| 索引号: | 3070211020000183000000/2025092300000049 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-09-23 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
开云足彩app下载官网殷家城乡卫生院2024年度部门决算
2024年度
开云足彩app下载官网殷家城乡卫生院部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
开云足彩app下载官网殷家城乡卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。其基本情况如下:
(一)提供公共卫生服务
1、及时发现,登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。
2、开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
3、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
4、对辖区内发生的突发公共卫生事件按规定及时上报并协助处理。
5、接受县级卫生行政部门委托,对辖区内传染病防治、学校卫生、饮水卫生、职业卫生,以及对村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
6、卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
(二)提供基本医疗服务
1、树立“以病人为中心“的服务理念,坚持把社会效益放在第一位,转变服务模式,为广大人民群众提供基本医疗服务,使用农村适宜医疗技术和中医药技术,使农村居民一般常见病、多发病得到就近治疗,有效控制医药费用增长,减轻群众医药费用负担。
2、建立县、乡两级畅通、高效的急诊救治“绿色通道”,及时救治病人,适时转诊急危重症患者,增强高危孕产妇难产应急处理和紧急转送能力。
3、建立双向转诊制度,加强与县级以上医院的协作,适时将危重病人转诊至上级医院,并接收上级医院转来的病人,进行康复治疗。
4、临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科、急诊科等,加强急诊急救等建设。
5、健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
6、承办上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
我院属开云足彩app下载官网卫生健康局下属的二级预算单位。根据县委组织部、编委办、人社局《关于全县行政事业单位“定岗定编定员”工作的通知》(镇编办发〔2016〕11号)精神,结合县编委《关于印发〈开云足彩app下载官网13个基层卫生院主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(镇编委发〔2014〕116号)规定,殷家城乡卫生院内设6个工作机构。分别为:门诊部、住院部、办公室、中心药库、新农合办公室及公卫科。
开云足彩app下载官网殷家城乡卫生院在职人员编制5人,其中:行政编制0人,工勤人员编制1人,事业编制4人。年末在职实有6人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:开云足彩app下载官网殷家城乡卫生院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 217.30 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 11.25 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 8.11 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 213.97 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 6.46 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 228.54 | 本年支出合计 | 57 | 228.54 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 228.54 | 总计 | 60 | 228.54 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位:开云足彩app下载官网殷家城乡卫生院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 228.54 | 217.30 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.11 | 8.11 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.11 | 8.11 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.90 | 0.90 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.21 | 7.21 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 213.97 | 202.73 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 147.71 | 136.47 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 98.90 | 87.66 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 48.81 | 48.81 | |||||
21004 | 公共卫生 | 57.08 | 57.08 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 57.08 | 57.08 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.18 | 4.18 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.18 | 4.18 | |||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 6.46 | 6.46 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 6.46 | 6.46 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 6.46 | 6.46 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位:开云足彩app下载官网殷家城乡卫生院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 228.54 | 125.04 | 103.51 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.11 | 8.11 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.11 | 8.11 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.90 | 0.90 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.21 | 7.21 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 213.97 | 110.47 | 103.51 | |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 147.71 | 102.28 | 45.43 | |||
2100302 | 乡镇卫生院 | 98.90 | 94.82 | 4.08 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 48.81 | 7.46 | 41.35 | |||
21004 | 公共卫生 | 57.08 | 57.08 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 57.08 | 57.08 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.18 | 4.18 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.18 | 4.18 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | |||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 6.46 | 6.46 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 6.46 | 6.46 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 6.46 | 6.46 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:开云足彩app下载官网殷家城乡卫生院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 217.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.11 | 8.11 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 202.73 | 202.73 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 6.46 | 6.46 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 217.30 | 本年支出合计 | 59 | 217.30 | 217.30 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 217.30 | 总计 | 64 | 217.30 | 217.30 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:开云足彩app下载官网殷家城乡卫生院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 217.30 | 113.79 | 103.51 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.11 | 8.11 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.11 | 8.11 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.90 | 0.90 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.21 | 7.21 | |
