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索引号: 62100205000/2020101407705 发布机构: 开云足彩app下载官网财政局
生效日期: 2020-10-14 废止日期:
文 号: 镇财发【2020】144号 所属主题: 部门财政决算

中共开云足彩app下载官网委宣传部2019年度部门决算

来源: 发布时间:2020-10-14 浏览次数: 【字体:

一、基本情况

(一)职能职责

1.拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹指导协调全县意识形态工作,贯彻落实中央和省市县委关于意识形态工作的安排部署,督促检查县委意识形态工作责任制落实情况,结合县委巡视巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调全县思想政治、理论教育、理论研究、理论学习、理论宣传,组织推动理论武装工作。负责全县哲学社会科学规划工作。配合协调做好县委理论学习中心组学习服务工作,指导协调全县各级各部门加强和改进党委(党组)理论学习中心组学习工作。

4.统筹协调全县对外宣传和对内宣传工作,指导协调有关部门贯彻执行中央、省市县委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。指导全县对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。负责人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织涉藏及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

5.统筹协调组织开展全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调各乡镇、各部门的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题宣传口径。组织协调协同开展涉港澳台宣传工作。会同有关部门做好各级媒体来访记者采访管理服务工作。负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作。

6.统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。根据上级和同级党委关于网络意识形态工作的决策部署制定工作计划,并督促抓好落实。组织落实中央和省、市、县委重要决策部署、重大主题、重大活动、重大任务的网络宣传和舆论引导工作。

7.统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县属各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。

8.指导协调全县贯彻落实中央和省市县委关于精神文明建设的决策部署。统筹指导协调推动全市精神文明建设工作。负责全县群众性精神文明创建和新时代文明实践中心工作的规划和组织实施。协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

9.统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担县委文化体制改革专项小组日常工作。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

10.管理全县新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关新闻单位及报社等的监督管理,负责全县新闻记者证的申报管理。负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县重大电影活动,组织开展电影交流与合作。

11.完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

(二)机构设置

县委宣传部设下列内设机构:综合股、理论教育股、新闻宣传和网络管理股、文化艺术和出版发行股、精神文明建设指导股。

(三)决算单位构成

中共开云足彩app下载官网委宣传部决算包括:中共开云足彩app下载官网委宣传部本级决算。

二、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计387.07万元,支出总计591.47万元。与2018年决算数相比,收入减少1.95万元、下降0.5%,支出增加396.15万元、增长66.98%,主要原因是:2019年支付以前年度少年宫项目资金。

本单位2019年度年末结转和结余37.02万元,较上年减少204.4万元,主要原因是2018年少年宫项目未支出,结转到2019年支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计387.07万元,较上年决算数减少1.95万元,下降0.5%。主要原因:以前年度少年宫项目资金结转到2019年支付。

本单位2019年度财政拨款支出合计591.47万元,较上年决算数396.15万元、增长66.98%。主要原因:2019年支付以前年度少年宫项目资金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出397.07万元。其中:人员经费170.01万元, 较上年增加55.26万元,主要原因是单位内部人员增加及科学发展绩效奖发放金额增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费177.06万元,较上年增加104.39万元,主要原因是年内组织活动较多,办公费、差旅费、印刷费、会议费及宣传费支出增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2019 年度本单位“三公”经费支出共计1.06万元,主要用于接待来访新闻记者。较上年支出数减少0.86万元,主要原因是2019年部分接待费结转到2020年支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019 年度本单位因公出国(境)费用0万元。

公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,较上年支出数(增加)减少0万元。

公务接待费1.06万元,主要用于接待来访新闻记者。较上年支出数减少0.86万元,主要原因是2019年部分接待费结转到2020年支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2019 年本单位因公出国(境)共计0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待35批次180人,其中:国内接待35批次180人; 2019年本单位人均接待费0.0059万元(不含会议室茶叶费用),车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2019年本单位机关运行经费支出177.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2018年增加104.39万元,增长143.6%,主要原因是年内组织活动较多,办公费、差旅费、印刷费、会议费及宣传费支出增多。

(二)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,价值0万元。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2019年本单位政府采购支出总额16.57万元,其中:政府采购货物支出16.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备及家具购置。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,组织对2019年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目等1个政府基金预算项目支出展开绩效自评,共涉及资金60万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对2019年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目等1个项目开展部门评价,涉及一般公共预算支出0万元 ,政府性基金支出60万元,从评价情况来看,2011-2018年已建成的乡村学校少年宫全部正常运行,为在校学生提供免费文化服务,不断提高项目示范带动效应,激发师生参与热情,持续推进农村未成年人思想道德建设工作不断深入,学生参与率80%,学生满意率达90%以上。

(五)政府性基金财政拨款情况说明

本单位2019年度政府性基金收入合计29万元,较上年决算数减少121万元,下降80.6%。主要原因:以前年度乡村学校少年宫项目资金结转到2019年支付。

本单位2019年度政府性基金支出合计194.41万元,较上年决算数增加194.41万元,增加100%。主要原因:以前年度乡村学校少年宫项目资金结转到2019年支付。

五、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、专业名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      附表:中共开云足彩app下载官网委宣传部2019年部门决算公开表.xls

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