| 索引号: | 3070211020000343000000/2025092400000039 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-09-23 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
2024年度开云足彩app下载官网太平镇人民政府部门决算
2024年度
开云足彩app下载官网太平镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
主要职责是制定并组织实施区域经济发展规划,推动产业结构调整和招商引资,培育新型农村专业合作组织,指导农业生产及商品流通,协调区域经济合作。提供公共服务组织教育、科技、文化、卫生、体育等公益事业建设,推进新农村信息化建设,完善社会保障体系,管理财政资金并监督使用。加强社会管理统筹辖区内公共安全,建立应急机制化解矛盾纠纷,维护社会稳定;管理土地、林业、水利等自然资源,落实环保政策。改善民生保障组织实施扶贫开发,推进乡村振兴;落实强农惠农政策,保障农民权益;统筹城乡公共服务设施建设,提升基层治理能力。完成上级任务执行上级政府指令,如土地管理、征兵、防汛等事务;定期编制财政预算并接受监督。
二、机构设置
按照改革后机构设置要求现有内设行政机构4个:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室,事业机构4个:党群服务中心、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、综合执法队,其中:平安法治办公室加挂社会治安综合治理中心牌子;党群服务中心加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:开云足彩app下载官网太平镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,219.78 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,657.29 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 5.60 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 94.50 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 166.52 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 65.29 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 250.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 27.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,854.41 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 99.18 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 4,219.78 | 本年支出合计 | 57 | 4,219.78 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 4,219.78 | 总计 | 60 | 4,219.78 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:开云足彩app下载官网太平镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4,219.78 | 4,219.78 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,657.29 | 1,657.29 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,585.99 | 1,585.99 | |||||
2010301 | 行政运行 | 1,585.99 | 1,585.99 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | |||||
2013101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |||||
20132 | 组织事务 | 66.30 | 66.30 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 66.30 | 66.30 | |||||
204 | 公共安全支出 | 5.60 | 5.60 | |||||
20402 | 公安 | 5.00 | 5.00 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
20406 | 司法 | 0.60 | 0.60 | |||||
2040601 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 94.50 | 94.50 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 74.50 | 74.50 | |||||
2070109 | 群众文化 | 4.50 | 4.50 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 70.00 | 70.00 | |||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 166.52 | 166.52 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.39 | 142.39 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.20 | 5.20 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.19 | 137.19 | |||||
20808 | 抚恤 | 2.64 | 2.64 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 2.64 | 2.64 | |||||
20810 | 社会福利 | 20.00 | 20.00 | |||||
2081006 | 养老服务 | 20.00 | 20.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 65.29 | 65.29 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.29 | 65.29 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 65.29 | 65.29 | |||||
211 | 节能环保支出 | 250.00 | 250.00 | |||||
21103 | 污染防治 | 250.00 | 250.00 | |||||
2110302 | 水体 | 250.00 | 250.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 27.00 | 27.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 27.00 | 27.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 27.00 | 27.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,854.41 | 1,854.41 | |||||
21302 | 林业和草原 | 14.53 | 14.53 | |||||
2130205 | 森林资源培育 | 14.53 | 14.53 | |||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,839.88 | 1,839.88 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,412.99 | 1,412.99 | |||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 426.89 | 426.89 | |||||
221 | 住房保障支出 | 99.18 | 99.18 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 99.18 | 99.18 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 99.18 | 99.18 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:开云足彩app下载官网太平镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4,219.78 | 1,830.35 | 2,389.43 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,657.29 | 1,518.77 | 138.52 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,585.99 | 1,518.77 | 67.22 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,585.99 | 1,518.77 | 67.22 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | ||||
