。产出指标中,数量、质量和时效性均达到100%的完成率,确保了项目的顺利实施和高效完成。效益指标方面,经济效益、社会效益和生态效益均达到100%的完成率,项目对当地经济发展、社会进步和生态环境保护起到了积极的推动作用。满意度指标中,群众满意度达到100%,反映了项目得到了服务对象的高度认可。总体来看,该项目在各个方面均取得了显著成效,全面完成了预期目标。发现的主要问题及原因:一是项目实施过程中可能存在部分资金支付进度与项目进度不完全匹配的情况;二是项目后期可能存在少量尾款未及时支付的情况。下一步改进措施:一是加强项目资金支付与项目进度的匹配管理,确保资金支付与项目进度同步;二是加强项目尾款支付管理,确保项目完成后及时支付尾款;三是优化资金使用计划,提升资金使用效率,确保项目资金得到充分利用。“平泉镇设施蔬菜生产基地水电配套及附属”项目绩效自评情况:自评结果为优。
15.“平泉镇污水管网工程建设”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为150万元,执行数为100万元,完成预算的66.66%。项目绩效目标完成情况:该项目在实施过程中,围绕污水管网建设这一核心任务,完成了经济成本、社会成本、生态成本等各项成本指标,均达到100%的完成率;在产出方面,数量、质量和时效性指标均100%完成,确保了工程建设的进度和质量;在效益方面,经济效益、社会效益和生态效益指标均100%达成,有效改善了平泉镇的环境卫生状况;群众满意度指标也达到100%,表明项目得到了当地居民的高度认可。虽然项目资金执行率为66.66%,但各项绩效指标均圆满完成,为平泉镇的环境治理和民生改善做出了积极贡献。发现的主要问题及原因:一是项目资金拨付进度与项目实施进度未能完全匹配,导致部分资金未能及时使用;二是项目实施过程中可能存在资金使用计划不够细化,未能充分考虑实际工程进度和资金需求;三是项目前期准备工作可能不够充分,影响了后续资金的及时拨付和使用效率。下一步改进措施:一是加强项目资金管理,制定详细的资金使用计划,确保资金拨付与项目实施进度相匹配;二是优化项目前期准备工作,提高项目实施的预见性和计划性;三是建立资金使用动态监控机制,定期分析资金使用情况,及时发现并解决资金使用中的问题;四是加强与财政部门的沟通协调,确保项目资金及时到位。“平泉镇污水管网工程建设”项目绩效自评情况:自评结果为优。
16.“平泉镇污水管网项目前期费用”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.5万元,执行数为5.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目严格按照预算执行,全年执行金额55000元,执行率达到100%。在成本指标方面,经济成本、社会成本和生态成本均控制在预算范围内,完成率均为100%;在产出指标方面,数量、质量和时效指标均达到预期目标,完成率均为100%;在效益指标方面,经济效益、社会效益和生态效益均达到或超过预期目标,完成率均为100%;在满意度指标方面,服务对象满意度达到100%。项目各项绩效指标均圆满完成,为平泉镇污水管网项目的顺利实施奠定了坚实基础。发现的主要问题及原因:本项目在绩效目标达成方面没有出现偏离情况。下一步改进措施:持续优化项目管理流程,加强前期调研和可行性分析,确保项目目标的科学性和可操作性。“平泉镇污水管网项目前期费用”项目绩效自评情况:自评结果为优。
17.“平泉镇西北两个街区道路铺油工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目严格按照预算执行,资金使用规范高效,全面完成了平泉镇西北两个街区道路铺油工程的建设任务。在成本控制方面,经济成本、社会成本和生态成本指标均达到100%的完成率;在产出方面,数量、质量和时效指标均实现100%的完成目标;在效益方面,经济效益、社会效益和生态效益指标均达到预期效果;群众满意度调查显示满意度达到100%。项目各项绩效指标均超额或圆满完成,有效改善了平泉镇西北两个街区的道路状况,提升了居民出行便利性和区域整体形象。发现的主要问题及原因:本项目在绩效目标达成方面没有出现偏离情况。下一步改进措施:持续优化项目管理流程,加强前期调研和可行性分析,确保项目目标的科学性和可操作性。“平平泉镇西北两个街区道路铺油工程”项目绩效自评情况:自评结果为优。
