| 索引号: | 3070211020000333000000/2023042700000008 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2023-01-04 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
开云足彩app下载官网上肖镇人民政府2023年部门预算公开说明
一、部门主要职责
宣传并贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规,执行本级党代会、人民代表大会的决议,上级党委及国家行政机关的决定和命令,发布决定。编制本行政区域内的经济和社会发展规划、计划,并组织实施;管理本行政区域内的经济、文化、教育、卫生、扶贫等社会公益事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。维护社会治安秩序,做好社会治安综合治理,保障宪法和法律赋予公民的各种权利,处理其他由法律规定的事项。保护各种经济组织的合法权益,致力促进本行政区域经济的发展。办理上级党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
本单位下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室,内设农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、乡村振兴工作站等机构。人员编制62人,其中行政编制23人,事业编制39人。实有财政供养人员情况:在职人员86人,离休人员1人,退休人员25人,遗属供养人员7人。
三、部门决算单位构成
部门决算由镇本级构成。
四、部门预算指标注解
(一)预算收支增减变化情况说明
2023年收入1358.77万元,其中财政拨款1358.77万元。
2023年支出1358.77万元。较2022年1265.04万元增加93.73万元,增加7.4%。
(二)基本支出
2023年基本支出1358.77万元,较2022年1238.04万元增长120.73万元,增长9.75%。增长的主要原因是人员工资正常晋升,工资支出增加。
(三)项目支出
2023年项目支出27万元,与2022年持平。
(四)政府支出情况说明
1.一般公共服务支出1275.67万元,较2022年1038.4减少109.23万元,减少9.52%。主要的原因是村卫生室回购等项目已完工。
2.社会保障和就业支出103.3万元,较2020年增长66.02万元,增长177.09%。主要原因是单位职工住房公积金支出增加、离退休人员工资调标等。
(五)机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费74.26万元,较2022年68.23万元,增加6.03万元,增加8.84%,增加三支一扶等人员。
五、部门一般性支出财政拨款情况
(一)三公经费预算
1.因公出国(境)费0万元,无因公出国(境)费用。
2.公务接待3万元,较2022年无变化。
3.公务用车运行维护费6万元,较2022年无变化。
(二)政府采购预算
采购预算金额0万元。
(三)其他经费预算
5.培训费:0.77万元,较2022年减少1.07万元,减少58.15%。
6.会议费:0万元,较2022年无变化%。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三公经费:是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、国有资产占用情况说明
截至目前,本单位共有车辆1辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
附表
(1)部门收支总体情况表 |
(2)部门收入总体情况表 |
(3)部门支出总体情况表 |
(4)财政拨款收支总体情况表 |
(5)财政拨款支出表 |
(6)一般公共预算支出情况表 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 |
(8)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 |
(9)一般公共预算机关运行经费 |
(10)政府性基金预算支出情况表 |
(11)部门管理转移支付表 |

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