| 索引号: | 62100205000/2019051507492 | 发布机构: | 财政局 |
| 生效日期: | 2019-05-15 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门财政预算 |
开云足彩app下载官网卫生和计划生育局综合监督执法局2019年部门预算
一、部门主要职责
1.主要承办公共场所卫生条件、供水单位卫生条件、医疗机构执业条件、母婴保健计划生育技术服务机构执业条件,放射诊疗机构执业条件的卫生行政许可。
2.对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查,查处违法行为。
3.实施卫生计生专项整治和日常监督检查。
4.对消毒产品、健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查,查处违法行为、
5.对生活饮用水卫生和涉及饮用水卫生安全产品、学校卫生、职业卫生的卫生条件及其人员的健康管理进行卫生监督检查,查处违法行为。
6.对医疗机构的执业资格、执业范国及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查,规范医疗服务行为,打击非法行医;整顿和规范医疗服务秩序。
7.对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查,打击非法采供血行为。
8.对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为。
9.对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为。
10.对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办。
11.检查内部机构和监督员执行卫生行政执法责任制情况;调查处理卫生监督员执法活动的投诉和举报。
12.依照有关卫生法律、法规和国家《基本公共卫生周务项目实施方案》的规定,负责辖区内卫生监督协管单位的监督检查,对监督协管员进行培训、业务指导。
13.负责辖区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;负责受理对违法行为的投诉、举报。
14.开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。
15.承办上级业务部门和主管部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。
二、机构设置及人员情况
据上述职责,县卫生和计划生育局综合监督执法局内设5个股。(一)人秘股:承办党务、行政事务、人事管理、车辆管理、财务会计、文秘信息、考勤考核,图书档案、计划生育、综合治理、党风廉政建设、纪检监察、宣传教育、思想政治、安全生产、信访和工、青、妇及综合协调、“双联扶贫”等工作;负责快速检测,样品的送检、评价工作。(二)稽查股负责制定稽查和医疗机构绩效考核工作制度、计划;检查卫生计生监督执法机构和监督员执行行政执法责任制情况;检查卫生监督员执法行为、文书制作、着装、证件证章等是否规范;对卫生计生监督执法机构内部管理工作作出评价,提出建议;调查处理有关卫生计生监督执法机构和人员执法活动的投诉和举报;指导检查医疗卫生机构绩效考核、卫生监督协管。(三)许可审核股负责公共场所、生活饮用水等卫生许可和医疗机构、母婴保健计划生育技术服务机构、放射诊疗机构等执业许可申请的受理、资料审核、现场审查、上报、证件发放工作;负责从业人员健康证的申请受理、初审、上报和发放工作。(四)综合监督执法股负责公共场所卫生、环境卫生、生活饮用水卫生及涉水产品、学校卫生等卫生监督工作;配合许可审核股做好公共场所卫生许可现场审查和对突发事件的应急处置及信访案件查处工作。负责医疗服务(含中医服务监管、医疗质量、医德医风、不良执业行为、医疗纠纷)、传染病管理、职业卫生,放射卫生、采供血、消毒卫生、母婴保健、计划生育等卫生监督工作;依法打击“两非”行为,查处计划生育违法违纪案件;配合许可审核股做好医疗机构执业许可现场审查和对突发事件的应急处置及信访案件查处工作。(五)宣传培训股负责卫生计生法律法规宣传和卫生计生监督员、卫生计生监督协管员、从业单位负责人、从业人员卫生计生法律法规及卫生知识培训;负责卫生计生监督信息统计、报送。(四)、人员编制核定县卫生和计划生育局综合监督执法局事业编制20名。其中:事业管理人员编制18名(局长1名,副局长2名纪检组长1名,工作人员14名);工勤服务人员编制2名。
三、部门预算单位构成
本部门预算单位共1个,为开云足彩app下载官网卫生和计划生育局综合监督执法局本级预算。
四、部门预算指标注解
(一)预算收支增减变化情况说明
2019年收入333.8万元,其中财政拨款333.8万元。
2019年支出333.8万元。较2018年292.2万元增长41.6万元,增长14.2%。
(二)基本支出
2019年基本支出333.8万元,较2018年 292.2万元增长41.6万元,增长14.2%。增长主要原因是人员工资增长。
(三)项目支出
2019年项目支出0万元。
(四)政府支出情况说明
1.医疗卫生和计划生育支出260.86万元,较2018年227.22万元增加33.64万元,增加14.8万元,主要原因是人员工资增资。
2.社会保障和就业支出72.92万元,较2018年64.95万元增加7.97,增加12.2%,主要原因是退休人员工资增资。
(五)机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费19.5万元,较2018年8.23万元,增加11.27万元,主要原因是开展业务需要,增加本单位经费预算。
(六)非税收入
我单位无非税收入。
五、部门一般性支出财政拨款情况
(一)三公经费预算
1.因公出国(境)费0万元,0无因公出国(境)费用。
2.公务接待0万元。
3.公务用车运行维护费0万元。
(二)政府采购预算
4.采购预算金额0万元。
(三)其他经费预算
5.培训费:0万元。
6.会议费:0.5万元,较2018年0.57万元减少0.07万元,减少12 %。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三公经费:是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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