18.“平泉镇镇嵋公路平泉段占用土地租金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.67万元,执行数为18.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目严格按照预算执行,全年预算执行率达到100%,确保了镇嵋公路平泉段占用土地租金的及时足额支付。在经济成本指标方面,完成率达到10%,达到预期目标;在数量指标方面,完成率达到99%,超额完成既定目标;在质量指标方面,完成率达到100%,完全符合预期要求;在社会效益方面,完成率达到100%,有效保障了被征地农民的合法权益;在服务对象满意度方面,完成率达到100%,获得了相关群众的高度认可。通过项目的顺利实施,确保了公路建设用地的合法使用,维护了社会稳定,促进了当地经济发展。发现的主要问题及原因:项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,所有三级指标均达到或超过预期值,未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施:一是继续保持对项目资金的严格管理,确保资金使用合规高效;二是定期对项目执行情况进行跟踪评估,及时发现并解决潜在问题;三是加强与相关部门的沟通协调,确保项目顺利推进;四是持续优化项目管理流程,提升项目执行效率和质量。“平泉镇镇嵋公路平泉段占用土地租金”项目绩效自评情况:自评结果为优。
19.“平泉政府机关站所维修及临时租房所需资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.9万元,执行数为9.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目严格按照预算执行,全年预算数99000.00元全部执行完毕,执行率达到100%。在项目实施过程中,项目组全面完成了政府机关站所的维修工作,确保了办公场所的安全性和功能性;同时,及时解决了临时租房所需资金问题,保障了政府工作的正常开展。各项绩效指标均达到或超过预期目标,其中成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标均完成100%,充分体现了项目的经济效益和社会效益,得到了服务对象的高度认可。发现的主要问题及原因:项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,所有三级指标均达到或超过预期值,未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施:一是持续优化项目管理流程,确保各项指标继续保持高标准完成;二是加强项目前期调研和可行性分析,科学合理设定绩效目标,提升目标的可操作性和针对性;三是强化过程管理与动态监控机制,定期跟踪项目执行进度,及时发现并解决问题,确保各项工作按计划推进;四是优化资源配置机制,提升资金使用效率,确保项目关键环节得到有效保障;五是加强团队协作与能力建设,提升项目执行人员的专业素养和执行能力,形成推动项目高效实施的合力。“平泉政府机关站所维修及临时租房所需资金”项目绩效自评情况:自评结果为优。
20.“平泉中学校园拓展拆迁及道路拓宽”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为92.83万元,执行数为92.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目在实施过程中,严格按照预算执行,全年预算执行率达到100%,资金使用规范高效。在成本控制方面,经济成本、社会成本和生态成本指标均达到100%的完成率,实现了成本的有效控制;在产出方面,数量、质量和时效性指标均达到预期目标,确保了项目的顺利推进;在效益方面,经济效益、社会效益和生态效益指标均实现100%的完成率,项目对当地经济社会发展产生了积极影响;在服务对象满意度方面,满意度指标达到100%,表明项目得到了服务对象的高度认可。通过该项目的实施,成功完成了平泉中学校园拓展拆迁及道路拓宽工作,为学校发展和周边交通改善提供了有力保障。发现的主要问题及原因:项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,所有三级指标均达到或超过预期值,未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施:本项目在2025年度不存在偏离绩效目标的问题,无需采取改进措施。“平泉中学校园拓展拆迁及道路拓宽”项目绩效自评情况:自评结果为优。
