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索引号: 3070211020000233000000/2025092200000023 发布机构:
生效日期: 2025-09-22 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算决算

2024年开云足彩app下载官网市场监督管理局(汇总)部门决算

来源: 发布时间:2025-09-22 浏览次数: 【字体:

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

1.开云足彩app下载官网市场监督管理局

(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市市场监督管理的法律法规和方针政策。组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责市场主体统一登记注册。指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

(三)负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件,规范市场监管行政执法行为。

(四)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。统筹推进竞争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。组织指导查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。组织指导消费环境建设。

(五)负责质量监督管理工作。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

(六)负责产品质量安全监督管理。管理县级产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

(七)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

(八)负责食品安全监督管理综合协调。贯彻食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

(九)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理工作。承担食盐质量安全监管职能,组织指导全县食盐市场监督执法。

(十)负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。负责药品零售许可,指导药品零售、化妆品质量的检查和处罚,开展药品、医疗器械、化妆品风险评估。负责药品、医疗器械和化妆品在市场环节的风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的检测、评价和处置工作。监督指导药品、医疗器械和化妆品的问题产品召回制度落实。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。 

(十一)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位,执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十二)负责统一管理标准化工作。贯彻执行国家、省、市颁发的标准化法律、法规、规章及有关规定。监督国家标准、行业标准、地方标准、团体标准的贯彻实施。组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作。组织制(修)订地方标准的申报。鼓励采用国际标准和国外先进标准。

(十三)负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

(十四)负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

(十五)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十六)负责统一管理知识产权工作。拟订并组织实施全县知识产权发展规划。负责知识产权保护、创造和运用,建立知识产权公共服务体系。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度,贯彻国家有关知识产权和专利工作的方针政策与法律法规。负责指导商标、专利执法工作,指导实施全县知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处工作。

(十七)依法开展质量技术监督行政执法业务,依法对产品质量、计量、标准化、特准设备和认证认可等方面的违法行为进行查处。

(十八)负责全县非公有制经济组织党建工作,指导全县市场监管系统开展非公有制经济组织党建工作。

(十九)负责消费者权益保护法律法规的实施,开展有关服务领域消费维权工作,指导消费者咨询、投诉、举报的受理、处理和消费维权网络体系建设工作。

(二十)完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

2. 开云足彩app下载官网食品药品检验检测中心

 

(一)承担食品(含保健食品、酒类食品、清真食品、食品添加剂)、药品(含中药、民族药)、医疗器械、化妆品、药品包装材料的检验、复验和法定检验、委托检验并出具检验检测报告。

(二)承担食品质量安全强制检验、食品快速检测、药品快速检测、食品注册技术复核及检验和净化环境洁净度检测工作。

(三)承担食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测人员教育培训工作,开展食品药品检验检测相关科研工作。

(四)根据食品安全风险监测、药品不良反应、医疗器械和化妆品不良事件及药物滥用监测计划开展相关检验检测和评价研究工作。

(五)承担药品、医疗器械、化妆品生产经营单位申请的技术复核和检验检测工作。

(六)指导全县食品生产、流通、消费企业(单位)和药品生产、流通企业、医疗机构开展相关检验检测工作。

(七)承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

1.开云足彩app下载官网市场监督管理局

市场监管局内设人秘股非公有制经济组织党建办公室、财务股、法规股、行政许可和登记注册股、信用监督管理股、市场监督管理股、食品生产流通监督管理股、餐饮服务监督管理股、食品安全协调股、药品医疗器械化妆品监管股、特种设备安全监察股、标准化和计量股、质量监督管理股、价格监督检查股、商标广告监督管理股、知识产权保护与应用股、消费者权益保护股(投诉举报中心)十八个业务

股室,下设十九个乡镇市场监督管理所,现有干部172人。

2. 开云足彩app下载官网食品药品检验检测中心

内设综合股、理化实验室、微生物实验室、药品医疗器械化妆品检验检测室;核定编制8名,其中:事业管理人员编制2名(主任1名、副主任1名),专业技术人员编制6名;实有工作人员13人。