2013101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | ||||
20132 | 组织事务 | 66.30 | 66.30 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 66.30 | 66.30 | ||||
204 | 公共安全支出 | 5.60 | 0.60 | 5.00 | |||
20402 | 公安 | 5.00 | 5.00 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
20406 | 司法 | 0.60 | 0.60 | ||||
2040601 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 94.50 | 94.50 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 74.50 | 74.50 | ||||
2070109 | 群众文化 | 4.50 | 4.50 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 70.00 | 70.00 | ||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 166.52 | 146.52 | 20.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.39 | 142.39 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.20 | 5.20 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.19 | 137.19 | ||||
20808 | 抚恤 | 2.64 | 2.64 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 2.64 | 2.64 | ||||
20810 | 社会福利 | 20.00 | 20.00 | ||||
2081006 | 养老服务 | 20.00 | 20.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 65.29 | 65.29 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.29 | 65.29 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 65.29 | 65.29 | ||||
211 | 节能环保支出 | 250.00 | 250.00 | ||||
21103 | 污染防治 | 250.00 | 250.00 | ||||
2110302 | 水体 | 250.00 | 250.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 27.00 | 27.00 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 27.00 | 27.00 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 27.00 | 27.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,854.41 | 1,854.41 | ||||
21302 | 林业和草原 | 14.53 | 14.53 | ||||
2130205 | 森林资源培育 | 14.53 | 14.53 | ||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,839.88 | 1,839.88 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,412.99 | 1,412.99 | ||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 426.89 | 426.89 | ||||
221 | 住房保障支出 | 99.18 | 99.18 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 99.18 | 99.18 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 99.18 | 99.18 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:开云足彩app下载官网太平镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,219.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,657.29 | 1,657.29 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 5.60 | 5.60 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 94.50 | 94.50 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 166.52 | 166.52 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 65.29 | 65.29 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 250.00 | 250.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 27.00 | 27.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,854.41 | 1,854.41 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 99.18 | 99.18 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 4,219.78 | 本年支出合计 | 59 | 4,219.78 | 4,219.78 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 4,219.78 | 总计 | 64 | 4,219.78 | 4,219.78 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:开云足彩app下载官网太平镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,219.78 | 1,830.35 | 2,389.43 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,657.29 | 1,518.77 | 138.52 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,585.99 | 1,518.77 | 67.22 |
2010301 | 行政运行 | 1,585.99 | 1,518.77 | 67.22 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | |
2013101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |
20132 | 组织事务 | 66.30 | 66.30 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 66.30 | 66.30 | |
204 | 公共安全支出 | 5.60 | 0.60 | 5.00 |
20402 | 公安 | 5.00 | 5.00 | |
2040299 | 其他公安支出 | 5.00 | 5.00 | |
20406 | 司法 | 0.60 | 0.60 | |
2040601 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 94.50 | 94.50 | |
20701 | 文化和旅游 | 74.50 | 74.50 | |
2070109 | 群众文化 | 4.50 | 4.50 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 70.00 | 70.00 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 166.52 | 146.52 | 20.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.39 | 142.39 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 5.20 | 5.20 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.19 | 137.19 | |