21.“省级乡村振兴示范村驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.33万元,执行数为7.32万元,完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况:本项目严格按照省级乡村振兴示范村建设要求,全面落实驻村第一书记工作经费保障。在项目实施过程中,重点保障了驻村第一书记在示范村建设中的工作经费需求,包括日常办公、调研考察、教育培训等方面的支出。项目资金执行率达到99.95%,各项绩效指标均100%完成。其中,成本指标中的经济成本、社会成本、生态成本均达到预期目标;产出指标中的数量、质量、时效指标全部达标;效益指标中的经济效益、社会效益、生态效益均实现预期效果;服务对象满意度达到100%。通过本项目的实施,有效保障了驻村第一书记在乡村振兴示范村建设中的工作需求,为推进乡村振兴战略实施提供了有力支撑。发现的主要问题及原因:项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,所有三级指标均达到或超过预期值,未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施:一是继续保持对项目资金的严格管理,确保资金使用的高效性和合规性;二是进一步加强项目执行过程的监督和评估,及时发现并解决潜在问题;三是持续优化资源配置,确保项目各环节得到充分保障;四是加强团队协作与能力建设,提升项目执行人员的专业素养和执行能力,确保项目长期稳定运行。“省级乡村振兴示范村驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况:自评结果为优。
22.“市级一批衔接资金-平泉镇产业发展基础设施建设”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.07分。项目全年预算数为6.3万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:项目正在实施,正在决算。在项目实施过程中,项目组围绕平泉镇产业发展基础设施建设的关键环节,系统开展了相关工作。尽管项目尚未完成,但在经济成本指标方面已完成98%,社会成本指标和生态成本指标均已完成100%。在产出指标方面,数量和质量指标均已完成95%,时效性指标完成93%。在效益指标方面,经济效益指标已完成100%,社会效益和生态效益指标均已完成95%。服务对象满意度指标已完成95%。由于项目仍在实施中,各项指标的完成情况尚未达到最终目标,但已取得一定进展。项目资金执行率为0%,表明资金使用进度有待加快。项目组将继续推进项目实施,确保各项绩效目标的最终达成。发现的主要问题及原因:一是项目正在实施过程中,部分工作尚未完成,导致部分指标的实际完成值未达到预期目标;二是资金执行率为0.00%,表明资金尚未开始使用,影响了项目的整体推进进度;三是项目决算工作尚未完成,导致部分指标的完成情况无法准确评估。下一步改进措施:一是加快项目实施进度,确保各项工作按计划推进,尽快完成决算工作;二是加强资金管理,确保资金及时到位并合理使用,提高资金执行率;三是加强项目监控和评估,及时发现并解决问题,确保项目目标的全面实现。“市级一批衔接资金-平泉镇产业发展基础设施建设”项目绩效自评情况:自评结果为良。
23.“市县三馆一站免费开放资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:该项目基本实施完工,正在决算环节。在项目实施过程中,项目组围绕运行成本控制、组织文体活动、资金使用率、群众参与度和群众满意度等关键指标开展工作。在成本控制方面,运行成本控制在100%-80%范围内,达到预期目标;在文体活动组织方面,全年共组织4次文体活动,完成既定目标;在资金使用方面,资金使用率达到98%,接近100%的预期目标;在群众参与度方面,群众参与度达到100%-80%范围,实现逐年提高的目标;在群众满意度方面,群众对公共文化服务满意度达到98%,超过95%的预期目标。虽然项目资金执行率为0%,但项目已基本实施完工,各项绩效指标完成情况良好,为当地群众提供了优质的公共文化服务。发现的主要问题及原因:一是项目资金执行率为0.00%,表明资金尚未开始使用,项目正处于决算环节,导致资金未能及时拨付和使用;二是资金使用率完成值为98%,略低于预期的100%,反映出在资金使用过程中存在一定的滞后或未完全按照计划执行的情况;三是项目正在实施阶段,部分指标的完成情况尚未最终确定,影响了绩效目标的全面达成。下一步改进措施:一是加快项目决算进度,确保资金及时拨付和使用,提高资金执行率;二是加强资金使用过程的监督和管理,确保资金按照计划合理使用,提高资金使用效率;三是完善项目实施过程中的监控机制,及时发现并解决影响绩效目标达成的问题,确保项目按计划顺利推进;四是加强项目团队与相关部门的沟通协调,优化资源配置,提升项目执行效率。“市县三馆一站免费开放资金”项目绩效自评情况:自评结果为良。
