| 索引号: | 3070211020000333000000/2024031900000005 | 发布机构: | 上肖镇人民政府 |
| 生效日期: | 2024-01-23 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
开云足彩app下载官网上肖镇人民政府2024年部门预算公开
开云足彩app下载官网上肖镇人民政府2024年部门预算公开说明 |
一、部门主要职责 宣传并贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规,执行本级党代会、人民代表大会的决议,上级党委及国家行政机关的决定和命令,发布决定。编制本行政区域内的经济和社会发展规划、计划,并组织实施;管理本行政区域内的经济、文化、教育、卫生、扶贫等社会公益事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。维护社会治安秩序,做好社会治安综合治理,保障宪法和法律赋予公民的各种权利,处理其他由法律规定的事项。保护各种经济组织的合法权益,致力促进本行政区域经济的发展。办理上级党委、政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 本单位下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室,内设农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、乡村振兴工作站等机构。人员编制66人,其中行政编制23人,事业编制43人。实有财政供养人员情况:在职人员83人,离休人员1人,退休人员26人,遗属供养人员8人。 三、部门决算单位构成 部门决算由镇本级构成。 四、部门预算指标注解 (一)预算收支增减变化情况说明 2023年收入1358.77万元,其中财政拨款1358.77万元。 2024年支出1396.35万元。较2023年1358.77万元增加37.58万元,增加2.76%。 (二)基本支出 2024年基本支出1239.71万元,较2023年1201.41万元增长38.3万元,增长3.18%。增长的主要原因是人员工资正常晋升,工资支出增加。 (三)项目支出 2024年项目支出27万元,较2023年无变化。 (四)政府支出情况说明 一般公共服务支出2024年支出1396.35万元,较2023年1358.77万元增加37.58万元,增加2.76%。主要的原因是人员变动、商品服务增加。 (五)机关运行经费安排情况说明 2024年机关运行经费73.54万元,较2023年74.26万元,减少0.72万元,减少0.96%。 (六)非税收入 115万元 五、部门一般性支出财政拨款情况 (一)三公经费预算 1.因公出国(境)费0万元,无因公出国(境)费用。 2.公务接待3万元,较2023年无变化。 3.公务用车运行维护费6万元,较2023年无变化。 (二)政府采购预算 采购预算金额0万元。 (三)其他经费预算 5.培训费:1.84万元,较2023年增长0.8万元,增长74.77%。 6.会议费:0万元,较2023年无变化%。 一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三公经费:是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。 机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 六、国有资产占用情况说明 截至目前,本单位共有车辆1辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 根据财政预算绩效管理要求,本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中:涉及项目*个,资金*万元,本年度一般公共预算项目支出*%。 附表 1、财政拨款收支总表 2、部门收支总体情况表 3、一般公共预算财政拨款收支预算总表 4、一般公共预算财政拨款支出表 5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表 6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表 7、政府性基金预算财政拨款支出表 8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表 9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表 10、财政专户收支预算总表 11、财政专户支出情况表 12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表 |

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