 

 

 

 

 

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:开云足彩app下载官网市场监督管理局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,727.90

一、一般公共服务支出

31

2,902.71

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36

178.50

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

295.63


9


九、卫生健康支出

39

132.29


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

27.55


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

191.22


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

3,727.90

本年支出合计

57

3,727.90

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

3,727.90

总计

60

3,727.90

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

二、收入决算表

公开02表

部门:开云足彩app下载官网市场监督管理局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,727.90

3,727.90






201

一般公共服务支出

2,902.71

2,902.71






20138

市场监督管理事务

2,902.71

2,902.71






2013801

行政运行

2,671.99

2,671.99






2013804

市场主体管理

45.61

45.61






2013816

食品安全监管

6.00

6.00






2013850

事业运行

166.61

166.61






2013899

其他市场监督管理事务

12.50

12.50






206

科学技术支出

178.50

178.50






20605

科技条件与服务

178.50

178.50






2060599

其他科技条件与服务支出

178.50

178.50






208

社会保障和就业支出

295.63

295.63






20805

行政事业单位养老支出

277.01

277.01






2080501

行政单位离退休

22.77

22.77






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

254.24

254.24






20808

抚恤

15.11

15.11






2080899

其他优抚支出

15.11

15.11






20899

其他社会保障和就业支出

3.50

3.50






2089999

其他社会保障和就业支出

3.50

3.50






210

卫生健康支出

132.29

132.29






21011

行政事业单位医疗

132.29

132.29






2101101

行政单位医疗

125.72

125.72






2101102

事业单位医疗

6.58

6.58






213

农林水支出

27.55

27.55






21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

27.55

27.55






2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

27.55

27.55






221

住房保障支出

191.22

191.22






22102

住房改革支出

191.22

191.22






2210201

住房公积金

191.22

191.22






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

公开03表

部门:开云足彩app下载官网市场监督管理局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,727.90

3,288.48

439.42




201

一般公共服务支出

2,902.71

2,669.34

233.37




20138

市场监督管理事务

2,902.71

2,669.34

233.37




2013801

行政运行

2,671.99

2,517.11

154.88




2013804

市场主体管理

45.61


45.61




2013816

食品安全监管

6.00


6.00




2013850

事业运行

166.61

152.23

14.38




2013899

其他市场监督管理事务

12.50


12.50




206

科学技术支出

178.50


178.50




20605

科技条件与服务

178.50


178.50




2060599

其他科技条件与服务支出

178.50


178.50




208

社会保障和就业支出

295.63

295.63





20805

行政事业单位养老支出

277.01

277.01





2080501

行政单位离退休

22.77

22.77





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

254.24

254.24





20808

抚恤

15.11

15.11





2080899

其他优抚支出

15.11

15.11





20899

其他社会保障和就业支出

3.50

3.50





2089999

其他社会保障和就业支出

3.50

3.50





210

卫生健康支出

132.29

132.29





21011

行政事业单位医疗

132.29

132.29





2101101

行政单位医疗

125.72

125.72





2101102

事业单位医疗

6.58

6.58





213

农林水支出

27.55


27.55




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

27.55


27.55




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

27.55


27.55




221

住房保障支出

191.22

191.22





22102

住房改革支出

191.22

191.22





2210201

住房公积金

191.22

191.22





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:开云足彩app下载官网市场监督管理局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,727.90

一、一般公共服务支出

33

2,902.71

2,902.71



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

178.50

178.50




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

295.63

295.63




9


九、卫生健康支出

41

132.29

132.29




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

27.55

27.55




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

191.22

191.22




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

3,727.90

本年支出合计

59

3,727.90

3,727.90



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

3,727.90

总计

64

3,727.90

3,727.90



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:开云足彩app下载官网市场监督管理局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,727.90

