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索引号: XXGK/2016-2127 发布机构: 开云足彩app下载官网人民政府
生效日期: 2016-06-21 废止日期:
文 号: 所属主题: 2015

规划局2015年财政决算和2016年财政预算公开

来源: 发布时间:2016-06-21 浏览次数: 【字体:

  一、部门情况
  1、主要职能
  (一)在开云足彩app下载官网人民政府的领导下贯彻执行国家、省、市、县有关城乡、村镇规划的方针、政策,贯彻落实《 中华人民共和国城乡规划法》和有关法律、法规;研究、拟定本县城乡规划工作的规范性文件。
  (二)参与制定全县经济、社会发展规划和城乡建设年度规划。
  (三)组织编制全县城乡总体规划、区域规划、分区规划、各类专项规划及控制性详细规划,参与编制国土规划和土地利用总体规划,参与重大项目的可行性研究和选址工作。
  (四)负责全县城乡规划区内建设用地和建设工程的规划管理,主要包括对建设项目的选址、规划设计、市政设计和建筑工程设计方案及施工设计图等的规划审批,核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》及《建设工程规划许可证》 。
  (五)负责办理全县城乡规划区内各种临时建设的规划报建手续,核发《临时建设用地规划许可证》和《临时建设工程规划许可证》。
  (六)负责对全县城乡规划区内建设工程放线、验线管理,参与建设工程的竣工验收,核发《 建设工程规划竣工验收合格书》 。
  (七)负责城乡规划勘测设计、市政建设、路灯、园林绿化的规划设计工作;收集管理全县城乡规划各种勘察、测绘成果资料。
  (八)负责全县城乡规划区内的雕塑、路牌、大型户外广告的选址定位及规划审批。
  (九)负责全县城乡规划法律、法规、规章的宣传工作;检查监督规划实施的情况,依法制止、纠正违反城乡规划的建设行为,并对违反城乡规划建设的行为依法作出处罚。
  (十)负责全县城乡规划档案资料及建设工程档案、资料的收集整理、保存工作,建立县城乡规划资料信息库,提供档案资料的查询服务。
  (十一)组织全县城乡规划队伍的人才培训和技术交流。
  (十二)负责各乡镇的村镇建设规划指导、协调、监管工作。
  (十三)承办县人民政府和上级部门交办和委托的其他事项。
  2.部门决算单位构成
  开云足彩app下载官网城乡规划局隶属住房建设局,属全额正科级参公事业单位(含规划监察执法队),核定事业编制13名,其中领导3名,一般人员10名。
  3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
  开云足彩app下载官网城乡规划局现有人员22人,其中:领导4人,一般工作人员18人
  二、2015年度部门决算情况说明
  1、收入状况
  2015年度规划局总收入1982743.59.00元,其中,财政拨入包干经费608128.6元,工资拨款1350990.50元,项目拨入23624.49元。上年结余886037.75元,其中基本支出结余29828.60元,项目结余856,209.15元
  2、支出状况
  2015年累计支出 2465781.34元。其中,基本支出1988947.70元,其中按经济功能划分:工资和福利支出1350990.50元,商品和服务支出621857.20元,办公设备支出16100.00元;项目支出476833.64元。
  3、结余情况
  项目结余403000.00元。由于项目没有结算,有些支出暂时留着当作押金。
  4、“三公”经费
  2015年部门决算“三公”经费45800.00元,比上年增加2.2%。其中接待费900.00元,比上年减少88.75%;公务用车运行维护费44900.00元,比上年增加19.1%。“三公”经费增加的主要原因是:1.去年市规划局检查工作5次,今年只有一次,接待费相应的就少了;今年单位双联、精准扶贫,下乡次数增多,违规建筑督察,出车次数比去年增加了。
  5、其他事项说明
  1.机关运行经费支出情况
  规划局2015年机关运行经费支出637957.2元,较上年减少99774.4元,下降15.64%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩一般公共服务支出。
  2.政府采购支出情况
  规划局2015年政府采购支出总额492933.64元,其中:办公设备购置16100元、政府采购项目支出476833.64元。
  3.国有资产占用情况
  截止2015年12月31日,规划局资产总额为876332元,其中公务车辆1辆。
  附表: 1.收入支出决算总表
  2.收入决算表
  3.支出决算表
  4.财政拨款收入支出决算总表
  5.一般公共预算财政拨款支出决算表
  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算 表
  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  名词解释
  财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  一般公共服务:指庙渠乡人民政府用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
  社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
  机关运行经费:为保障庙渠乡人民政府运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件:1.2015年开云足彩app下载官网规划局部门决算表.xls

                  2.2016年开云足彩app下载官网规划局部门预算表.xls

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