| 索引号: | 3070211020000183000000/2023050800000034 | 发布机构: | 开云足彩app下载官网卫生健康局 |
| 生效日期: | 2023-01-12 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
开云足彩app下载官网卫生健康局(本级)2023年预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《开云足彩app下载官网财政局关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年县卫生健康局预算公开如下:
一、部门职责
(一)贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策,拟订卫生健康、中医药事业发展地方性法规和县政府规章草案,统筹规划卫生健康资源配置,拟订区域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(二)协调推进深化全县医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,落实现代医院管理制度,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(三)制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案,负责卫生应急工作,组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。
(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,组织制定甘肃省药品增补目录。组织开展食品安全风险监测评估,负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价,依法制定并公布食品安全地方标准。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
(七)制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(八)负责全县计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育地方性政策。
(九)拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施,指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全县卫生健康科技发展规划,组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。
(十)负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施卫生健康统计调查。组织指导卫生行业国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。
(十一)制定并组织实施全县中医药事业发展规划和地方技术标准。完善中医药发展政策措施,加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设,加大中医药人才培养力度,协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。
(十二)负责县保健对象的医疗保健工作,承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
(十三)负责公众健康权益保障工作,维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。
(十四)指导县计划生育协会的业务工作。
(十五)完成县委、县政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
(一)机关内设机构。 根据职责,县卫生健康局内设人秘股、规划信息股、卫生法制和监督股、疾病预防控制股、医政股、基层卫生健康股、卫生应急股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、宣传科技股、爱卫股等12个处室。纪检监察机构,局党组按照有关规定设置。
(二)人员情况。
我单位公务编制20人,其中机关工勤2人,事业编制10人。实有行政人员16人,事业人31人。
三、部门预算单位构成
2023年部门预算:开云足彩app下载官网卫生健康局本级预算
四、部门预算指标注解
(一)预算收支增减变化情况说明
2023年收入1133.21万元,其中一般公共预算财政拨款1133.21万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。
2023年支出1133.21万元,其中一般公共预算财政拨款支出1133.21万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元,较2022年减少2869万元。
(二)基本支出
2023年基本支出832.58万元,较2023年587.37万元,增加245.21万元,增加主要原因是人员经费增加疾控大厦取暖费。
(三)项目支出
2023年项目支出300.63万元,其中一般公共预算财政拨款项目支出3415.34万元,政府性基金财政拨款项目支出0万元,较2022年7415.34万元减少7114.71万元,减少的主要原因是代列支县一院整体搬迁项目、智能停车库项目的中央预算内投资及政府性基金今年未预算。
(四)政府支出情况说明
1.社会保障和就业支出74.14万元,较2022年97.63万元减少23.49万元,减少的主要原因是单位职工调出、退休人员增加。
2.卫生健康支出1009.42万元,较2022年3980.95 万元减少2971.75万元,增加的主要原因是今年县医院整体搬迁项目未列入预算。
3.其他支出0万元为政府性基金项目支出,较2022年4000万元减少4000万元,2023年无政府性基金预算项目。
(五)机关运行经费安排情况说明
2023年机关运行经费59.79万元,较2022年54.26万元增加5.53万元,增加主要原因是2023年疾控大厦二三楼暖气费由我单位预算。
(六)非税收入
无
五、部门一般性支出财政拨款情况
(一)三公经费预算
1.因公出国(境)费 0万元,我单位无因公出国(境)费用。
2.公务接待0万元,较2022年减少(增长)0万元。减少100%。
3.公务用车运行维护费0万元。
(二)政府采购预算
采购预算金额0万元。
(三)其他经费预算
4.培训费:0.51万元,较2022年1.02万元减少0.51万元。
5.会议费:0万元,较2022年0万元增长 0万元,与2022年持平。
六、国有资产占用情况
上年末固定资产原值金额为1277.50万元。其中:办公用房975平方米,价值954.65万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值11.65万元。
七、预算绩效管理情况
(一)2022年预算绩效管理工作情况。
一是按照省财政关于预算工作的整体部署,结合卫生健康工作实际,分解细化项目,相关业务处室配合设定预算绩效目标,与2022年预算同步在绩效目标管理系统中完成局机关项目支出和整体支出绩效目标编报工作,实现项目支出绩效目标和部门整体支出预算绩效目标全覆盖,为预算绩效评价管理奠定基础。二是严格落实预算执行绩效监控机制,局机关预算管理方面能够做到分工明确、责任具体。委机关日常经费开支由相关承办处室提交请示报告或工作预算,通过审批,工作实施、财务审核、相关部门监督等工作流程完备,重点加强政府采购和资产配置监督管理,厉行节约,切实提高了预算资金使用绩效。三是根据财政局要求,制定了绩效工作自评方案,对年初绩效目标进行了准确和科学的评价审核,2022年部门整体支出完成情况基本达成预期目标。
(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况。
2023年机关绩效目标管理项目2个,涉及资金300.63万元。
八、名词解释
(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
(四)其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
(五)国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。
(六)基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
(七)项目支出:单位支出预算组成部分,是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(八)卫生健康支出:指政府卫生健康方面的支出。
(九)“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:2023年部门预算公开表
开云足彩app下载官网卫生健康局2023年部门预算公开表.xlsx

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