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生效日期: 2025-01-20 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算决算

2025年开云足彩app下载官网图书馆部门预算公开情况说明

来源: 发布时间:2025-01-20 浏览次数: 【字体:

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  第一部分 部门/单位基本概况

  一、部门/单位职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

  一、收支总体情况

  二、一般公共预算情况

  三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

  四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

  五、政府采购安排情况

  六、国有资产占用情况

  七、其他重要事项情况说明

  八、预算绩效管理情况

  九、名词解释

  第三部分 2025 年部门(单位)预算公开表

  一、部门/单位收支总体情况表

  二、部门/单位收入总体情况表

  三、部门/单位支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、财政拨款支出表

  六、一般公共预算支出情况表

  七、一般公共预算基本支出情况表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

  九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

  十、政府性基金预算支出情况表

  十一、部门管理转移支付表

  十二、国有资本经营预算支出情况表

  十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

  前言

  按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单 位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将 2025年部门预算公开如下:

  一、部门/单位职责

  (1)负责保管借阅图书资料,促进社会经济文化发展。

  (2)负责图书、文献、报刊、音像资料采编、整理、保存、修复。

  (3)负责图书资料借阅。

  (4)负责图书资料网络系列设计、施工、维护。

  (5)负责文献数字化处理。

  (6)负责图书馆学研究。

  (7)负责知识培训与社会教育。

  (8)负责文化信息资源共享工程建设与管理。

  二、机构设置情况

  ( 一)机关内设机构

  开云足彩app下载官网图书馆为事业单位。

  (二)人员设置情况

  共有编制人数8人,2025年年初实际在册职工15人,退休职工8人,遗属供养1人。

  三、部门/单位收支总体情况

  2025年单位收支总预算 260.02 万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一 般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。

  (一)收入预算

  2025年收入预算 260.02 万元(详见部门/单位预算公开表 1,2)。

  包括:

  一般公共预算收入260.02万元,占 100%;

  政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

  上年结转收入 0万元,占 0%;

  其他收入 0 万元,占 0%。

  (二)支出预算

  2025年支出预算 260.02 万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出 248.02万元, 占95.38% ;项目支出12万元, 占4.62%;上年结转 0万元,占 0%。

  四、一般公共预算情况

  2025 年一般公共预算当年支出260.02万元,包括:文化旅游体育与传媒支出200.02万元、社会保障和就业支出 29.23万元、卫生健康支 出12.91万元、住房保障支出 17.85万元。

  (一)基本支出

  2025年基本支出 248.02万元,比 2024 年预算减少1.4万元, 减少0.56%,减少的主要原因是人员调出。其中:人员经费支出 236.37 万元,主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

  公用经费支出 11.65 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  (二)项目支出

  2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 12万元。

  (三)支出功能分类说明

  1. 文化旅游体育与传媒支出2025 年预算数为200.02万元,比 2024年减少1.88万元,主要原因人员变化。

  2.社会保障和就业支出 2025 年预算数为 29.23 万元, 比 2024年预算增加4.82 万元,主要原因是养老保险缴费等支出增加。

  3.卫生健康支出 2025年预算数为12.91 万元,比 2024年预算增加4.09万元,主要原因是医保缴费支出增加。

  4.住房保障支出 2025 年预算数为17.85万元, 比 2024年预算增加1.56万元,主要原因是住房公积金缴费支出增加。

  五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

  (一)“三公” 经费情况说明

  “ 三公” 经费预算 0万元,较 2024 年预算减少0 万元,下降0%。

  1. 因公出国(境)费用 0 万元,无因公出国(境)费用。

  2.公务接待费 0 万元,较 2024年预算减少 0 万元,下降0%。

  3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

  (二)培训费预算情况说明

  4.培训费 0.12 万元,与2024年持平。2025年,我单位进一步厉行节约,牢固树立过紧日子思想,进一步压减培训费等支出。

  (三)会议费预算情况说明

  5.会议费0 万元,较 2024年预算减少 0 万元,下降0%。

  六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

  机关运行经费0 万元,较 2024年预算增加 0万元,增长0%。

  七、政府采购安排情况

  2025 年,部门(单位)政府采购预算总额 0万元,其中:政 府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算0万元。

  2025 年,部门/单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

  八、国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为204.5 万元。其中:办公用房 0 平方米, 价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值0 万元。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)政府性基金预算支出情况

  未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

  (二)非税收入情况

  无非税收入。

  (三)重点项目情况

  项目名称:免费开放补助资金

  1、项目概况:县级以上人民政府应当根据国民经济和社会发展规 划、 中期财政规划和国家宏观调控政策,结合财政收支状况,统筹安 排使用政府投资资金的项目,规范使用各类政府投资资金。

  2 、立项依据:《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》

  3 、实施主体:开云足彩app下载官网图书馆

  4 、实施周期:1 年

  5 、实施计划:按照县政府安排,合理支出各项费用。

  6 、年度预算安排:12万元。

  7 、预期总体目标:保障图书馆正常运行。

  (四)部门管理转移支付情况

  未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

  (五)国有资本经营预算支出情况

  未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

  十、预算绩效管理情况

  (一)2024 年预算绩效管理工作情况。

  按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中  共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

  1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1 个,公开率为 100%。

  2.绩效运行监控情况。2024 年 7 月,组织开展 1-6 月绩效运行监  控项目 1 个,占本部门/单位项目的 100% 。截至 7 月底,如期完成预 算执行和绩效目标指标值的项目1 个,完成率为 100%。“双监控”未 发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目1 个,占本部门(单位)项 目的 100%。截至 10 月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项 目1个,完成率为100%。

  3.绩效自评开展情况。2024 年度,组织开展绩效自评项目共1   个,其中,部门(单位)整体支出 1 个,项目支出1 个,转移支付项目 0 个,绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评结果已随 2024 年部门决算报送财政部门进行审批,带批复下达后随决算公开。

  4.绩效结果应用情况。根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等 情况, 当年盘活财政资金 0 万元,2024年度增加部门预算项目0 个, 增长率 0% 。

  (二)2025年绩效目标编制情况

  2025 年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1 个。其中, 部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度, 设置二级指标18个、三级指标 24 个;项目支出绩效目标围绕成本指 标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标11 个、 三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

  十一、名词解释

  1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

  2 、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

  5 、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  6 、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单 位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  7 、“ 三公” 经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8 、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  开云足彩app下载官网图书馆

  2025 年 1 月 20  日

  附件:

1.开云足彩app下载官网图书馆 2025年单位预算公开表

  2.开云足彩app下载官网图书馆2025 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

开云足彩app下载官网图书馆 2025年单位预算公开表.xlsx

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