3,288.48

439.42

201

一般公共服务支出

2,902.71

2,669.34

233.37

20138

市场监督管理事务

2,902.71

2,669.34

233.37

2013801

行政运行

2,671.99

2,517.11

154.88

2013804

市场主体管理

45.61


45.61

2013816

食品安全监管

6.00


6.00

2013850

事业运行

166.61

152.23

14.38

2013899

其他市场监督管理事务

12.50


12.50

206

科学技术支出

178.50


178.50

20605

科技条件与服务

178.50


178.50

2060599

其他科技条件与服务支出

178.50


178.50

208

社会保障和就业支出

295.63

295.63


20805

行政事业单位养老支出

277.01

277.01


2080501

行政单位离退休

22.77

22.77


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

254.24

254.24


20808

抚恤

15.11

15.11


2080899

其他优抚支出

15.11

15.11


20899

其他社会保障和就业支出

3.50

3.50


2089999

其他社会保障和就业支出

3.50

3.50


210

卫生健康支出

132.29

132.29


21011

行政事业单位医疗

132.29

132.29


2101101

行政单位医疗

125.72

125.72


2101102

事业单位医疗

6.58

6.58


213

农林水支出

27.55


27.55

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

27.55


27.55

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

27.55


27.55

221

住房保障支出

191.22

191.22


22102

住房改革支出

191.22

191.22


2210201

住房公积金

191.22

191.22


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:开云足彩app下载官网市场监督管理局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,033.99

302

商品和服务支出

216.61

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

1,031.87

30201

  办公费

17.66

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

543.03

30202

  印刷费

1.31

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

770.63

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

107.20

30205

  水费

1.84

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

254.24

30206

  电费

5.28

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

5.75

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

132.29

30208

  取暖费

25.88

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3.50

30211

  差旅费

38.52

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

191.22

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.64

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

6.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

37.88

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.08

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

22.77

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

15.11

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.77

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

110.04

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.82




人员经费合计

3,071.87

公用经费合计

216.61

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:开云足彩app下载官网市场监督管理局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

本部门没有政府基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:开云足彩app下载官网市场监督管理局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

 

九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

部门:开云足彩app下载官网市场监督管理局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

1.77


1.77


1.77


注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3727.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加484.86万元,增长14.95%,主要原因是人员工资调整、社保缴费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3727.90万元,其中:财政拨款收入3727.90万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3727.90万元,其中:基本支出3288.48万元,占88.21%;项目支出439.42万元,占11.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3727.90万元。与年相比,各增加484.86万元,增长14.95%增加3727.90万元,增长100%。主要原因是人员工资调整、社保缴费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3727.90万元,较上年决算数增加484.86万元,增长14.95%。主要原因是人员工资调整、社保缴费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3727.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2902.71万元,占77.86%;科学技术支出178.50万元,占4.79%;社会保障和就业支出295.63万元,占7.93%;卫生健康支出132.29万元,占3.55%;农林水支出27.55万元,占0.74%;住房保障支出191.22万元,占5.13%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3391.16万元,支出决算为3727.90万元,完成年初预算的109.93%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为2765.81万元,支出决算为2902.71万元,完成年初预算的104.95%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加

2.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为178.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加历年项目支出

3.社会保障和就业支出年初预算数为337.79万元,支出决算为295.63万元,完成年初预算的87.52%,决算数小于预算数的主要原因是压缩非必要开支

4.卫生健康支出年初预算数为86.01万元,支出决算为132.29万元,完成年初预算的153.81%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数上调

5.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.55万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加驻村干部补助。

6.住房保障支出年初预算数为201.55万元,支出决算为191.22万元,完成年初预算的94.88%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3288.48万元。其中:

人员经费3071.87万元,较上年决算数增加352.87万元,增长12.98%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费、医疗保险费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等