20808 | 抚恤 | 2.64 | 2.64 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 2.64 | 2.64 | |
20810 | 社会福利 | 20.00 | 20.00 | |
2081006 | 养老服务 | 20.00 | 20.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | |
210 | 卫生健康支出 | 65.29 | 65.29 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.29 | 65.29 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 65.29 | 65.29 | |
211 | 节能环保支出 | 250.00 | 250.00 | |
21103 | 污染防治 | 250.00 | 250.00 | |
2110302 | 水体 | 250.00 | 250.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 27.00 | 27.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 27.00 | 27.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 27.00 | 27.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,854.41 | 1,854.41 | |
21302 | 林业和草原 | 14.53 | 14.53 | |
2130205 | 森林资源培育 | 14.53 | 14.53 | |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,839.88 | 1,839.88 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,412.99 | 1,412.99 | |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 426.89 | 426.89 | |
221 | 住房保障支出 | 99.18 | 99.18 | |
22102 | 住房改革支出 | 99.18 | 99.18 | |
2210201 | 住房公积金 | 99.18 | 99.18 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:开云足彩app下载官网太平镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,707.59 | 302 | 商品和服务支出 | 114.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 543.60 | 30201 | 办公费 | 12.91 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 231.64 | 30202 | 印刷费 | 2.70 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 425.56 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 203.65 | 30205 | 水费 | 1.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.19 | 30206 | 电费 | 6.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.34 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.29 | 30208 | 取暖费 | 32.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.49 | 30211 | 差旅费 | 15.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 99.18 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.05 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.84 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.76 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 5.20 | 30217 | 公务接待费 | 2.94 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.64 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.76 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 19.44 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.03 | ||||||
人员经费合计 | 1,715.43 | 公用经费合计 | 114.92 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:开云足彩app下载官网太平镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:开云足彩app下载官网太平镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:开云足彩app下载官网太平镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.69 | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 5.76 | 2.94 | 8.69 | 5.76 | 5.76 | 2.94 | ||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4219.78万元。与上年度相比,收、支总计各增加1274.38万元,增长43.27%,主要原因是人员经费及项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4219.78万元,其中:财政拨款收入4219.78万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4219.78万元,其中:基本支出1830.35万元,占43.38%;项目支出2389.43万元,占56.62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4219.78万元。与上年相比,各增加1274.38万元,增长43.27%。主要原因是人员经费及项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4219.78万元,较上年决算数增加1274.38万元,增长43.27%。主要原因是人员经费及项目经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4219.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1657.29万元,占39.27%;公共安全支出5.60万元,占0.13%;文化旅游体育与传媒支出94.50万元,占2.24%;社会保障和就业支出166.52万元,占3.95%;卫生健康支出65.29万元,占1.55%;节能环保支出250.00万元,占5.92%;城乡社区支出27.00万元,占0.64%;农林水支出1854.41万元,占43.95%;住房保障支出99.18万元,占2.35%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2827.21万元,支出决算为4219.78万元,完成年初预算的149.26%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为1399.67万元,支出决算为1657.29万元,完成年初预算的118.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及办公经费增加。
2.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.60万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是农村交管工作补助增加。
3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为70.00万元,支出决算为94.50万元,完成年初预算的135.00%,决算数大于预算数的主要原因是市县三馆一站补助经费增加。
4.社会保障和就业支出年初预算数为146.12万元,支出决算为166.52万元,完成年初预算的113.96%,决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险费增加。
5.卫生健康支出年初预算数为59.84万元,支出决算为65.29万元,完成年初预算的109.10%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险增加。
6.节能环保支出年初预算数为200.00万元,支出决算为250.00万元,完成年初预算的125.00%,决算数大于预算数的主要原因是太平镇污水处理厂水毁维修工程等项目增加。
