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索引号: XXGK/2016-2419 发布机构: 开云足彩app下载官网人民政府
生效日期: 2016-08-01 废止日期:
文 号: 所属主题: 2015

发改局2015年财政决算和2016年财政预算公开

来源: 发布时间:2016-08-01 浏览次数: 【字体:

  一、部门概况
  (一)主要职能
  1.研究提出全县国民经济和社会发展战略,组织编制全县国民经济和社会 发展的中长期规划和年度计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及有关调控政策措施,衔接、平衡各主要行业的行业规划。制定关系国计民生的生产 资料和物资储备计划,做好社会总需求和总供给等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调。
  2.贯彻落实国家和省、市关于西部大开发的方针、政策和措施。
  3.依据国家产业政策,会同有关部门因地制宜地研究和制定全县产业发展规划和政策措施,并协调和监督其实施,引导和促进产业结构合理化。
  4.合理确定固定资产投资规模及资金来源、资金投向;参与全县建设项目的研究管理和协调服务工作;承担全县限额以上基建项目的审批、申报、统计以及监督管理。
  5.搞好宏观经济的预测、监测和分析研究,提出对策建议,为县委、县政府决策提供科学依据;监督检查年度计划的执行情况;综合协调财政、金融、税务、物价等经济职能部门,确保规划、计划和产业政策的顺利实施。
  6.会同有关部门做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业及国防建设和社会发展的衔接平衡,协调各项社会事业发展中的重大问题。提出科技发展的方向、重点及相应的政策措施。负责食盐、卷烟、成品油等国家重要物资的宏观管理以及成品油的网络规划、布局和建设。
  7.积极争取国家、省、市的建设项目资金,参与重点建设项目的组织实施,对全县建设项目进行管理、监督、检查和统计。
  8.组织编制全县以工代赈、生态环境建设的中长期规划和年度计划,安排以工代赈和生态建设项目资金,并组织实施。
  9.会同有关部门研究制定全县经济目标管理考核办法,参与目标管理考核工作。
  10.研究制定我县的投融资、计划等体制改革方案,并组织实施,研究制定全县经济体制改革方案。组织综合性经济条规的起草、审查和协调实施。研究对外开放有关政策,提出全县完完善社会主义市场经济体制的建议。
  11.负责协调项目工作,负责项目培训、考核等工作。
  12.组织协调全县国民经济动员工作。
  (二)部门决算单位构成
  开云足彩app下载官网发展和改革局部门决算包括:发展和改革局本级决算。
  二、2015年度部门决算情况说明
  (一)收支情况
  2015年,决算收入5218.89万元,其中:财政拨款收入5218.89万元,占100%,2015年,决算支出1985.20万元。按支出功能分类:一般公共服务(类)支出454.14万元,占22.88%;社会保障和就业(类)支出31.35万元,占1.58%;农林水支出1479.71万元,占74.54%;资源勘探信息等支出20万元,占1%。
  (二) “三公”经费
  2015年,开云足彩app下载官网发展和改革局认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模,全年“三公”经费实际支出11.16万元。
  1.公务用车购置及运行费6.38万元,。其中:公务用车购置费为零,公务用车运行费6.38万元。主要用于:公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  2.公务接待费4.78万元。主要用于:接待上级部门审计(平凉市审计局对我县“稳增长促改革调结构惠民生防风险”政策措施落实情况进行跟踪审计)、交流、检查指导工作接待支出。
  (三)其他事项说明
  1.机关运行经费支出情况
  开云足彩app下载官网发展和改革局2015年机关运行经费支出225.24万元,较上年减少。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩一般公共服务支出。
  2.政府采购支出情况
  开云足彩app下载官网发展和改革局2015年政府采购支出总额0万元。
  3.国有资产占用情况
  截止2015年12月31日,开云足彩app下载官网发展和改革局资产总额为44.45万元,其中公务车辆1辆。
  附表: 1.收入支出决算总表
  2.收入决算表
  3.支出决算表
  4.财政拨款收入支出决算总表
  5.一般公共预算财政拨款支出决算表
  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算 表
  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  名词解释
  财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  一般公共服务:指发展和改革局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
  社会保障和就业:指发展和改革局用于离退休人员的经费。
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  三公经费:是指发展和改革局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。
  机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件:1.发改局2015年财政决算表.xls

                 2.发改局2016年财政预算表.xls

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