开云足彩app下载官网人民政府

司法局政府信息公开

全文检索
索引号: 3070211020000083000000/2025092200000016 发布机构:
生效日期: 2025-09-22 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算决算

2024年度开云足彩app下载官网公证处部门决算公开

来源: 发布时间:2025-09-22 浏览次数: 【字体:

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

办理各类公证事务和相关的法律事务,为社会提供法律服务和法律保障,引导公民、法人正确设立、变更或终止法律行为,维护经济秩序和社会主义法制,预防纠纷,减少诉讼,制止不法行为,保护国家利益和公民、法人的合法权益。

二、机构设置

根据工作职责,开云足彩app下载官网公证处内设两个岗位。

文秘岗位:贯彻宣传国家、省、市、县相关政策和有关公证的法律法规,收集、审查、受理、整理各有公证和证明卷宗及相关的回访调研工作。

受理公证岗位:证明有法律意义的事实,主要包括出生、生存、死亡、身份、经历、学历、国籍、婚姻状况、亲属关系等事项;证明有法律效力的相关事项,包括合同公证,土地使用出让、转让,房屋转让,买卖股权转让、拍卖,工程招标证明公证;证明有法律意义的文书,知识产权的享有,转让和使用许可文书,证明法人和其他组织的授托,公司章程、会议决议或其它法律文书;依法证明和公证其他事项。

开云足彩app下载官网公证处为正科级全额拨款事业单位(公益一类),总编制数5名,现在职人员7名,退休人员1名,其中主任1名,副主任1名,工作人员5名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:开云足彩app下载官网公证处