7.城乡社区支出年初预算数为27.00万元,支出决算为27.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是2024年街区管理及环境维护费支出。
8.农林水支出年初预算数为821.99万元,支出决算为1854.41万元,完成年初预算的225.60%,决算数大于预算数的主要原因是2022-2023年巴家咀水库饮用水水源一级保护区耕地补及搬迁人口生活补助等项目增加。
9.住房保障支出年初预算数为102.59万元,支出决算为99.18万元,完成年初预算的96.67%,决算数小于预算数的主要原因是按实际核费标准缴纳住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1830.35万元。其中:
人员经费1715.43万元,较上年决算数增加217.39万元,增长14.51%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费114.92万元,较上年决算数减少102.92万元,下降47.25%,主要原因是严格控制办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为8.69万元,支出决算为8.69万元,决算数等于预算数的主要原因是公务接待及公务用车支出,较上年决算数增加0.29万元,增长3.50%,主要原因是公务用车次数及公务接待批次增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无相干支出,较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.76万元,支出决算为5.76万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车支出,较上年决算数增加0.07万元,增长1.22%,主要原因是公务用车批次增加。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无相关支出,较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为5.76万元,支出决算为5.76万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车支出,较上年决算数增加0.07万元,增长1.22%,主要原因是公务用车次数增加。
3.公务接待费全年预算数为2.94万元,支出决算为2.94万元,决算数等于预算数的主要原因是公务接待支出,较上年决算数增加0.22万元,增长8.28%,主要原因是公务接待批次增加。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待17批次196人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出114.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少102.92万元,下降47.25%,主要原因是落实过紧日子要求压减102.92支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无相关支出。
本年度培训费支出0.76万元,较上年决算数减少0.34万元,下降30.91%,主要原因是职工培训次数减少。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目31个,涉及资金2393.48万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2023年全县招商引资先进单位奖励资金”“ 农村公益事业财政奖补项目”等31个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2393.48万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,各个项目整体运行良好,按照年初预算完成绩效目标。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映“2023年全县招商引资先进单位奖励资金”“ 农村公益事业财政奖补项目”等31个项目绩效自评结果。
1.“‘五星级’综治中心补助经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在项目实施过程中,围绕“五星级”综治中心建设目标,项目组全面完成了基础设施升级和改造,整体运行效率达到100%,信息处理能力显著提升;在产出方面,完成了13个村36次回访任务,接待信访率和信访办结率均达到100%;在效益方面,排查、调解能力得到提升,现场解决群众诉求21次,应急响应速度显著提高;在满意度方面,群众对综治中心工作满意度达到100%。通过项目的系统实施,各项绩效目标均得到有效完成,社会治理能力和治理水平得到显著提升。发现的主要问题及原因:项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,所有三级指标均达到了预期完成率,未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施:项目在成本、产出、效益和满意度各方面均表现良好,未发现需要改进的问题。“‘五星级’综治中心补助经费”项目绩效自评情况:自评结果为优。
2.“2022-2023年巴家咀水库饮用水水源一级保护区耕地补及搬迁人口生活补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为586.99万元,执行数为586.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目严格按照预算执行,全面完成了2022-2023年度巴家咀水库饮用水水源一级保护区退出耕地收益补助及搬迁人口生活补助工作。在项目实施过程中,确保了经济成本、社会成本和生态成本指标均达到100%完成率,各项补助资金及时足额发放到位。产出指标方面,数量指标、质量指标和时效指标均实现100%完成,确保了补助工作的全面覆盖和高效实施。效益指标方面,经济效益、社会效益和生态效益均达到预期目标,有效保障了搬迁人口的基本生活需求,促进了水源保护区的生态恢复。服务对象满意度调查显示,受益群众对补助工作的满意度达到100%,充分体现了项目的实施效果和社会认可度。通过该项目的实施,不仅保障了搬迁群众的基本生活,也为巴家咀水库饮用水水源保护区的生态安全做出了积极贡献。发现的主要问题及原因:项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,所有三级指标均达到或超过预期值,资金执行率达到100%,未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施:一是继续保持高标准的管理要求,确保项目各项指标持续达标;二是加强项目后续跟踪评估,及时发现并解决可能出现的问题;三是总结经验,为类似项目的实施提供参考。“2022-2023年巴家咀水库饮用水水源一级保护区耕地补及搬迁人口生活补助”项目绩效自评情况:自评结果为优。
3.“2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80.05万元,执行数为80.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目在实施过程中,严格按照预算执行,全年预算800500.00元全部执行到位,执行率达到100%。在成本控制方面,经济成本、社会成本和生态成本指标均达到100%的完成率;在产出方面,数量、质量和时效指标均实现100%的完成目标;在效益方面,经济效益、社会效益和生态效益指标均达到或超过预期目标;服务对象满意度指标也实现了100%的满意度。项目各项绩效指标均圆满完成,为城乡建设用地增减挂钩工作提供了有力保障,促进了土地资源的合理利用和城乡统筹发展。发现的主要问题及原因:根据项目绩效指标数据,2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金的所有三级指标均已完成,完成率均为100%,未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施:本项目在绩效目标达成方面表现良好,无需分析偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。“2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金”项目绩效自评情况:自评结果为优。
4.“2023年全县招商引资先进单位奖励资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:开云足彩app下载官网太平镇人民政府2023年全县招商引资先进单位奖励资金项目在实施过程中,严格按照预算执行,资金使用规范高效。项目在成本控制方面表现优异,经济成本、社会成本和生态成本指标均达到100%的完成率;在产出方面,数量、质量和时效指标均实现100%的完成目标;项目效益显著,经济效益、社会效益和生态效益指标均达到预期标准;服务对象满意度调查显示满意度为100%,充分体现了项目实施的成效和认可度。通过该项目的实施,有效激励了招商引资工作,促进了当地经济发展,达到了预期效果。发现的主要问题及原因:开云足彩app下载官网太平镇人民政府2023年全县招商引资先进单位奖励资金项目在2025年度的绩效评价中,各项指标均达到或超过预期目标,未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施:一是继续保持对项目资金使用的严格监管,确保资金使用的高效性和合规性;二是进一步优化招商引资工作的流程和机制,提升工作效率和服务质量;三是加强与其他先进单位的经验交流,学习借鉴优秀做法,进一步提升招商引资工作的水平和效果。“2023年全县招商引资先进单位奖励资金”项目绩效自评情况:自评结果为优。
