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生效日期: 2015-10-30 废止日期:
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园林局2014年财政决算和2015年财政预算及三公经费情况公示

来源: 发布时间:2015-10-30 浏览次数: 【字体:

园林局2014年决算说明


  一、部门主要职责
  我单位经镇编委发【2008】05号文件批准成立,为事业单位,科级机构,基本职能如下:
  1. 贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规、规章,起草全县园林绿化行业发展目标及相关政策,并组织实施和监督检查。
  2 . 拟订全县园林绿化建设中长期发展规划和其他专项规划及年度计划,并组织实施。
  3. 负责编制“绿线”规划工作。
  4.组织实施园林绿化行业标准化管理工作
  5.负责全县绿化工作。
  6.依法审批占用城市绿地和砍伐迁移城市树木事项。
  ⒎组织审定重点园林绿化工程项目的规划设计方案并监督实施。
  ⒏审核城市重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和布局。
  ⒐会同有关部门制定绿化规划并指导实施。
  ⒑按照职责权限做好其他绿化保护管理工作。
  二、部门预算单位构成
  我单位属于开云足彩app下载官网城管局的二级单位,单位下设3个股室,分别是综合股、绿化养护股、植物园管理股。
  三、关于部门决算情况的说明
  我单位2014年部门决算收入789.07万元,其中财政拨款收入777.01万元,其他收入(银行结息)0.15万元,上年结余收入11.91万元。
  部门决算支出789.08万元,其中基本支出237.10万元(在职职工工资支出105.08万元,预算公用经费支出132.02万元),项目支出515.77万元。收支结余36.21万元。
  当年固定资产增加(或者减少)万元,主要是:
  当年在职及离退休人员变化情况:分配一个服务生转正人员。
  2014年,我单位累计收缴非税收入0万元,主要收入项目是:无
  四、“三公”经费增减变化原因等情况说明
  2014年部门决算“三公”经费2.28万元,比上年增加16%。其中接待费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费2.28万元,比上年增加16%。
  “三公”经费增加的主要原因是:园林绿化工作任务增加,城区绿化面积增长。
  2014年底,我单位共有公务用车编制1辆,实有1辆,国内公务接待0批次,0人。

园林局2015年预算说明


  一、部门主要职责
  我单位经镇编委发【2008】05号文件批准成立,为行事业单位,科级机构,其基本职能如下:
  1. 贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规、规章,起草全县园林绿化行业发展目标及相关政策,并组织实施和监督检查。
  2 . 拟订全县园林绿化建设中长期发展规划和其他专项规划及年度计划,并组织实施。
  3. 负责编制“绿线”规划工作。
  4.组织实施园林绿化行业标准化管理工作
  5.负责全县绿化工作。
  6.依法审批占用城市绿地和砍伐迁移城市树木事项。
  ⒎组织审定重点园林绿化工程项目的规划设计方案并监督实施。
  ⒏审核城市重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和布局。
  ⒐会同有关部门制定绿化规划并指导实施。
  ⒑按照职责权限做好其他绿化保护管理工作。
  二、部门预算单位构成
  我单位属于开云足彩app下载官网城管局的二级单位,单位下设3个股室,分别是综合股、绿化养护股、植物园管理股。
  三、关于部门预算情况的说明
  我单位2015年部门预算收入160.45万元,其中财政拨款收入160.45万元,财政专户收入0万元。
  部门预算支出160.45万元,其中基本支出108.45万元(在职职工工资支出97.67万元(含津补贴提标补发),预算公用经费支出10.78万元),项目经费支出52万元。
  住房公积金按照在职职工应发工资的10%计算,医疗保险按照在职工资的6%计算。
  四、“三公”经费增减变化原因等情况说明
  2015年预算“三公”经费0万元,比上年减少100%。其中接待费0万元,比上年减少100%。公务用车运行维护费0万元,比上年减少100%。
  增加(或者减少)的主要原因是:认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

  附件:1.园林局2014年财政收支决算总表

                  2.园林局2015年财政收支预算总表

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