公用经费216.61万元,较上年决算数增加26.95万元,增长11.07%增,主要原因:车辆报废后、维修成本和运行成本下降二是压缩非必要开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、维修维护费、培训费、公务接待费等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为1.77万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府关于过紧日子要求,严格控制“三公”经费支出,较上年决算数减少2.72万元,下降60.57%,主要原因是落实中央八项规定精神和关于过紧日子要求,严格控制“三公”经费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国(境)活动,较上年决算数持平

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为1.77万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆报废,运行成本降低。较上年决算数减少1.59万元,下降47.33%,主要原因是车辆报废,运行成本降低

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为1.77万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆报废,运行成本降低,较上年决算数减少1.59万元,下降47.33%,主要原因是车辆报废,运行成本降低

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少1.13万元,下降100.00%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府关于过紧日子要求,严格控制公务接待经费支出

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量1辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

22024年度本部门机关运行经费支出211.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、维修维护费、培训费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少26.91万元,下降11.27%,主要原因是办公设施设备购置经费增减少、落实过紧日子要求压减邮电费、公务接待费等支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平持平。

本年度培训费支出0.08万元,较上年决算数增加0.08万元,增长100%,主要原因是开展技术人员业务知识培训

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计186.08万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出186.08万元。授予中小企业合同金额186.08万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额154.50万元,占政府采购支出总额的83.03%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

 

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目24,涉及资金688.02万元,占一般公共预算项目支出总额的18.46%。组织对“智慧市场监管平台建设项目”项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出48.388万元。

从评价情况来看,25个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途,实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值,23个项目自评结果为“良好”5个,自评结果为“优秀”20个。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映公平竞争审查第三方评估经费2023年农村集体聚餐、学校食品食品安全责任保险经费24个项目绩效自评结果。

1.机关办公楼及乡镇市场监管所办公场所维修项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成了局机关及部分乡镇市场监管所办公楼的维修;二是保障了工作人员安全的工作环境。发现的主要问题及原因:工程进展缓慢。下一步改进措施:督促施工单位按照进度,按期完成维修工作任务。机关办公楼及乡镇市场监管所办公场所维修项目绩效自评情况:优秀

2.“公平竞争审查第三方评估经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成了12个单位2021年以来出台的政策措施文件等的公平竞争审查评估;二是完成了政策措施文件审查,提出妨碍公平竞争的文件5份。发现的主要问题及原因:一是部分单位公平竞争审查人员业务能力不足;二是个别单位公平竞争审查机制不健全。下一步改进措施:一是加强业务人员公平竞争审查的能力培训;二是针对发现的问题,督促各单位建立健全公平竞争审查机制。公平竞争审查第三方评估经费项目绩效自评情况:优秀

3.“2023年农村集体聚餐、学校食品食品安全责任保险经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成了学校食品食品安全责任保险购买全覆盖;二是完成了2023年农村集体聚餐保险的购买。发现的主要问题及原因:一是学校食品安全监管责任落实不到位;二是农村集体聚餐和学校食品安全应急预案不完善。下一步改进措施:一是督促学校严格落实校园食品安全监管责任,提高监管效率;二是指导各村、各学校完善食品安全应急预案,提高应急工作质量2023年农村集体聚餐、学校食品食品安全责任保险经费绩效自评情况:优秀

4.“2024年市场监督管理专项资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.62分。项目全年预算数为31万元,执行数为29.83万元,完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况:一是完成了食品和农产品安全监督抽检任务;二是全年辖区内无食品安全事故发生。发现的主要问题及原因:不合格食品处置上报缓慢。下一步改进措施:进一步提高不合格食品处置进程,及时上报处置进展,提高工作效率和质量2024年市场监督管理专项资金绩效自评情况:优秀