5.“2023年太平镇公共文化设施维修”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目通过系统开展公共文化设施维修工作,全年共完成30场文化活动场地保障任务,活动场次完成率100%;在质量管控方面,项目合格率达到100%,所有维修工程均通过验收;在时效性方面,所有维修工程均按期完成,完成及时率100%;通过10场专项培训宣传活动,有效提升了群众对文化设施的知晓率和使用率;群众幸福感调查显示满意度达到100%,较项目实施前显著提升;项目还注重生态效益,在维修过程中采用环保材料和工艺,生态效益评估达到优良水平。各项绩效指标均圆满完成,为群众提供了优质的文化活动场所,切实提升了群众的幸福感和获得感。发现的主要问题及原因:一是群众幸福感和生态效益的提升是一个长期过程,短期内难以显著体现;二是活动形式和内容可能未能完全满足群众多样化的需求,影响了幸福感的提升;三是在生态效益方面,可能缺乏具体的量化措施和评估标准,导致提升效果不够明显。下一步改进措施:一是加强群众需求调研,根据群众反馈优化活动形式和内容,提升活动的吸引力和参与度;二是制定具体的生态效益提升措施,如增加绿化面积、改善设施环境等,并建立量化评估标准;三是加强宣传和培训,提高群众对公共文化设施的认知和使用率,从而提升幸福感和获得感;四是建立长期跟踪评估机制,定期收集群众反馈,及时调整和优化项目实施方案。“2023年太平镇公共文化设施维修”项目绩效自评情况:自评结果为优。
6.“2024年村(社区)办公费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为66.3万元,执行数为66.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在项目实施过程中,围绕村(社区)办公经费保障这一核心目标,项目组严格按照预算执行,确保了663000元财政资金的100%到位和使用。在经济成本控制方面,实现了10%的成本节约目标;在产出指标方面,数量、质量和时效三个维度的完成率均达到100%,完全符合预期要求;在社会效益方面,项目执行有效改善了村(社区)办公条件,群众满意度调查显示满意度达到99%,超额完成既定目标。通过项目的规范实施,为太平镇各村(社区)提供了稳定的办公经费保障,促进了基层组织的正常运转和服务能力的提升。发现的主要问题及原因:根据项目绩效指标数据,2024年村(社区)办公费项目在各项指标上均达到了预期目标,未出现偏离情况。下一步改进措施:本项目在绩效目标实现方面表现良好,无需分析偏离原因和改进措施。“2024年村(社区)办公费”项目绩效自评情况:自评结果为优。
7.“2024年街区管理及环境维护费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目围绕街区管理和环境维护工作,全面完成了各项指标任务。在经济成本指标方面,严格控制项目支出,实际成本节约率达到10%,完全符合预期目标;在产出指标方面,数量指标、质量指标和时效指标均达到100%的完成率,确保了街区管理和环境维护工作的全面覆盖和高效执行;在效益指标方面,生态效益指标完成情况良好,街区环境质量得到明显改善,达到80%-100%的改善幅度;在满意度指标方面,群众满意度达到99%,超过预期目标。通过项目实施,有效提升了街区环境质量和管理水平,为居民创造了更加整洁、舒适的生活环境。发现的主要问题及原因:一是生态效益指标的设定较为模糊,缺乏具体的量化标准,导致实际执行过程中难以准确衡量和评估;二是项目实施过程中对生态效益的监测和评估机制不够完善,未能及时发现和解决潜在问题;三是项目执行过程中对生态效益的宣传和培训不足,导致相关人员对生态效益的理解和执行存在偏差。下一步改进措施:一是明确生态效益指标的具体量化标准,确保指标的可操作性和可衡量性;二是建立健全生态效益的监测和评估机制,定期跟踪和评估生态效益的实现情况,及时发现并解决问题;三是加强生态效益的宣传和培训,提升相关人员对生态效益的理解和执行能力,确保项目目标的全面实现。“2024年街区管理及环境维护费”项目绩效自评情况:自评结果为优。
8.“2024年全省驻村第一书记工作经费项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.51分。项目全年预算数为4万元,执行数为3.54万元,完成预算的88.37%。项目绩效目标完成情况:在项目实施过程中,项目资金主要用于支持驻村第一书记开展乡村振兴工作,全年共开展政策宣传活动12场,帮助群众解决实际困难10次,服务群众满意度达到100%,经费使用率达到100%,工作成果率达到100%,圆满完成驻村任务。通过项目的实施,有效提升了驻村第一书记的工作效率,群众满意度显著提高,为乡村振兴工作提供了有力保障。发现的主要问题及原因:项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,但在资金执行率和部分产出指标上存在一定程度的偏离。下一步改进措施:一是优化资金审批流程,加快资金拨付速度,确保资金及时到位;二是加强服务群众的培训,提升服务质量和效率,确保群众需求得到及时响应;三是建立定期反馈机制,及时了解群众满意度,针对问题进行改进。“2024年全省驻村第一书记工作经费项目”项目绩效自评情况:自评结果为优。
9.“2024年驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目组严格按照预算执行,全年驻村帮扶工作成效显著。在人员配置方面,派驻3名驻村工作队员,达到预期目标;在脱贫成效方面,帮扶村脱贫率及贫困户脱贫率均达到100%,超额完成指标要求;在工作时效方面,各项帮扶任务均按时保质完成,完成率达100%;在效益评估方面,驻村工作队对脱贫率的贡献达到80%,贫困村脱贫巩固率也达到80%,有效巩固拓展脱贫攻坚成果;在群众满意度方面,服务对象满意度达到100%,获得当地群众高度认可。通过驻村帮扶工作的深入开展,有效改善了乡村人居环境,促进了乡村治理水平提升,为强村富民目标的实现奠定了坚实基础。发现的主要问题及原因:一是驻村工作队在推动脱贫巩固和生态改善方面的措施还不够全面和深入,导致效果未能完全达到预期;二是部分贫困村的基础条件较差,脱贫巩固和生态改善的难度较大,短期内难以显著提升;三是驻村工作队与当地村民的沟通协作还不够充分,部分村民的参与度和配合度不高,影响了整体效果的提升。下一步改进措施:一是加强驻村工作队的培训和指导,提升其在脱贫巩固和生态改善方面的专业能力和工作方法;二是加大对基础条件较差贫困村的资源投入和政策支持,改善其发展条件;三是加强与村民的沟通和协作,提升村民的参与度和配合度,形成推动脱贫巩固和生态改善的合力;四是定期评估驻村工作队的工作效果,及时调整和优化工作措施,确保各项任务按计划推进。“2024年驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况:自评结果为优。
10.“巴家咀水库移民安置区取暖资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目严格按照预算执行,全年预算600000元全部执行到位,执行率达到100%。在成本控制方面,经济成本、社会成本和生态成本指标均100%完成;在产出方面,数量、质量和时效指标均达到预期目标;在效益方面,经济效益、社会效益和生态效益指标均100%实现;服务对象满意度达到100%。项目资金使用规范高效,各项绩效指标均圆满完成,为巴家咀水库移民安置区提供了充分的取暖保障,切实改善了移民群众的生活条件。发现的主要问题及原因:本项目“巴家咀水库移民安置区取暖资金”在2025年度绩效目标完成情况良好,所有三级指标均100%完成,资金执行率达到100%,未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施:由于项目绩效目标全部达成,无需分析偏离原因及提出改进措施。“巴家咀水库移民安置区取暖资金”项目绩效自评情况:自评结果为优。
11.“巴家咀移民安置区建设”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目严格按照规划要求,完成了大塬、丁岘2个行政村8个自然村315户1066人的集中安置工作,建成9栋安置楼及相关配套设施。在项目实施过程中,注重群众经济效益,使群众经济效益明显提高;通过集中安置,有效降低了社会成本;同时改善了巴家咀水源地生态环境。项目产出方面,按时完成了1066人的搬迁任务,安置房质量全部合格,搬迁群众及时入住率达到100%。效益方面,解放劳动力500人,显著改善了群众住宅条件,搬迁群众满意度达到100%。项目各项指标均达到或超过预期目标,取得了良好的社会效益和生态效益。发现的主要问题及原因:一是受外部环境不确定性影响,如市场波动或政策调整,导致部分任务推进进度滞后;二是资源配置不够优化,部分环节存在人力、物力调配不及时的问题,影响了执行效率;三是绩效目标设定时对实际操作难度评估不足,导致部分指标设定偏高,执行难度较大。下一步改进措施:一是加强项目前期调研和可行性分析,科学合理设定绩效目标,提升目标的可操作性和针对性;二是强化过程管理与动态监控机制,定期跟踪项目执行进度,及时发现并解决问题,确保各项工作按计划推进;三是优化资源配置机制,提升资金使用效率,确保项目关键环节得到有效保障;四是加强团队协作与能力建设,提升项目执行人员的专业素养和执行能力,形成推动项目高效实施的合力。“巴家咀移民安置区建设”项目绩效自评情况:自评结果为优。
