| 索引号: | 3070211020000083000000/2024032000000015 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2024-01-22 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
开云足彩app下载官网司法局2024年部门预算公开说明
一、部门主要职责
(一)承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。
(二)贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律、法规、规章和方针政策,编制全县司法行政工作的中长期规划和年度计划,并组织实施。
(三)承办各部门起草报送拟以县政府名义发布实施的规范性文件草案合法性审查工作。对县政府规范性文件的贯彻执行进行评估并提出完善和改进建议。承办县政府规范性文件的定期清理工作。
(四)承担统筹推进法治政府建设责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇政府依法行政、行政执法工作。负责综合协调行政执法,规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权、重大行政执法决定法制审核工作,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。审核承办县直部门行政执法主体和行政执法人员资格。
(五)承办向县政府申请的行政复议案件工作,协助有关部门办理县政府行政应诉案件,指导、监督乡镇、县直部门行政复议和行政应诉工作。
(六)承担统筹规划法治社会建设责任。按照中央、省、市统一部署,拟订法治宣传教育实施规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。
(七)指导、管理全县社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。
(八)负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施,统筹布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督公共法律服务中心(站、室)建设。指导、监督和管理全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。
(九)协助县政府聘请法律顾问工作。对县政府作出的重大行政决策进行合法性审查。协调代理县政府行政诉讼和以县政府作为民事主体的相关法律事务,负责县政府法律事务咨询工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。
(十)负责本系统服装、设备和信息化建设等工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
(十一)指导本系统党的建设、廉政建设、队伍建设和思想政治工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全县法律服务行业党建工作。指导本系统精神文明建设工作。管理各司法所干部。
(十二)办理人大、政协代表提议和议案、意见和建议。完成县委、县政府和上级司法行政部门交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
开云足彩app下载官网司法局机关人员编制18名,其中:行政编制17名,工勤编制1名。设局长1名、副局长2名,核定纪检组长职数1名,单列统计,9个股室;派出19个基层司法所人员编制41名。
2021年年初在职正式职工46人,其中:政法专项编制45人,工勤事业编制1人。退休人员2021年初14人,2020年末14人,遗属供养人员7人。
三、部门预算单位构成:
开云足彩app下载官网司法局机关以及派出19个基层司法所。
四、部门预算指标注解
(一)预算收支增减变化情况说明
2024年收入1184.69万元,其中财政拨款1184.69万元。
2024年支出1184.69万元。较2023年1036.77万元增长147.92万元,增长12.5%。
(二)基本支出
2024年基本支出995.69万元,较2023年936.77万元增长58.92万元,增长5.9%。增长主要原因业务活动增加。
(三)项目支出
2024年项目支出189万元,较2023年100万元增加89万元,主要原因是转移支付增加.
(四)政府支出情况说明
1.公共安全支出828.47万元,较2023年875.14万元减少46.67万元,减少5.6%。
2.社会保障和就业支出100万元,较2023年78.22万元增加21.78万元,增加21.78%。主要原因是退休人员工资结构的调整。
3.卫生健康支出9.753元,主要为医疗保险支出。
4.住房保障支出57.47元,主要为住房公积金支出。
(五)机关运行经费安排情况说明
2024年机关运行经费56.10万元,较2023年56.1万元,没有变化。
(六)非税收入
2024年开云足彩app下载官网司法局非税收入0元。
五、部门一般性支出财政拨款情况
(一)三公经费预算
1.因公出国(境)费 0万元,无因公出国(境)费用。
2.公务接待0.5万元,较2023年0.5万元无变化,减少(增长)0%。
3.公务用车运行维护费0万元,较2021年减少(增长)0 万元, 减少(增长)0%。
(二)政府采购预算
4.采购预算金额56.10万元。
(三)其他经费预算
5.培训费:1万元,较2022年1万元减少 0万元,减少0%。
6.会议费:1万元,较2022年1万元减少0万元,减少0%。
六、国有资产占用情况说明
截至目前,本单位共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求,本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中:涉及项目1个,资金189万元,本年度一般公共预算项目支出0%。)
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三公经费:是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表 1、财政拨款收支总表
2、部门收支总体情况表
3、一般公共预算财政拨款收支预算总表
4、一般公共预算财政拨款支出表
5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表
6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表
7、政府性基金预算财政拨款支出表
8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表
9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表
10、财政专户收支预算总表
11、财政专户支出情况
12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表

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