5.“2024年县直单位驻村干部补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.64分。项目全年预算数为25.76万元,执行数为24.83万元,完成预算的96.41%。项目绩效目标完成情况:一是健全组织制度,规范村级运作,修订完善村规民约9项,建立健全议事规则、财务管理制度、民主监督制度等5项,确保村级事务公开透明、规范运行;二是积极开展农村人居环境整治行动,清理垃圾7.5吨,修建道路2.8公里,安装路灯153盏三是健全矛盾纠纷化解机制,促进社会和谐。发现的主要问题及原因:一是驻村人员业务不熟悉,工作经验不足;二是培训与学习不足。下一步改进措施:一是安排对农村农作业务熟悉,有农村工作经验的人员;二是集中开展农村相关工作的业务培训,提高工作质量2024年县直单位驻村干部补助绩效自评情况:优秀

6.“证照工本费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为8.5万元,执行数为8.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:购买发放市场主体营业执照、经营许可证等300余件。发现的主要问题及原因:办理市场主体营业执照、经营许可证的工作人员业务不熟悉。下一步改进措施:安排集中培训,提高市场主体营业执照、经营许可证办理人员培训,提高工作效率和质量。证照工本费绩效自评情况:优秀

7.“城关、孟坝镇市场监管所快检中心建设项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了城关、孟坝镇市场监管所快检中心食品安全快速检验检测室发现的主要问题及原因:快检中心人员业务能力不足。下一步改进措施:有针对性的开展食品安全快速检测人员业务培训,提高工作质量。城关、孟坝镇市场监管所快检中心建设项目绩效自评情况:优秀

8.“2022年工业产品监督抽检项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.11分。项目全年预算数为30万元,执行数为15万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况:完成了2022年工业产品质量安全监督抽检202批次,并顺利通过验收。发现的主要问题及原因:一是工业产品质量安全监督抽检报告送达不及时;二是不合格产品后处置不规范;三是支付工作滞后。下一步改进措施:一是及时送达工业产品质量安全监督抽检报告;二是加强业务培训,提高不合格产品后处置工作;三是积极争取资金,及时支付工业产品质量安全监督抽检工作费用。2022年工业产品监督抽检项目绩效自评情况:良好

9.“2023年食品安全监督抽检快检试剂经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.35分。项目全年预算数为33.84万元,执行数为21.5万元,完成预算的63.53%。项目绩效目标完成情况:完成了2023年度食品安全监督抽检快检试剂1095批次,并顺利通过验收。发现的主要问题及原因:一是食品安全监督抽检快检试剂供货进展缓慢;二是支付工作滞后。下一步改进措施:一是积极督促供货企业加快供货进度,保障食品安全快速检测工作顺利开展;二是积极争取资金,及时支付食品安全快速检测试剂费用。2023年食品安全监督抽检快检试剂经费绩效自评情况:优秀

10.“2024年食品药品监管补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是依托“1+19”智慧监管指挥中心,开展网上巡查5130户次;二是开展了食品安全“你点我检”“你送我检”活动;三是药品零售企业ERP系统数据对接151户。发现的主要问题及原因:一是食品安全网络巡查覆盖不全面;二是药品零售企业ERP系统数据对接不及时。下一步改进措施:一是进一步提高智慧监管网络巡查巡视率,确保不留死角;二是及时与药品经营企业对接,提高ERP系统使用率。2024年食品药品监管补助资金绩效自评情况:优秀

11.“2024年市场监督管理专项资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.998万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况:一是完成了食品和农产品安全监督抽检任务;二是全年辖区内无食品安全事故发生。发现的主要问题及原因:不合格食品处置上报缓慢。下一步改进措施:进一步提高不合格食品处置进程,及时上报处置进展,提高工作效率和质量2024年市场监督管理专项资金绩效自评情况:优秀

12.“2021年工业产品监督抽检资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为32.105万元,执行数为0万元,完成预算的0。项目绩效目标完成情况:完成了2021年工业产品质量安全监督抽检202批次,并顺利通过验收。发现的主要问题及原因:一是工业产品质量安全监督抽检报告送达不及时;二是不合格产品后处置不规范;三是支付工作为完成。下一步改进措施:一是及时送达工业产品质量安全监督抽检报告;二是加强业务培训,提高不合格产品后处置工作;三是积极争取资金,及时支付工业产品质量安全监督抽检工作费用。2021年工业产品监督抽检项目绩效自评情况:良好