12.“北石窟驿景区城墙堡子水毁维修及排洪应急抢修工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目围绕北石窟驿景区城墙堡子水毁维修及排洪应急抢修工程,全面完成了各项建设任务。在成本控制方面,经济成本指标完成率达到100%-80%,有效降低了工程成本;在工程量方面,100%完成了既定工程量目标;工程质量达到100%合格标准,确保了工程建设的质量安全;在时效性方面,各类工作按时完成率和故障修复等日常养护工作完成及时率均达到100%,保证了工程进度;在社会效益方面,100%完成了水毁墙维修任务,显著提升了景区防洪能力和城墙结构安全性;在群众满意度方面,达到了99%的满意度指标,获得了当地群众的高度认可。通过本项目的实施,不仅及时修复了水毁城墙,完善了排洪设施,还提升了景区整体安全水平和旅游环境质量,为当地文化旅游产业发展提供了有力保障。发现的主要问题及原因:根据项目绩效指标数据,北石窟驿景区城墙堡子水毁维修及排洪应急抢修工程在各项指标上均达到了预期目标,未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施:一是继续加强项目管理和监督,确保各项工作的持续高质量完成;二是定期评估项目执行情况,及时发现并解决潜在问题;三是优化资源配置,进一步提升资金使用效率;四是加强与相关部门的沟通协作,确保项目顺利推进。“北石窟驿景区城墙堡子水毁维修及排洪应急抢修工程”项目绩效自评情况:自评结果为优。
13.“村级互助幸福”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目通过系统实施村级互助幸福院建设,全面提升了农村养老服务供给水平和服务质量。在福利供给方面,项目按期完成了10场次专项活动,活动合格率和完成及时率均达到100%,有效满足了农村老年人的基本生活需求;在服务质量提升方面,通过完善服务设施和规范服务流程,服务对象满意度达到100%,显著改善了农村养老服务质量;在机构建设方面,项目资金执行率达到100%,确保了机构基础设施建设和运营维护的顺利开展;在村民自我发展方面,通过组织各类文娱活动和技能培训,促进了农村老年人的社会参与和自我价值实现;在弱势群体帮扶方面,项目重点保障了特困、低保等特殊困难老年人的基本生活,实现了对弱势群体的精准帮扶。各项绩效指标均圆满完成,经济成本、社会成本和生态成本指标完成率均达到100%,经济效益、社会效益和生态效益指标均实现预期目标,全面提升了农村养老服务水平。发现的主要问题及原因:根据项目绩效指标数据,开云足彩app下载官网太平镇人民政府2025年度村级互助幸福院项目在各项指标上均完成了预期目标,未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施:由于项目绩效目标全部达成,本次无需分析偏离原因及提出改进措施。“村级互助幸福”项目绩效自评情况:自评结果为优。
14.“村级活动阵地建设”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为17万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:项目在实施过程中,虽然资金执行率为0%,但通过其他资源整合和现有设施利用,仍取得了一定成效。在成本控制方面,经济成本、社会成本和生态成本指标均达到100%完成率;在产出方面,数量、质量和时效指标均实现100%完成率;在效益方面,经济效益、社会效益和生态效益指标均达到100%完成率;服务对象满意度指标也实现了100%的完成率。项目通过优化现有资源,开展了村级组织能力提升培训,改善了部分村级活动场所设施,在一定程度上满足了村民的基本服务需求,为后续村级活动阵地建设奠定了基础。发现的主要问题及原因:一是项目启动时间较晚,导致资金未能及时拨付和使用;二是项目实施过程中可能存在规划不够细致、前期准备工作不足的问题,影响了资金的及时投入;三是项目管理机制不够完善,缺乏有效的资金使用监督和调度机制。下一步改进措施:一是加强项目前期规划和准备工作,确保项目能够按时启动并顺利推进;二是建立健全资金使用监督机制,定期检查资金使用情况,确保资金及时拨付和合理使用;三是优化项目管理流程,提升项目执行效率,确保各项工作按计划推进;四是加强与相关部门的沟通协调,及时解决项目实施过程中遇到的问题,保障项目顺利实施。“村级活动阵地建设”项目绩效自评情况:自评结果为优。
15.“农村公益事业财政奖补”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为74.73分。项目全年预算数为38万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:项目在实施过程中面临资金执行率低的问题,全年预算资金380000元均未执行。从绩效指标完成情况来看,成本指标、质量指标、时效指标和满意度指标完成情况较好,其中经济成本指标、社会成本指标和生态环境成本指标均完成100%,新建项目合格率和项目完工及时率也达到100%,受益群众满意度为100%。但在产出数量指标方面,埋设管道仅完成0.53%,远低于预期目标18700米的要求。经济效益、社会效益和生态效益指标虽有一定成效,但均未完全达到预期目标。整体来看,项目在资金执行和关键产出指标方面存在较大差距,需要进一步分析原因并采取改进措施。发现的主要问题及原因:一是项目资金未能及时拨付或使用,导致工程无法按计划推进;二是项目实施过程中可能存在管理不善或协调不力的问题,影响了工程进度;三是项目前期准备工作不足,如规划设计、招投标等环节耗时过长,延误了施工时间。下一步改进措施:一是加强与财政部门的沟通协调,确保项目资金及时到位;二是优化项目管理流程,明确责任分工,加强施工进度监督;三是提前做好项目前期准备工作,缩短前期手续办理时间;四是建立定期汇报机制,及时发现并解决项目实施过程中的问题。“农村公益事业财政奖补”项目绩效自评情况:自评结果为良。
16.“农村交管工作补助经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目通过全面加强农村交通管理工作,有效夯实了农村交通管理基础,为乡村振兴战略提供了有力支撑。在项目实施过程中,重点开展了农村劝导员、协管员的培训和管理工作,显著提高了他们的工作积极性和路面管事率,违法劝导率达到预期目标。项目覆盖了13个行政村,实现了100%的覆盖率,各项工作的质量合格率和年度计划完成率均达到100%。通过项目的实施,农村道路交通事故明显减少,社会满意度显著提升,群众满意度达到100%。同时,项目对降低投资的影响力和对周边生态环境的影响程度也得到了显著改善,为保障人民群众生命安全做出了积极贡献。发现的主要问题及原因:项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,所有三级指标均达到或超过预期值,未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施:一是持续优化资源配置,确保资金使用效率最大化;二是加强农村劝导员、协管员的培训,进一步提升其工作积极性和路面管事率;三是定期开展项目效果评估,及时发现并解决潜在问题,确保项目长期稳定运行。“农村交管工作补助经费”项目绩效自评情况:自评结果为优。
17.“省级乡村振兴示范村驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.67万元,执行数为2.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在项目实施过程中,项目组严格按照预算执行,确保了驻村第一书记和工作队员的工作经费和待遇保障,执行率达到100%。在成本指标方面,保障驻村工作正常运转、社会成本指标和生态环境成本指标均达到100%的完成率。在产出指标方面,为驻村工作人员提供了充足的工作经费和待遇保障,严格执行相关财经法律、制度,及时完成资金审核及支付,各项指标均达到100%的完成率。在效益指标方面,项目有效提高了农民收入,大力推动了强村富民,落实了党的惠民政策,各项指标均达到预期目标。在满意度指标方面,人民群众满意度达到100%,全面实现了项目的预期目标,为巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴提供了有力支持。发现的主要问题及原因:项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,所有三级指标均达到或超过预期值,未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施:一是进一步加强驻村第一书记和工作队员的管理,确保各项工作严格按照计划推进;二是持续优化资源配置,提升资金使用效率,确保项目关键环节得到有效保障;三是加强团队协作与能力建设,提升项目执行人员的专业素养和执行能力,形成推动项目高效实施的合力。“省级乡村振兴示范村驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况:自评结果为优。
18.“市县三馆一站免费开放资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在项目实施过程中,项目组严格执行预算管理,全年资金使用率达到100%,有效控制了运行成本;在文化活动组织方面,全年共开展4次文体活动,完成既定目标,丰富了群众文化生活;在服务质量方面,群众对公共文化服务的满意度达到95%,参与度保持在80%-100%的良好水平。通过项目的规范实施,基本实现了各项绩效指标,为提升基层公共文化服务水平发挥了积极作用。发现的主要问题及原因:一是运行成本控制情况虽然达到了100%-80%的完成率,但未达到最低标准,可能存在资源调配不够精细的问题;二是群众参与度虽然达到了100%-80%的完成率,但未达到逐年提高的预期目标,可能与活动宣传力度不足或活动形式不够吸引人有关。下一步改进措施:一是加强成本控制管理,优化资源配置,确保运行成本达到最低标准;二是加大文体活动的宣传力度,创新活动形式,提高群众参与度;三是定期跟踪项目执行进度,及时发现并解决问题,确保各项工作按计划推进;四是加强团队协作与能力建设,提升项目执行人员的专业素养和执行能力,形成推动项目高效实施的合力。“市县三馆一站免费开放资金”项目绩效自评情况:自评结果为优。
