| 索引号: | 3070211020000173000000/2026031200000009 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2026-03-05 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
开云足彩app下载官网微波台2026年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2026 年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2026 年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条 例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单 位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办 公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
1、负责全县广播电视发射与微波传输,丰富人民文化生活。
2、执行广播电视工作部署,实施电视无线发射覆盖,管理和维护相关设备,制定实施相关技术培训方案等工作。
3、主要承担中央十二套、甘肃公共、庆阳三套、镇原电视台等17套地面数字电视节目及中央人民广播电台一套、甘肃人民广播电台一套、省乡村之音广播节目转播任务。
4、代管省局陈家山微波台广播电视设备维护工作。
二、机构设置情况
我单位属于独立核算财政全额拨款事业股级单位,编制人数9人,2026年年初在册正式职工 12 人,退休7人,遗属供养1人。
三、部门/单位收支总体情况
2026年部门/单位收支总预算229.789 万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一 般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。
( 一)收入预算
2026年收入预算229.786 万元(详见部门/单位预算公开表 1,2)。
一般公共预算收入229.786万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入 0万元,占0%;
其他收入 0 万元,占0%。
( 二)支出预算
2026年支出预算229.786 万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出 187.356 万元, 占 81.53% ;项目支出 42.43万元, 占18.47%。
四、一般公共预算情况
2026年一般公共预算当年支出 229.786 万元,包括:文化旅游体育与传媒支出182.816万元、社会保障和就业支出23.57万元、卫生健康支出9.89万元、住房保障支出13.51万元(详见部门(单位)预算公开表 4,5,6,7)。
( 一)基本支出
2026年基本支出187.356万元,比 2025 年预算减少 7.014万元, 减少 3.6%,减少的主要原因是人员减少,人员工资及公用经费相应减少。其中:人员经费支出176.68万元,主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。
公用经费支出10.68 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
( 二)项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算 42.43 万元, 比2025年预算减少1.2万元,减少 2.8%。项目包括2026年广电补助项目经费7.7万元,2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(无线覆盖)。
(三)支出功能分类说明
1. 文化旅游体育与传媒支出182.816万元,比2025年预算192.13万元减少9.314万元,减少4.8%,主要原因是2026年职工人数减少。
2.社会保障和就业支出 2026 年预算数为23.57万元, 比 2025年预算22.19万元增加1.38万元,增加6.2%,主要原因是养老保险缴费等支出增加。
3.卫生健康支出 2026年预算数为9.89万元,比 2025年预算9.9万元减少0.01万元,减少0.01%,主要原因为医疗保险支出减少。
4.住房保障支出 2026 年预算数为13.51 万元, 比 2025年预算13.79万元减少0.28,减少0.23%,主要原因为住房公积金支出减少。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、
会议费等情况
( 一)“三公” 经费情况说明
“ 三公” 经费预算 0万元。
( 二)培训费预算情况说明
培训费 0.096万元,较 2025年预算持平。
(三)会议费预算情况说明
会议费 0万元。2026 年,进一步厉行节约,牢固树立过紧日子思想,进一步压减会议费等支出。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0万元,较 2025年预算增加0万元,增长0,主要原因是本单位无机关运行经费。
2026 年,部门(单位)政府采购预算总额0万元,其中:政 府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0万元。
2026 年,部门/单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为231.59万元。无形资产0.0001万元。其中:办公用房481平方米, 价值 50万元。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
九、其他重要事项情况说明
( 一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
( 二)非税收入情况
无非税收入。
(3)重点项目情况
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(5)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
( 一)2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个,按规定随年度预算一并公开项目3个,公开率为100.00%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1-6月绩效运行监控:其中,单位整体监控1个,监控率100%;项目3个,占本单位项目的100.00%。开展1-9月绩效运行监控:其中单位整体监控1个,监控率100%;项目3个,占本单位项目的100.00%。截至12月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为100.00%。
3.绩效自评开展情况。2025年度组织开展绩效自评项目共 1个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出1个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评结果已随2025年部门决算报送财政部门进行审批,带批复下达后随决算公开。
4.绩效结果应用情况。绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加部门预算项目0个。
( 二)2026年绩效目标编制情况
2026年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 2 个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标 10个、三级指标10个;项目支出绩效目标围绕成本指 标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标10 个、三级指标 10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2 、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5 、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6 、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单 位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7 、“ 三公” 经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8 、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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2026年 3 月 5 日
附件:1.开云足彩app下载官网微波台2026年单位预算公开表
2.开云足彩app下载官网微波台2026 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
开云足彩app下载官网微波台2026年单位预算公开表.xlsx
开云足彩app下载官网微波台2026 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

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