24.“土地流转费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为97万元,执行数为97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目严格按照预算执行,全年执行率达到100%,确保了土地流转费用的及时支付。在成本指标方面,经济性、社会性和生态环保三个维度的完成率均达到100%,得分分别为6.67分、6.67分和6.66分;在产出指标方面,数量、质量和时效性三个维度的完成率均达到100%,得分分别为13.33分、13.33分和13.34分;在效益指标方面,经济、社会和生态三个维度的完成率均达到100%,得分分别为6.67分、6.67分和6.66分;在满意度指标方面,群众满意度达到100%,得分10分。通过项目的实施,有效保障了土地流转工作的顺利进行,促进了当地农业经济的发展和农民收入的提高。发现的主要问题及原因:根据项目绩效指标数据,所有三级指标的完成率均达到100%,资金执行率也为100%,表明项目在成本、产出、效益和满意度等方面均实现了预期目标,未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施:项目资金使用规范,执行效率高,各项指标均按计划完成,未发现需要改进的问题。“土地流转费”项目绩效自评情况:自评结果为优。
25.“土地租金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目严格按照预算执行,全年预算资金30万元全部用于支付土地租金,执行率达到100%。在项目实施过程中,各项绩效指标均圆满完成,其中成本指标中的经济性、社会性和生态环保指标均达到100%完成率;产出指标中的数量、质量和时效性指标均实现100%完成;效益指标中的经济、社会和生态效益均达到预期目标;服务对象满意度指标也实现了100%的满意度。项目资金使用规范高效,确保了土地租赁工作的顺利开展,为当地经济发展和民生改善提供了有力保障。发现的主要问题及原因:根据项目绩效指标数据,所有三级指标的完成率均达到100%,资金执行率也为100%,表明项目在成本、产出、效益和满意度等方面均实现了预期目标,未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施:一是加强项目前期调研和可行性分析,科学合理设定绩效目标,提升目标的可操作性和针对性;二是强化过程管理与动态监控机制,定期跟踪项目执行进度,及时发现并解决问题,确保各项工作按计划推进;三是优化资源配置机制,提升资金使用效率,确保项目关键环节得到有效保障;四是加强团队协作与能力建设,提升项目执行人员的专业素养和执行能力,形成推动项目高效实施的合力。“土地租金”项目绩效自评情况:自评结果为优。
26.“西气东输临时用地补偿费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55.59万元,执行数为55.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目严格按照预算执行,全年预算555980.00元全部执行到位,执行率达到100%。在项目实施过程中,各项绩效指标均达到或超过预期目标。成本指标方面,经济成本、社会成本和生态成本均达到100%的完成率;产出指标方面,数量、质量和时效性均实现100%的完成率;效益指标方面,经济效益、社会效益和生态效益均达到100%的完成率;服务对象满意度指标也实现了100%的完成率。通过项目的实施,确保了西气东输临时用地补偿工作的顺利开展,保障了相关群众的合法权益,维护了社会稳定,促进了生态保护,全面实现了项目的预期目标。发现的主要问题及原因:根据项目绩效指标数据,所有三级指标的完成率均达到100%,资金执行率也为100%,表明项目在成本、产出、效益和满意度等方面均实现了预期目标,未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施:继续保持高效的项目管理和执行力度,确保项目持续稳定运行,同时加强项目监督和评估,及时发现并解决潜在问题,进一步提升项目绩效。“西气东输临时用地补偿费”项目绩效自评情况:自评结果为优。