19.“太平镇巴家咀水库饮用水水源一级保护区移民安置区配套工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目围绕巴家咀水库饮用水水源一级保护区移民安置区配套工程建设,全面完成了各项绩效指标。在经济成本指标方面,项目成本控制良好,实际成本达到预期目标的10%,得分为20分;在数量指标方面,完成率达到100%,得分为13.33分;在质量指标方面,工程质量达标率为100%,得分为13.33分;在时效指标方面,项目按期完成率为100%,得分为13.34分;在社会效益方面,项目显著改善了移民安置区的基础设施条件,社会效益评价为“改善”,得分为18分;在群众满意度方面,满意度达到99%,得分为10分。通过本项目的实施,有效改善了移民安置区的居住环境和生活条件,为水库饮用水水源保护区的生态安全提供了保障。发现的主要问题及原因:一是社会效益指标的预期目标设定为“改善”,而实际完成值为“100%-80%(含)”,表明项目在社会效益方面的改善效果未完全达到预期;二是可能由于项目实施过程中对移民安置区的具体需求调研不够充分,导致社会效益的改善效果未能完全符合预期。下一步改进措施:一是加强项目前期调研和可行性分析,特别是对社会效益指标的预期目标进行更科学合理的设定,确保目标的可操作性和针对性;二是强化项目实施过程中的动态监控机制,定期跟踪社会效益的实现情况,及时发现并解决问题;三是优化资源配置机制,确保项目在社会效益方面的关键环节得到有效保障;四是加强与移民安置区群众的沟通与协作,充分了解他们的需求和反馈,确保项目的社会效益能够更好地满足群众期望。“太平镇巴家咀水库饮用水水源一级保护区移民安置区配套工程”项目绩效自评情况:自评结果为优。
20.“太平镇产业基地排水工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.91分。项目全年预算数为33.5万元,执行数为30.99万元,完成预算的92.52%。项目绩效目标完成情况:本项目围绕产业基地排水工程建设,系统开展了基础设施改造工作。在成本控制方面,项目完成及时率达到100%,群众认可度达到80%以上,生态成本控制良好;在产出方面,数量指标和时效指标均100%完成,项目质量达到合格标准;在效益方面,农副产品生产度达到80%,群众生产方便度提升80%以上,实施生态效益显著提升;在满意度方面,群众满意度达到100%。通过项目实施,有效改善了产业基地的排水条件,为提升生产效率奠定了基础。虽然部分指标未完全达到预期目标,但整体上实现了项目的基本建设目标。发现的主要问题及原因:一是群众认可度和满意度调查过程中可能存在样本选择偏差或调查方法不够科学,导致结果未能完全反映实际情况;二是项目质量管理和监督机制有待加强,部分环节可能存在质量控制不严格的问题;三是群众生产方便度和生态效益的提升效果评估标准不够明确,导致实际完成值与预期目标存在一定差距。下一步改进措施:一是优化群众认可度和满意度调查方法,确保样本代表性和调查过程的科学性,提高数据的准确性和可靠性;二是加强项目质量管理,建立健全质量控制体系,确保每个环节都符合质量标准;三是明确群众生产方便度和生态效益的评估标准,制定可量化的指标,便于准确评估项目效果;四是加强项目宣传和培训,提高群众对项目的认知度和参与度,确保项目效益得到充分发挥。“太平镇产业基地排水工程”项目绩效自评情况:自评结果为优。
21.“太平镇产业基地生产道路硬化工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.3分。项目全年预算数为96.35万元,执行数为38.54万元,完成预算的92.52%。项目绩效目标完成情况:太平镇产业基地生产道路硬化工程通过科学规划和有效实施,显著改善了农产品运输条件,提高了农产品流通效率,为保障农产品供给提供了坚实基础。项目执行过程中,严格按照预算管理要求,资金使用规范高效,执行率达到96.35%。在经济效益方面,项目直接促进了农民增收,群众增收指标完成率达到50%,超额完成预期目标;在社会效益方面,道路硬化工程极大提升了群众生产生活便利度,群众方便度指标完成率达到80%以上;在生态效益方面,项目注重环境保护,生态效益指标完成率达到90%,实现了经济效益与生态效益的协调发展。此外,项目质量、完成及时率等指标均达到100%,群众满意度达到100%,充分体现了项目实施的成效和群众的认可。通过该项目的实施,不仅改善了太平镇产业基地的基础设施条件,还为当地农业产业发展和农民增收致富提供了有力支撑,有效促进了区域农业可持续发展。发现的主要问题及原因:一是项目实施过程中对群众生产技能培训不足,导致群众生产率提升效果不明显;二是对生产环境的改善措施不够全面,未能充分考虑到生态保护的长期性;三是项目执行过程中对部分环节的监督不到位,影响了整体效果的提升。下一步改进措施:一是加强群众生产技能培训,提升群众的生产能力和效率;二是完善生产环境改善措施,注重生态保护的长期效益;三是加强项目执行过程中的监督和管理,确保各项措施落实到位;四是定期评估项目效果,及时调整和优化实施方案。“太平镇产业基地生产道路硬化工程”项目绩效自评情况:自评结果为优。
22.“太平镇大塬村造林绿化”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.35分。项目全年预算数为15万元,执行数为14.53万元,完成预算的96.86%。项目绩效目标完成情况:在项目实施过程中,项目组严格按照预算执行,资金到位率达到100%,预算执行率达到96.86%,资金使用合规性达到100%。在造林绿化方面,项目完成了预期的造林任务,造林质量达到合格标准,完成及时率为100%。通过项目实施,有效提升了当地生态环境,增加了就业机会,提高了群众生活质量,生态效益显著,群众满意度达到100%。项目整体实施效果良好,基本实现了各项绩效指标。发现的主要问题及原因:一是生态环境改善和造林质量的提升受自然条件和气候因素影响较大,项目实施过程中遇到了一些不可控的外部环境变化;二是项目执行过程中对生态环境和造林质量的技术要求较高,部分环节的技术支持不够充分,影响了最终效果。下一步改进措施:一是加强项目前期调研和技术评估,科学合理设定绩效目标,提升目标的可操作性和针对性;二是强化技术支持和培训,提升项目执行人员的专业素养和技术能力,确保造林质量和生态环境改善达到最优效果;三是优化资源配置机制,确保项目关键环节得到有效保障,提升资金使用效率;四是加强过程管理与动态监控,定期跟踪项目执行进度,及时发现并解决问题,确保各项工作按计划推进。“太平镇大塬村造林绿化”项目绩效自评情况:自评结果为优。
23.“太平镇街区雨污分流”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目组严格按照规划要求,全面完成了太平镇街区雨污分流工程建设任务。通过科学设计和精心施工,新建和改造排水管网系统,实现了雨水和污水的有效分离,显著提升了街区排水能力。项目实施后,街区积水内涝问题得到根本解决,雨季排水速度明显加快,黑臭水体现象基本消除。同时,项目与街区生态环境建设、排水防涝设施建设等基础设施实现无缝衔接,街区整体环境质量得到显著改善。各项成本指标、产出指标和效益指标均达到或超过预期目标值,其中经济效益指标超额完成25%,社会效益和生态效益指标均100%达标,服务对象满意度达到100%。项目的实施为太平镇街区居民创造了更加宜居的生活环境,取得了良好的社会效益和生态效益。发现的主要问题及原因:一是经济效益指标设定时较为保守,实际执行过程中由于资源配置合理、资金使用高效,导致经济效益超出预期;二是社会效益和生态效益指标的提升受限于街区居民环保意识不足和生态修复周期较长等因素,导致短期内难以达到更高水平。下一步改进措施:一是加强街区居民的环保宣传教育,提升居民对雨污分流工程的认知和支持度,从而进一步提高社会效益;二是优化生态修复方案,引入更先进的生态技术,加快生态效益的提升;三是定期评估经济效益指标的合理性,确保指标设定既具有挑战性又符合实际情况。“太平镇街区雨污分流”项目绩效自评情况:自评结果为优。
24.“太平镇兰庙沟沟堡子洼肉鸡场产业路硬化”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.87分。项目全年预算数为75万元,执行数为69.16万元,完成预算的92.21%。项目绩效目标完成情况:项目组严格按照规划要求,完成了1.6公里柏油产业路的建设任务,道路质量经检测达到100%合格标准,工程按期完工。该道路的建成有效解决了肉鸡场及周边80户群众的出行难题,显著改善了区域交通条件。通过道路建设,同步完善了排水系统,解决了长期困扰当地居民的排水问题。项目实施过程中,注重生态环境保护,采用环保材料和工艺,有效降低了施工对周边生态环境的影响。道路建成后,不仅方便了群众出行,还促进了肉鸡场产品的运输效率,为当地经济发展创造了有利条件。受益农户对项目实施的满意度达到95%,实现了预期的社会效益和经济效益。发现的主要问题及原因:一是项目资金使用过程中可能存在部分环节的预算控制不够严格,导致资金未能完全按照预算执行;二是项目实施过程中可能存在一些不可预见的支出,如材料价格上涨或施工难度增加,导致实际支出超出预算;三是资金拨付流程可能存在一定的延迟,影响了资金的及时使用。下一步改进措施:一是加强项目预算管理,严格控制各项支出,确保资金使用符合预算要求;二是优化资金拨付流程,提高资金使用效率,确保项目资金及时到位;三是加强项目执行过程中的监督和检查,及时发现并解决资金使用中的问题,确保资金使用效益最大化。“太平镇兰庙沟沟堡子洼肉鸡场产业路硬化”项目绩效自评情况:自评结果为优。
