| 索引号: | 3070211020000133000000/2021061500000070 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2019-05-20 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门财政决算 |
开云足彩app下载官网道路运输管理局2018年度部门决算公开
一、基本情况
(一)职能职责
1、贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定,履行道路运输市场公共事务管理职能,落实上级部门的各项工作部署和工作任务;2、制定全县道路运输发展规划、工作计划;
3、培育全县道路运输市场,发展道路运输产业,为全县经济社会发展和广大人民的生产生活提供运输保障;4、按照许可权限和程序,实施道路运输行政许可;5、组织实施全县道路运输市场监管,对违法违规经营行为实施行政处罚,维护市场秩序,保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益;6、做好备战、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货运输的组织工作;7、搞好行业调查研究,掌握全县道路运输经济运行情况,及时向上级管理部门提供市场信息;8、建立健全道路运输管理的各类台账,负责数据的收集、整理、上报,做好各项基础管理工作;9、负责全县道路运输行业各项行政事业性收费、政府性基金的征收和解缴工作,对运价的执行情况进行监督检查;10、实施道路运输行业安全生产监督管理工作;11、搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设;12、完成县委、县政府下达的各项工作任务。
(二)机构设置
我单位经镇政办发[1983]8号文件批准成立,为事业单位,科级机构。单位共有6个股室,分别是:办公室、财务股、安全股、业务股、运政大厅、执法队。
(三)决算单位构成
开云足彩app下载官网运管局部门决算包括:运管局本级决算。
二、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2018年度总收入541.45万元,其中,财政拨入收入539.82万元,支出合计541.45万元。与2017年决算数相比,收入减少274.8万元、下降33.7%,支出减少274.8万元、下降33.7%,主要原因是:2018年度项目支出减少。
本单位2018年度年末结转和结余0万元,较上年减少1.63万元,主要原因是项目已按时拨付。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2018年度财政拨款收入合计539.82万元,较上年决算数减少276.42万元,减少33.9%。主要原因:2018年度项目支出减少。
本单位2018年度财政拨款支出合计541.45万元,较上年决算数减少274.79万元,减少33.7%。主要原因:2018年度项目支出下降。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出168.31万元。其中:人员经费148.23万元,较上年减少14.49万元,主要原因是7月份后退休人员养老金纳入社保基金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费20.08万元,较上年减少11.25万元,主要原因是本单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2018 年度本单位认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模,“三公”经费支出共计2.06万元,较上年支出数减少8.9万元,下降81.2%。
(二)“三公”经费分项支出情况
2018 年度本单位因公出国(境)费用0万元。
公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2.06万元,主要用于精准扶贫下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,较上年支出数减少8.9万元,主要原因是本单位大力压减“三公经费”。
公务接待费0万元。
(三)“三公”经费实物量情况
2018 年本单位因公出国(境)共计0人;公务用车购置0辆,公务执法车为3辆,车均维护费0.68万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2018年本单位机关运行经费支出20.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2017年减少11.25万元,下降36%,主要原因是本单位大力压减公用经费支出。
(二)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本单位固定资产原值为182.40万元,其中:土地、房屋及建筑物原值37.16万元,通用设备原值130.00万元,专用设备5.14万元,家具、用具、装具10.10万元。
(三)政府采购支出情况说明
2018年本单位政府采购支出总额0.36万元,用于采购一体化打印机。
(四)预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求,本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目0个,资金0万元,占2018年度一般公共预算项目支出0%。
(五)政府性基金财政拨款情况说明
本单位2018年度无政府性基金收入。
五、2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件:
开云足彩app下载官网道路运输管理局2018年部门决算公开表.xls


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