27.“征地补偿”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为394万元,执行数为394万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目严格按照预算执行,全年完成征地补偿资金3940000元,执行率达到100%。在项目实施过程中,重点关注经济成本、社会成本和生态成本的控制,各项成本指标均达到100%的完成率;在产出方面,数量、质量和时效性指标均实现100%的完成目标;项目产生的经济效益、社会效益和生态效益均达到预期,群众满意度达到100%。通过规范的资金管理和高效的执行效率,确保了征地补偿工作的顺利开展,保障了被征地群众的合法权益,维护了社会稳定。发现的主要问题及原因:根据项目绩效指标数据,所有三级指标的完成率均达到100%,资金执行率也为100%,表明项目在成本、产出、效益和满意度等方面均实现了预期目标,未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施:一是进一步加强项目前期调研和可行性分析,确保绩效目标的科学性和合理性;二是优化资源配置机制,提升资金使用效率,确保项目关键环节得到有效保障;三是加强团队协作与能力建设,提升项目执行人员的专业素养和执行能力,形成推动项目高效实施的合力。“征地补偿”项目绩效自评情况:自评结果为优。
28.“征迁费用”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为137万元,执行数为137万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在项目实施过程中,项目组严格按照预算执行,全年预算1370000元全部执行到位,执行率达到100%。在成本指标方面,经济成本、社会成本和生态环保成本均达到100%的完成率;在产出指标方面,数量、质量和时效性均实现100%的完成目标;在效益指标方面,经济效益、社会效益和生态效益均达到预期效果;群众满意度指标也实现了100%的满意度。通过项目的规范实施,确保了征迁工作的顺利开展,各项绩效指标均圆满完成。发现的主要问题及原因:根据项目绩效指标数据,所有三级指标的完成率均达到100%,资金执行率也为100%,表明项目在成本、产出、效益和满意度等方面均实现了预期目标,未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施:由于项目绩效目标全部达成,因此无需分析偏离原因和改进措施。“征迁费用”项目绩效自评情况:自评结果为优。
29.“朱会能计划生育手术后遗症补偿费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.95万元,执行数为3.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目严格按照预算执行,全年预算资金39568.00元全部执行到位,执行率达到100%。在项目实施过程中,各项绩效指标均达到或超过预期目标:成本指标方面,经济效益、社会效益和生态环境效益均达到100%的完成率;产出指标方面,数量、质量和时效性均实现100%的完成目标;效益指标方面,经济性、社会性和生态环保效益均达到100%的完成标准;服务对象满意度指标也实现了100%的满意度目标。项目资金使用规范,补偿费发放及时到位,有效保障了计划生育手术后遗症患者的合法权益,取得了良好的社会效益。发现的主要问题及原因:根据项目绩效指标数据,所有三级指标的完成率均达到100%,资金执行率也为100%,表明项目在成本、产出、效益和满意度等方面均实现了预期目标,未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施:一是进一步加强资金使用的监督和管理,确保资金使用的合规性和有效性;二是定期对项目执行情况进行评估,及时发现潜在问题并采取相应措施;三是加强与相关部门的沟通协调,确保项目实施的顺利进行。“朱会能计划生育手术后遗症补偿费”项目绩效自评情况:自评结果为优。
三、部门重点绩效评价结果
开云足彩app下载官网平泉镇人民政府年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门“三定”方案确定的职能职责,符合部门中长期实施规划;绩效指标清晰、可量化,与部门年度的任务数相对应,与2024年预算资金相匹配;预算配置科学合理,预算执行积极有效,预算管理透明规范,资产管理安全高效,职责履行目标完成、质量达标,履职效益较好。平泉镇人民政府2024年度严格执行财经制度和管理规定,按时完成预算执行进度,严格控制、合理利用各项经费,鼓励合法合规的经费开支,按要求进行预算管理,不断完善资产管理制度,提高了国有资产使用效益。平泉镇人民政府对项目自评结果为优,对2024年部门整体支出绩效自评结果为优秀。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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