210 | 卫生健康支出 | 202.73 | 99.22 | 103.51 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 136.47 | 91.04 | 45.43 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 87.66 | 83.58 | 4.08 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 48.81 | 7.46 | 41.35 |
21004 | 公共卫生 | 57.08 | 57.08 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 57.08 | 57.08 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.18 | 4.18 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.18 | 4.18 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 4.00 | 1.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 4.00 | 1.00 |
221 | 住房保障支出 | 6.46 | 6.46 | |
22102 | 住房改革支出 | 6.46 | 6.46 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.46 | 6.46 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:开云足彩app下载官网殷家城乡卫生院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 100.76 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 30.27 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 14.22 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 20.66 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 17.77 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.21 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 6.46 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.03 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.90 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 12.13 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠予 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠予 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 113.79 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:开云足彩app下载官网殷家城乡卫生院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:开云足彩app下载官网殷家城乡卫生院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:开云足彩app下载官网殷家城乡卫生院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据
| |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为228.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加33.70万元,增长17.30%,主要原因:是财政拨款基本收支(人员工资、养老保险、住房公积金等)增加4.1万元;项目收支(基本公共卫生服务、药品零差率补助资金等)增加29.6万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计228.54万元,其中:财政拨款收入217.30万元,占95.08%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入11.25万元,占4.92%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%;
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计228.54万元,其中:基本支出125.04万元,占54.71%;项目支出103.51万元,占45.29%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为217.30万元。与上年相比,各增加39.66万元,增长22.33%。主要原因是:财政基本拨款增加4.2万元,包括人员工资晋升,住房公积金及各类社会保障缴费等,财政项目拨款增加35.46万元,主要是上年结转的基本公共卫生服务资金及药品零差率补助资金本年度支付到位,项目资金拨付增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出217.30万元,较上年决算数增加39.66万元,增长22.33%。主要原因是:财政基本拨款增加4.2万元,包括人员工资晋升,住房公积金及各类社会保障缴费等,财政项目拨款增加35.46万元,主要是上年结转的基本公共卫生服务资金及药品零差率补助资金本年度支付到位,项目资金拨付增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出217.30万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出8.11万元,占3.73%;卫生健康支出202.73万元,占93.29%;住房保障支出6.46万元,占2.97%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为185.58万元,支出决算为217.30万元,完成年初预算的117.09%。主要是基本公共卫生服务项目资金支出较年初预算增加,导致支出总数增加
1.社会保障和就业支出年初预算数为10.27万元,支出决算为8.11万元,完成年初预算的78.98%,决算数小于预算数的主要原因是本年内1名职工调动,各类社会保障缴费较年初预算减少。
2.卫生健康支出年初预算数为168.28万元,支出决算为202.73万元,完成年初预算的120.47%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金本年度支出数大于年初预算数。
3.住房保障支出年初预算数为7.03万元,支出决算为6.46万元,完成年初预算的91.88%,决算数小于预算数的主要原因是本年内1名职工调动,住房公积金缴费较年初预算减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出113.79万元。其中:人员经费113.79万元,较上年决算数增加15.86万元,增长16.20%,主要原因是人员工资调整人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于卫健局下属二级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
我单位无“三公”经费财政拨款支出
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,本年度会议费支出0.00万元。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备3台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金114.39万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 从评价情况来看,5个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途,实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值, 5 个项目自评结果均为“优秀”.
