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索引号: czjs-2020-0173 发布机构: 开云足彩app下载官网财政局
生效日期: 2020-10-14 废止日期:
文 号: 镇财发【2020】144号 所属主题: 部门财政决算

开云足彩app下载官网妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算

来源: 发布时间:2020-10-14 浏览次数: 【字体:

一、基本情况

(一)职能职责

开云足彩app下载官网妇幼保健计划生育服务中心主要业务以开展妇女保健、儿童保健、孕产妇门诊、住院及危急孕产妇、危重症儿童抢救、贫困孕产妇救助、转诊和妇女儿童健康教育婚前医学检查、孕前优生健康检查、贫困儿童营养改善、两癌筛查、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作等基本公共卫生和重大公共卫生工作,是全县妇幼保健服务和技术指导的中心。同时,贯彻实施国家《计划生育技术服务条例》,免费为育龄群众开展避孕节育技术服务,免费开展孕前优生健康检测服务,免费发放避孕药具,开展生殖健康及优生优育咨询指导工作。

(二)机构设置

开云足彩app下载官网妇幼保健计划生育服务中心内设有:行政职能保障部、妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、业务保障部等六大部。

(三)决算单位构成

开云足彩app下载官网妇幼保健计划生育服务中心决算包括:开云足彩app下载官网妇幼保健计划生育服务中心本级决算。

二、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计917.88万元,支出总计 939.55万元。与2018年决算数1177.71万元相比,收入减少万元、下降 22.06 %,支出减少110.71万元、下降 10.54 %,主要原因是:项目任务及项目数减少,致使项目资金收入支出减少。

本单位2019年度年末结转和结余296.08万元,较上年减少21.68万元,主要原因是财政资金困难及项目未完工。  

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计8,64.76万元,较上年决算数减少255.28万元,减少22.79%。主要原因:项目任务及项目数减少,致使项目资金收入支出减少。

本单位2019年度财政拨款支出合计886.44万元,较上年决算数992.59减少106.15万元,减少10.69%。主要原因:项目任务及项目数减少,致使项目资金收入支出减少。   

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出722.04万元。其中:人员经费556.37万元, 较上年增加85.56万元,主要原因是增资及将2018年度取暖费决如其中。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费165.66万元,较上年增加153.57万元,主要原因是基本公共卫生项目增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、卫生材料费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2019 年度本单位“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少0万元,主要原因是本年度财政未预算公务用车运行维护费及根据主管部门相关制度取消公务接待等。        

(二)“三公”经费分项支出情况

2019 年度本单位因公出国(境)费用0万元。

公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费 0万元,较上年支出数减少2.95万元,主要原因是本年度财政未预算。

公务接待费 0万元,较上年支出数减少0.49万元,主要原因是根据主管部门相关制度取消公务接待等。       

(三)“三公”经费实物量情况

2019 年本单位因公出国(境)共计0 人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次 人,其中:国内接待0批次 人; 2019年本单位人均接待费0万元(不含会议室茶叶费用),车均购置费0万元,车均维护费 0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2019年本单位机关运行经费支出160.66万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、物业管理费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、专用材料费、其他交通费、劳务费等。机关运行经费较2018年339.39万元减少177.73万元,下降47.63%,主要原因是本单位大力压减公用经费支出。    

(二)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:母婴保健巡回指导车1辆、救护车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。。

(三)政府采购支出情况说明

2019年本单位政府采购支出总额17.2万元,其中:政府采购货物支出 17.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备及医疗设备。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目0个,资金0万元,占2019年度一般公共预算项目支出0%。

(五)政府性基金财政拨款情况说明

本单位2019年度政府性基金收入合计0万元,较上年决算数减少0万元。主要原因:无政府性基金收入。

本单位2019年度政府性基金支出合计0万元,较上年决算数减少0万元。主要原因:无政府性基金支出。

五、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、专业名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网妇幼保健计划生育服务中心2019年部门决算公开表.xls


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