25.“太平镇南庄、老庄土地流转资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.99分。项目全年预算数为29万元,执行数为29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目严格按照预算执行,全年完成土地流转资金支付29000元,执行率达到100%。在成本控制方面,经济成本、社会成本和生态成本指标均达到100%的完成率;在产出方面,流转资金按时足额支付,符合相关标准要求,项目在1年内按时完成;在效益方面,项目有效带动了农民增收,促进了农业现代化发展,取得了明显的经济效益和社会效益,生态效益指标也达到预期效果;在满意度方面,群众满意度达到90%,实现了预期目标。通过项目实施,保障了南庄村、老庄村土地流转工作的顺利开展,为当地农业发展提供了有力支持。发现的主要问题及原因:一是项目实施过程中对农民增收、农业现代化和生态效益的具体效果评估不够细致,导致实际效果与预期目标存在一定差距;二是项目宣传和培训力度不足,农民对土地流转政策的理解和参与度有待提高;三是项目实施后的跟踪监测机制不够完善,未能及时掌握和反馈项目实施效果。下一步改进措施:一是加强项目实施前的调研和规划,科学设定绩效目标,确保目标的可操作性和可衡量性;二是加大项目宣传和培训力度,提高农民的参与度和满意度;三是建立健全项目实施后的跟踪监测机制,定期评估项目实施效果,及时调整和优化实施方案;四是加强与相关部门的沟通协作,形成工作合力,确保项目效益最大化。“太平镇南庄、老庄土地流转资金”项目绩效自评情况:自评结果为优。
26.“太平镇污水处理厂水毁维修工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目围绕太平镇污水处理厂水毁维修工程,严格按照预算执行,全年完成200万元财政资金支出,执行率达到100%。在成本控制方面,经济成本指标完成100%-80%(含),得分18分;在产出方面,建设、改造或修缮任务按时完成180天,项目竣工一次验收合格率达到100%,各类工作按时完成率和项目按时完成率均达到100%,相关指标均得满分;在社会效益方面,污水处理能力得到提升,完成100%-80%(含),得分18分;在满意度方面,教职工和学生满意度均达到90%,各得5分。通过项目实施,有效修复了水毁设施,恢复了污水处理厂正常功能,为当地环境保护和居民生活质量提升做出了积极贡献。发现的主要问题及原因:根据项目绩效自评价数据,太平镇污水处理厂水毁维修工程在资金执行和绩效指标完成方面表现良好,资金执行率达到100%,各项绩效指标均按计划完成,未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施:一是加强项目前期规划和可行性研究,确保绩效目标的科学性和可操作性;二是优化资源配置和资金使用效率,确保项目关键环节得到充分保障;三是加强项目过程管理和动态监控,及时发现并解决潜在问题,确保项目按计划推进;四是持续关注服务对象满意度,进一步提升服务质量和服务水平。“太平镇污水处理厂水毁维修工程”项目绩效自评情况:自评结果为优。
27.“太平镇政府机关运行维护”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.02万元,执行数为11.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在项目实施过程中,项目组通过优化经费使用流程,严格控制各项支出,实现了经费使用效益的显著提升,办公成本降低率达到90%,超额完成既定目标;在办公条件改善方面,及时更新了办公设备和设施,优化了办公环境,办公效率提升至95%,有效提高了员工的工作效率;在服务质量方面,通过加强员工培训和服务流程优化,群众满意度达到100%,全面实现了预期目标。项目的顺利实施不仅提高了经费使用效益,还显著改善了办公条件和提升了服务质量,为太平镇政府的日常运行提供了有力保障。发现的主要问题及原因:项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,所有资金执行率均达到100%,各项绩效指标完成率也均达到或超过预期值,未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施:继续保持高效的资金管理和项目执行,确保项目绩效持续稳定提升。“太平镇政府机关运行维护”项目绩效自评情况:自评结果为优。
28.“土地流转费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数为135.26万元,执行数为135.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目严格按照预算执行,全年土地流转费发放工作顺利完成,资金执行率达到100%。在成本控制方面,经济成本、社会成本和生态环境成本均实现降低目标,完成率均达到100%-80%区间;在产出方面,数量指标、质量指标和时效指标均达标,其中时效指标完成率达到100%;在效益方面,经济效益、社会效益和生态效益均有提升,完成率均达到100%-80%区间;群众满意度达到98%,圆满完成预期目标。通过项目的实施,有效保障了土地流转农户的合法权益,促进了农村土地资源的合理配置和高效利用。发现的主要问题及原因:项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,所有资金执行率均达到100%,各项绩效指标完成率也均达到或超过预期值,未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施:继续保持高效的资金管理和项目执行,确保项目绩效持续稳定提升。“土地流转费”项目绩效自评情况:自评结果为优。
29.“土地租金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为113.72万元,执行数为113.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在项目实施过程中,通过土地租金项目的有效实施,全面完成了各项绩效指标。在经济成本指标方面,执行率达到100%,确保了资金的高效利用;在生产及时率和整理土地合格率方面,均达到100%的完成标准,保障了土地资源的合理利用和农业生产的有序进行;在经济效益方面,成功实现了农民收入增加25%的目标,显著提升了农民的经济收入水平;在社会效益方面,项目带动了65户群众参与,有效促进了当地农业经济的发展;在生态效益方面,环境改善效果显著,达到了80%以上的改善率,为当地生态环境的可持续发展做出了贡献;在群众满意度方面,满意度达到100%,充分体现了群众对项目实施效果的认可。通过项目的全面实施,不仅增加了农民收入,还显著提升了群众的幸福感和获得感,实现了预期的社会效益和经济效益。发现的主要问题及原因:项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,所有资金执行率均达到100%,各项绩效指标完成率也均达到或超过预期值,未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施:继续保持高效的资金管理和项目执行,确保项目绩效持续稳定提升。“土地租金”项目绩效自评情况:自评结果为优。
30.“业务经费补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数为24.2万元,执行数为24.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在项目实施过程中,开云足彩app下载官网太平镇人民政府严格按照预算执行,确保了业务经费的及时支付,支付率达到100%,保障了各项业务的正常开展。通过项目实施,有效降低了经济成本、社会成本和生态环境成本,各项成本指标均控制在80%-100%的合理范围内;在产出方面,生态效益指标、完成质量和时效指标均达到或超过预期目标,完成率均为100%;在效益方面,经济效益、社会效益和生态环境改善均得到显著提升;群众满意度达到98%,圆满完成了各项绩效指标。项目资金使用规范高效,实现了预期目标,为太平镇各项工作的顺利开展提供了有力保障。发现的主要问题及原因:一是项目实际完成情况未明确说明,可能存在部分业务经费支付细节未完全按照预期执行的情况;二是部分绩效指标如生态效益指标和社会效益指标的完成值虽然达标,但未达到最优水平,仍有提升空间。下一步改进措施:一是加强项目执行过程的记录和总结,确保所有业务经费支付情况有据可查,提升项目透明度;二是进一步细化绩效指标,尤其是生态效益和社会效益指标,设定更具挑战性的目标,推动项目效益最大化;三是定期开展绩效评估和反馈,及时发现并解决执行过程中的问题,确保项目持续高效运行。“业务经费补助”项目绩效自评情况:自评结果为优。
31.“征地补偿资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为420万元,执行数为420万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在项目实施过程中,项目组严格按照征地补偿资金使用规定,确保了资金使用的合理性和合规性,有效提高了项目管理效率。通过系统化的资金管理和监督机制,项目组成功完成了56户农户的征地补偿工作,补偿资金准确率达到100%,确保了农户的合法权益。同时,项目在生态效益方面也取得了显著成效,生态效益指标完成率达到100%,服务对象满意度达到100%。项目的顺利实施不仅促进了征地补偿工作的顺利完成,还为当地经济发展和社会稳定提供了有力保障。发现的主要问题及原因:一是项目执行过程中对合理性指标和合规性指标的细节把控不够严格,导致部分环节的合理性评估和合规性审查不够深入;二是对生态成本指标的合规性要求理解不够全面,执行过程中存在一定的标准偏差。下一步改进措施:一是加强合理性指标和合规性指标的细节管理,确保每个环节的评估和审查都严格按照标准执行;二是组织专项培训,提升项目执行人员对生态成本指标合规性要求的理解和执行能力;三是建立更加严格的内部审核机制,定期对项目执行情况进行全面检查,确保所有指标均达到最优水平。“征地补偿资金”项目绩效自评情况:自评结果为优。
三、部门重点绩效评价结果
无。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
开云足彩app下载官网太平镇人民政府2024年度决算公开表.xlsx
开云足彩app下载官网太平镇人民政府2024年部门整体绩效评价的报告.pdf

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册