13.“开云足彩app下载官网2023年度招商引资成效先进单位奖金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0万元,完成预算的0。项目绩效目标完成情况:全面完成了招商引资工作团任务。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:通过合法渠道,积极联系大型企业,完成招商引资工作任务。开云足彩app下载官网2023年度招商引资成效先进单位奖金绩效自评情况:良好

14.“产品质量监督抽检工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30万元,执行数为15万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况:完成了工业产品质量安全监督抽检,并顺利通过验收。发现的主要问题及原因:一是工业产品质量安全监督抽检报告送达不及时;二是不合格产品后处置不规范;三是支付工作为完成。下一步改进措施:一是及时送达工业产品质量安全监督抽检报告;二是加强业务培训,提高不合格产品后处置工作;三是积极争取资金,及时支付工业产品质量安全监督抽检工作费用。产品质量监督抽检工作经费绩效自评情况:优秀

15.“食品安全监督抽检工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为160万元,执行数为80万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况:完成了食品安全监督抽检,并顺利通过验收。发现的主要问题及原因:一是食品安全监督抽检报告送达不及时;二是不合格产品后处置不规范;三是支付工作为完成。下一步改进措施:一是及时送达食品安全监督抽检报告;二是加强业务培训,提高不合格产品后处置工作;三是积极争取资金,及时支付工业产品质量安全监督抽检工作费用。食品安全监督抽检工作经费绩效自评情况:优秀

16.“智慧市场监管平台升级改造费用”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为10万元,执行数为5万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况:完成了智慧监管平台加载特种设备和药品监管模块,并顺利通过验收。发现的主要问题及原因:一是特种设备和药品智慧监管接入率低;二是智慧监管平台巡查次数不足。下一步改进措施:一是进一步提高智慧监管网络巡查巡视率,确保不留死角;二是加强宣传,提高特种设备和药品经营企业接入工作进度。智慧市场监管平台升级改造费用绩效自评情况:良好

17.“新招录、新调入工作人员配发制服和标志经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.99万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况:完成了新招录公务员、新调入人员32人,制服配发。发现的主要问题及原因:制服制作企业配送进展缓慢。下一步改进措施:督促配送企业按期完成32人新招录、新调入工作人员制服配发。新招录、新调入工作人员配发制服和标志经费绩效自评情况:优秀

18.“标准化规范化建设专项经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.99分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.999万元,完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况:一是落实组织生活制度,加强党支部标准化规范化建设;二是健全了各项基本工作制度;三是健全日常监管、专项整治和执法规范等工作制度。发现的主要问题及原因:各项工作制度落实不到位。下一步改进措施:加强人员业务,提高业务能力,全面落实各项基本工作制度。标准化规范化建设专项经费绩效自评情况:优秀

19.“配发制式服装和标志经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:配置执法人员执法服装219套,全面保障了执法的规范性。发现的主要问题及原因:不合身的执法服装更换工作缓慢。下一步改进措施:加强监督,提高执法服装的更换进程,确保执法人员能够严格文明规范执法。配发制式服装和标志经费绩效自评情况:优秀

20.“2021年食品安全抽检资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为85.298万元,执行数为0万元,完成预算的0。项目绩效目标完成情况:完成了食品安全监督抽检,并顺利通过验收。发现的主要问题及原因:一是食品安全监督抽检报告送达不及时;二是不合格产品后处置不规范;三是支付工作为完成。下一步改进措施:一是及时送达食品安全监督抽检报告;二是加强业务培训,提高不合格产品后处置工作;三是积极争取资金,及时支付工业产品质量安全监督抽检工作费用。2021年食品安全抽检资金绩效自评情况:良好

