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索引号: czjs-2020-0353 发布机构: 开云足彩app下载官网财政局
生效日期: 2020-10-14 废止日期:
文 号: 镇财发【2020】144号 所属主题: 部门财政决算

开云足彩app下载官网政府办公室单位2019年度部门决算

来源: 发布时间:2020-10-14 浏览次数: 【字体:

一、基本情况

(一)职能职责

开云电竞app手机版(加挂县委外事工作委员会办公室、县政府外事办公室牌子)为县政府工作部门。

1、负责县政府、县政府党组会议和县政府领导同志重要活动的组织安排,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、负责市政府领导、市直各部门、外县区领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排。

3、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文,指导全县行政机关公文处理工作。

4、审核县政府各部门和各乡镇政府请示、报告县政府的事项,提出办理意见,报县政府领导同志审批,办理市政府和市直各部门及各方面的来文来电。

5、负责认真学习贯彻落实党的重大方针政策,按照县政府领导同志的指示,对县政府的重要工作部署组织开展调查研究、综合协调和督查指导。

6、负责组织协调、指导督促县政府系统承办的市和县人大代表建议、政协提案办理工作。

7、负责全县政务信息搜集、整理、报送工作,指导政府系统信息工作。

8、负责全县行政审批、制度改革和“一窗办”“一网办”“简化办”“马上办”改革工作。负责对政务服务管理和公共资源交易工作进行监督、管理、指导、服务,协调、指导监督全县政府系统电子政务建设工作。

9、负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与云开体育app抢先看工作,组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

10、负责全县因公出国(境)、涉外会议及活动、境外非政府组织在镇活动的管理指导等外事工作。

11、负责协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

12、负责县政府机关管理工作。包括机关党建、精神文明、干部管理、信访接待、安全保卫、综合治理、计划生育和机关工会、妇女、共青团的工作;组织社会事务活动等。

13、负责县政府机关后勤服务工作。包括办公室年度经费包干预算、结算及财务管理;职工工资、机关卫生、饮食管理、房屋建设、维修、调整及公共设施管理等。

14、负责按规定要求,承担所属事业单位业务工作的指导、协调和监督职责。

15、负责办理上级领导部门以及县政府领导交办的其他事项。

16、职能转变。加强和改进县政府宣传工作,为推动县政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强云开体育app抢先看,指导各单位主动回应社会关切,接受群众监督。加强县政府系统重点工作跟踪督办工作。

(二)机构设置 

开云电竞app手机版内设中共开云足彩app下载官网纪律监察委员会派驻县政府办公室纪检组(监察室)。下设开云足彩app下载官网人民政府政务服务中心、开云足彩app下载官网应急综合事务中心、开云足彩app下载官网防震减灾办公室、开云足彩app下载官网地方志编纂委员会办公室4个正科级全额拨款事业单位。

(三)决算单位构成

开云电竞app手机版决算包括:开云电竞app手机版本级决算。

二、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计936.23万元,支出总计932.56万元。与2018年决算数相比,收入增加21.45万元,增长2.3%;支出增加17.78万元、增长1.9 %,主要原因是:人员工资增加,导致行政运行支出增加。

本单位2019年度年末结转和结余3.66万元,较上年增加3.66万元万元,主要原因是年终决算前支出一笔款由于账号错误退回所致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计936.23万元,较上年决算数增加21.45万元,增长2.3%。主要原因:人员工资增加,导致行政运行支出增加。

本单位2019年度财政拨款支出合计932.56  万元,较上年决算数增加17.78万元,增长1.9%。主要原因:人员工资增加,导致行政运行支出增加。   

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出932.56万元。其中:人员经费487.6万元,较上年减少0.85万元,主要原因是离休在职减少2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费330.73万元,较上年减少52.07万元,主要原因是维修费用减少,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2019 年度本单位“三公”经费支出共计25.8万元,较年初预算数减少80.2万元,主要原因是大力压减三公经费支出。较上年支出数减少13.6万元,主要原因是大力压减三公经费支出,加之2019年接待人次减少。        

(二)“三公”经费分项支出情况

2019 年度本单位因公出国(境)费用0万元。

公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费1.6万元,主要用于燃油、过境、日常维护保养等,较上年支出数减少4.7万元,主要原因是没有大型的维修。

公务接待费24.2万元,主要用于上级检查工作、督查验收和招商引资。较上年支出数减少8.9万元,主要原因是大力压减接待费用和接待标准。       

(三)“三公”经费实物量情况

2019 年本单位因公出国(境)共计0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待30批次2458人,其中:国内接待30批次2458人; 2019年本单位人均接待费0.0098万元(不含会议室茶叶费用),车均购置费0万元,车均维护费   1.6万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2019年本单位机关运行经费支出330.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2018年下降52.07万元,下降13.6%,主要原因是机关单位维修减少。    

(二)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,价值22.8万元,其中:主要领导干部用车1辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1 台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2019年本单位政府采购支出总额9.4万元,其中:政府采购货物支出9.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.4万元。主要用于办公家具及办公用品采购等。  

五、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、专业名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网政府办公室单位2019年度部门决算公开表.xls


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