二、绩效自评结果
单位整体支出绩效自评情况:本单位2024年度单位整体支出绩效目标在年初和年度预算同步编制同步上报,年度预算完成后,按照预算绩效管理要求,认真开展了单位整体支出绩效自评工作,绩效自评得分为94.62分。从评价情况来看:2024年度基本支出预算全部到位,人员和公用经费支出合理规范,资金使用严格遵守财务规章制度。全年无安全责任事故,单位运行正常,整体支出绩效目标完成情况良好。绩效目标完成情况:一是在职职工工资、遗属供养人员生活补助及社会保障缴费正常支出。二是基本药物,村医定额补助,基本公共卫生经费项目等资金正常支出,65岁以上老年人,儿童体检及慢病随访工作正常开展。
我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生服务、全科医生工资补助、基层医疗卫生机构综合医改补助资金、乡村医生定额补助、药品零差率5个项目绩效自评结果。
1.“基本公共卫生服务项目’’绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.76分。项目全年预算数为62.18万元,执行数为57.18万元,完成预算的91.85%。项目绩效目标完成情况:一是严格按照规范要求提供服务,全年各项目均完成预期目标任务,服务对象综合知晓率、满意度不断提高。二是重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,为制订相关政策提供科学依据,保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病监测,推进妇幼卫生,健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作,使人民健康水平得到进一步提高。发现的主要问题及原因:一是预算执行进度和效率有待加强,资金监督管理不完善。二是各个环节的实施力度和执行进度有待提高。下一步改进措施:一是加快预算执行进度,提升资金使用效率,严格按照预算执行进度要求,督促加快项目实施进度,全面完成各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标,适时调整工作方向和内容,确保绩效目标得到全面贯穿执行。基本公共卫生服务项目绩效自评情况:优秀。
2.“全科医生工资补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况:一是通过全科医生特色岗位医生补助项目实施,有效缓解基层人才短缺,服务能力不强的问题;二是持续提升基层医疗机构服务水平和基层卫生人员服务能力,掌握6项村医适宜技术,常见病诊疗技术规范,提升公共卫生事件传染病筛查、及时上报及应急处理等综合管理能力。发现的主要问题及原因:一是预算执行进度和效率有待加强,资金监督管理不完善。二是各个环节的实施力度和执行进度有待提高。下一步改进措施:一是加快预算执行进度,提升资金使用效率,严格按照预算执行进度要求,督促加快项目实施进度,全面完成各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标,适时调整工作方向和内容,确保绩效目标得到全面贯穿执行。全科医生补助项目绩效自评情况:优秀。
3.“乡村医生省级定额补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,年初预算数4.08万元,执行数4.08万元,执行率100%,项目绩效自评得分为96.39分。项目绩效目标完成情况:一是改革乡村医生服务模式和机制、落实和完善乡村医生补偿、养老和培训政策;二是加强医疗卫生服务监管、稳定和优化乡村医生队伍,全面提升村级医疗卫生服务水平,提高乡村医生薪酬水平,增强乡村医疗稳定性。发现的主要问题及原因:一是预算执行进度和效率有待加强,资金监督管理不完善。二是各个环节的实施力度和执行进度有待提高。下一步改进措施:一是加快预算执行进度,提升资金使用效率,严格按照预算执行进度要求,督促加快项目实施进度,全面完成各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标,适时调整工作方向和内容,确保绩效目标得到全面贯穿执行。乡村医生省级定额补助项目绩效自评情况:优秀。
4. “基层医疗卫生机构综合改革”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.73分。项目全年预算数为8.85万元,执行数为7.72万元,完成预算的71.9%。项目绩效目标完成情况:一是通过实行药品零差价,降低药品成本,在一定程度上减轻病人负担,让群众得到实惠,得到广大患者好评。二是基本药物制度在基层医疗卫生机构、村卫生室顺利实施,占比达100%,医疗卫生机构服务质量进一步提高。 发现的主要问题及原因:一是项目绩效评价指标细化程度不够高,绩效理念有待强化;二是预算执行进度和效率有待加强,资金监督管理不完善。下一步改进措施:一是加强对项目的预算审核,使得预算编制更加科学合理,提高专项资金使用效率;二是加快预算执行进度,提升资金使用效率,严格按照预算执行进度要求,督促加快项目实施进度,全面完成各项目标任务。基层医疗卫生机构综合改革项目绩效自评情况:优秀。
5.“基本药物制度补助项目”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.99分。项目全年预算数为11.19万元,执行数为11.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过实行药品零差价,降低药品成本,在一定程度上减轻病人负担,让群众得到实惠,得到广大患者好评。二是基本药物制度在基层医疗卫生机构、村卫生室顺利实施,占比达100%,医疗卫生机构服务质量进一步提高。发现的主要问题及原因:一是项目绩效评价指标细化程度不够高,绩效理念有待强化;二是预算执行进度和效率有待加强,资金监督管理不完善。下一步改进措施:一是加强对项目的预算审核,使得预算编制更加科学合理,提高专项资金使用效率;二是加快预算执行进度,提升资金使用效率,严格按照预算执行进度要求,督促加快项目实施进度,全面完成各项目标任务。基本药物补助项目绩效自评情况:优秀。
三、部门重点绩效评价结果
无。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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