21.“市场监督管理专项资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.04分。项目全年预算数为6.39万元,执行数为5.78万元,完成预算的90.43%。项目绩效目标完成情况:一是完成了食品和农产品安全监督抽检任务;二是全年辖区内无食品安全事故发生。发现的主要问题及原因:不合格食品处置上报缓慢。下一步改进措施:进一步提高不合格食品处置进程,及时上报处置进展,提高工作效率和质量。市场监督管理专项资金绩效自评情况:优秀

22.“食品药品监管补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为6.5万元,执行数为6.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是依托“1+19”智慧监管指挥中心,开展网上巡查5130户次;二是开展了食品安全“你点我检”“你送我检”活动;三是药品零售企业ERP系统数据对接151户。发现的主要问题及原因:一是食品安全网络巡查覆盖不全面;二是药品零售企业ERP系统数据对接不及时。下一步改进措施:一是进一步提高智慧监管网络巡查巡视率,确保不留死角;二是及时与药品经营企业对接,提高ERP系统使用率。食品药品监管补助资金绩效自评情况:优秀

23.“2024年度工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.59分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的95.85%。项目绩效目标完成情况:一是保障了中心日常办公、业务开展、设备日常维护等基本运转需求,确保了机构正常高效运行;二是支持了食品药品抽样检测、市场巡查、人员培训等专项业务活动的开展,为完成年度工作任务目标提供了资金保障完成食品抽检1025批次,培训人员15人次等。发现的主要问题及原因:一是部分经费支付进度略滞后于时间节点,原因是部分采购流程周期较长);二是绩效指标细化程度可进一步加强。下一步改进措施:一是加强预算执行监控,提前规划支付流程,加快执行进度;二是进一步科学设定绩效指标,增强指标的可考核性和导向性。

24.“2024年度县直单位驻村干部项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.93分。项目全年预算数为2.736万元,执行数为2.736万元,完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况:一是按时足额发放了派驻驻村工作干部的生活补助和交通通讯补贴,共计发放1人次,发放金额2.736万元,保障了驻村干部的基本待遇;二是激发了驻村干部的工作积极性,支持其在驻村点开展帮扶工作,取得了驻村帮扶成效帮助建强村党组织,落实帮扶夯实“三保障”基础。发现的主要问题及原因:一是补助发放的审核流程可进一步优化;二是驻村协调有待加强。下一步改进措施:一是完善补助发放审核机制,提高效率和准确性;二是强化责任落实。积极协调解决帮扶工作中遇到的困难和问题。

三、部门重点绩效评价结果

我单位组织对2024年度智慧市场监管平台建设项目进行了重点评价:

项目绩效自评情况:项目绩效自评得分为95.5分,评价等级为“优秀”。全年预算数为48.388万元,执行数48.388万元,执行率100%。

项目绩效目标完成情况:一是从主体自律、社会共治、部门监管三个环节入手,将食品餐饮生产全过程置于公众监督之下,有效形成市场倒逼。二是实现食品安全监管信息化、阳光化、智慧化,以机器换人的思想解放监管压力,提升监管效能。三是监管平台投入使用后,已实现餐饮单位信息录入全覆盖,实现了远程实时监控,各类风险隐患得到有效遏制。发现的主要问题及原因:一是项目年度绩效目标不明确,部分绩效指标设置不合理。二是项目管理制度不健全。未建立完善的项目预算绩效管理制度,未严格落实绩效目标管理的主体责任,重产出,轻管理,全过程评价仍欠缺。三是食品智慧监控系统功能不完备。受项目资金限制,平台只实现了基本功能的操作。监控视频存储回放功能、智能抓拍同步预警等功能均未开通。下一步改进措施:一是加强预算绩效管理,提高财政资金使用效益。二是加强部门协调,共同推进监管平台的后续建设。三是加强食品智慧监管政策宣传,构建多元共治格局。增强社会各界参与积极性,营造了共治共享的良好氛围。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网市场监督管理局智慧市场监管平台建设项目绩效评价报告.pdf

开云足彩app下载官网市场监督管理局2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf




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