| 索引号: | 3070211020000183000000/2021091900000131 | 发布机构: | 开云足彩app下载官网卫健局 |
| 生效日期: | 2021-09-15 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
开云足彩app下载官网平泉中心卫生院2020年部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、机关运行经费支出情况说明九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明十三、预算绩效情况说明第四部分 名词解释
2020年度开云足彩app下载官网平泉中心卫生院部门决算
第一部分 部门概括
一、部门职责
开云足彩app下载官网平泉中心卫生院属财政全额拨款事业单位。隶属开云足彩app下载官网卫生健康局。是一所集医疗、护理、预防保健、合作医疗、公共卫生服务为一体的综合性医院。
二、机构设置
开云足彩app下载官网平泉中心卫生院院内设急诊科、内儿科、外科、妇产科、中医科、放射科、检验科、公共卫生科、心电图、B超、乡村一体化及新农合办等临床及功能科室20个。配有DR机、碳14、心电图机、血球分析仪、全自动生化分析仪、尿十项分析仪、血糖检测仪、骨刺治疗仪、胎心多普勒、电动洗胃机、制氧机、综合手术床及产床等医疗设备20台(件)。开放病床110张,病床使用率占98%。辖区有村卫生所16个,村医23名,服务人口3.8万人。现有在职职工65人,其中专业技术54人,事业管理人员2人,工人4人,市聘护理5人,事业编制47人;退休人员16人,遗嘱供养1人。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)(以上内容详见附件)第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2660.03万元。收、支较上年决算数减少356.49万元,减少11.82%,主要原因是:20年医疗收入较往年相比减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1330.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入824.31万元,占 61.98%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1330.01万元,其中:基本支出1083.98万元,占81.5%;项目支出246.03万元,占 18.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1648.62万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计减少263.6万元,减少13.79%。主要原因是补扣职工2014年-2020年养老保险。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出824.31万元,较上年决算数减少131.8万元,减少13.79%,主要原因是补扣职工2014年-2020年养老保险。
1.一般公共服务支出年初预算数为183.21万元,支出决算为191.5万元,完成年初预算的104.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加工资、津补贴等支出。
2.社会保障和就业支出年初预算数为4.68万元,支出决算为4.01万元,完成年初预算的85.68%,决算数小于预算数的主要原因是退休职工去世。
3.卫生健康支出年初预算数为428.64万元,支出决算为505.71万元,完成年初预算的117.98%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加,人员工资增加。
4.住房保障支出年初预算数为36元,支出决算为54万元,完成年初预算的,150%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资正常晋升,住房公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出824.31万元。其中:人员经费574.26万元,较上年决算数增加23.65万元,增长3.67%,主要原因是在职人员变动,工资晋级晋档,缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国(境)费用年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
公务用车运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
3.公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费较上年决算数减少0万元,下降0%。
其中:本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明(本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出)十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明(本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出)十三、预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对9个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评9项,涉及资金0万元。
(二)绩效自评结果
9个项目绩效目标自评综述:项目全年预算数0万元,执行数0万元,完成预算的0%。
(三)重点绩效评价结果
我院通过2020年优质服务基层行复核工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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