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

138.35

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

107.41

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

4.67

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

10.61


9


九、卫生健康支出

39

5.16


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

2.74


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

7.76


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

138.35

本年支出合计

57

138.35

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

0.00

总计

30

138.35

总计

60

138.35

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表

单位:开云足彩app下载官网公证处

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

138.35

138.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

107.41

107.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

107.41

107.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040606

律师管理

107.41

107.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

4.67

4.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

4.67

4.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060599

其他科技条件与服务支出

4.67

4.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10.61

10.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

10.34

10.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.34

10.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

5.16

5.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.16

5.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

5.16

5.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2.74

2.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2.74

2.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.74

2.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.76

7.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.76

7.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

7.76

7.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

单位:开云足彩app下载官网公证处

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

138.35

120.14

18.22

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

107.41

96.60

10.81

0.00

0.00

0.00

20406

司法

107.41

96.60

10.81

0.00

0.00

0.00

2040606

律师管理

107.41

96.60

10.81

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

4.67


4.67

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

4.67


4.67

0.00

0.00

0.00

2060599

其他科技条件与服务支出

4.67


4.67

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10.61

10.61


0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

10.34

10.34


0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.34

10.34


0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.27

0.27


0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.27

0.27


0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

5.16

5.16


0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.16

5.16


0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

5.16

5.16


0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2.74


2.74

0.00

0.00

0.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2.74


2.74

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.74


2.74

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.76

7.76


0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.76

7.76


0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

7.76

7.76


0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:开云足彩app下载官网公证处

2024年度

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

138.35

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36

107.41

107.41




5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

4.67

4.67




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

10.61

10.61




9


九、卫生健康支出

41

5.16

5.16




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

2.74

2.74




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

7.76

7.76




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

138.35

本年支出合计

59

138.35

138.35



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00



  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

138.35

总计

64

138.35

138.35



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:开云足彩app下载官网公证处

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

138.35

120.14

18.22

204

公共安全支出

107.41

96.60

10.81

20406

司法

107.41

96.60

10.81

2040606

律师管理

107.41

96.60

10.81

206

科学技术支出

4.67


4.67

20605

科技条件与服务

4.67


4.67

2060599

其他科技条件与服务支出

4.67


4.67

208

社会保障和就业支出

10.61

10.61


20805

行政事业单位养老支出

10.34

10.34


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.34

10.34


20899

其他社会保障和就业支出

0.27

0.27


2089999

其他社会保障和就业支出

0.27

0.27


210

卫生健康支出

5.16

5.16


21011

行政事业单位医疗

5.16

5.16


2101102

事业单位医疗

5.16

5.16


213

农林水支出

2.74


2.74

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2.74


2.74

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.74


2.74

221

住房保障支出

7.76

7.76


22102

住房改革支出

7.76

7.76


2210201

住房公积金

7.76

7.76


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:开云足彩app下载官网公证处

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

117.58

302

商品和服务支出

2.55

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

37.80

30201

  办公费

0.28

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

8.93

30202

  印刷费

0.05

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

30.88

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

16.44

30205

  水费

0.08

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.34

30206

  电费

0.18

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.22

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

5.16

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.27

30211

  差旅费

1.60

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

7.76

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.06

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.05

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.03




人员经费合计

117.58

公用经费合计

2.55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:开云足彩app下载官网公证处

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:开云足彩app下载官网公证处

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:开云足彩app下载官网公证处

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


本部门没有该项支出


本部门没有该项支出

本部门没有该项支出

本部门没有该项支出


本部门没有该项支出


本部门没有该项支出

本部门没有该项支出

本部门没有该项支出

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为138.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加12.12万元,增长9.60%,主要原因是人员工资及社保基数上调。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计138.35万元,其中:财政拨款收入138.35万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计138.35万元,其中:基本支出120.14万元,占86.83%;项目支出18.22万元,占13.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为138.35万元。与上年相比,各增加12.12万元,增长9.60%。主要原因是人员工资及社保上调,办案成本上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出138.35万元,较上年决算数增加12.12万元,增长9.60%。主要原因是人员工资及社保上调,办案成本上涨。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出138.35万元,主要用于以下方面:公共安全支出107.41万元,占77.64%;教育支出0.00万元,占0.00%;科学技术支出4.67万元,占3.37%;社会保障和就业支出10.61万元,占7.67%;卫生健康支出5.16万元,占3.73%;农林水支出2.74万元,占1.98%;住房保障支出7.76万元,占5.61%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.20万元,支出决算为138.35万元,完成年初预算的112.30%。

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出。

4.公共安全支出年初预算数为101.37万元,支出决算为107.41万元,完成年初预算的105.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资及社保基数上调。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.67万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位没有该项支出。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出。

8.社会保障和就业支出年初预算数为9.82万元,支出决算为10.61万元,完成年初预算的108.03%,决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数上调。

9.卫生健康支出年初预算数为3.86万元,支出决算为5.16万元,完成年初预算的133.69%,决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数上调。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.74万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位没有该项支出。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出。

18.住房保障支出年初预算数为8.15万元,支出决算为7.76万元,完成年初预算的95.22%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有该项支出。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出。

21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出。

22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出120.14万元。其中:

人员经费117.58万元,较上年决算数增加10.84万元,增长10.16%,主要原因是人员工资及社保基数上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费2.55万元,较上年决算数减少0.03万元,下降1.08%,主要原因是单位办公费下调。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有三公经费支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

 

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无此项经费支出。

本年度培训费支出0.05万元,较上年决算数增加0.05万元,增长100%,主要原因是本年培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金21.04万元,占一般公共预算项目支出总额的15.21%。对2024年度公证办案业务经费、2024年县直单位驻村干部补助、远程视频、公证系统购置、公证案件业务经费等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金21.04万元,占政府性基金预算项目支出总额的15.21%。从评价情况来看,上述项目均达到了预期目标,符合政策规定。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映公证办案业务经费、2024年县直单位驻村干部补助、远程视频、公证系统购置、公证案件业务经费等4个项目绩效自评结果。

开云足彩app下载官网公证处年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门“三定”方案确定的职能职责,符合部门中长期实施规划;绩效指标清晰、可量化,与部门年度的任务数相对应,与2024年预算资金相匹配;预算配置科学合理,预算执行积极有效,预算管理透明规范,资产管理安全高效,职责履行目标完成、质量达标,履职效益较好。开云足彩app下载官网公证处2024年度严格执行财经制度和管理规定,按时完成预算执行进度,严格控制、合理利用各项经费,鼓励合法合规的经费开支,按要求进行预算管理,不断完善资产管理制度,提高了国有资产使用效益。开云足彩app下载官网公证处对2024年部门整体支出绩效自评结果为优秀,绩效得分为91.67分。

 

1. “公证办案业务经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障当事人合法权益;二是更好的服务了县域经济发展。发现的主要问题及原因:预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。存在绩效目标和绩效指标填报不完整、个别绩效指标值设置不准确的情况。下一步改进措施:加强预算绩效目标管理,编制完整、全面、合理的绩效指标。一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置,与项目年度实施内容预期产出及效益相关,全面完整反映项目的预期产出和效益。二是规范绩效指标设置,合理确定指标值,切实提高绩效指标编制水平。

2. “2024年县直单位驻村干部补助、远程视频、公证系统购置、”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7.3万元,执行数为5.5万元,完成预算的75.34%。项目绩效目标完成情况:一是当年购置系统已经是年底;二是伟完全支付结束。发现的主要问题及原因:预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。存在绩效目标和绩效指标填报不完整、个别绩效指标值设置不准确的情况。下一步改进措施:加强预算绩效目标管理,编制完整、全面、合理的绩效指标。一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置,与项目年度实施内容预期产出及效益相关,全面完整反映项目的预期产出和效益。二是规范绩效指标设置,合理确定指标值,切实提高绩效指标编制水平。

3. “2024年县直单位驻村干部补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2.74万元,执行数为2.74万元,完成预算的100%。

4. “公证办案业务经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障当事人合法权益;二是更好的服务了县域经济发展。发现的主要问题及原因:预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。存在绩效目标和绩效指标填报不完整、个别绩效指标值设置不准确的情况。下一步改进措施:加强预算绩效目标管理,编制完整、全面、合理的绩效指标。一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置,与项目年度实施内容预期产出及效益相关,全面完整反映项目的预期产出和效益。二是规范绩效指标设置,合理确定指标值,切实提高绩效指标编制水平。

三、部门重点绩效评价结果

认真组织开展绩效自评工作,对2024年度部门整体支出绩效县级财政安排的项目的绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行自评。

名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网公证处2024年部门整体绩效自评报告


【打印正文】
分享到:
【字体: 
Baidu
map