| 索引号: | czj-2019-00034 | 发布机构: | 财政局 |
| 生效日期: | 2019-05-15 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门财政预算 |
开云足彩app下载官网发展和改革局2019年部门预算
一、部门主要职责
1.拟订组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划、年度规划及区域协调发展规划,会同相关部门拟订行业发展规划,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受县政府委托向县人民代表大会及其常委会提交全县国民经济和社会发展计划的报告。
2.负责监测全县经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的职责,研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。
3.指导和综合协调推进全县经济体制改革工作,组织拟订综合性体制改革方案,审定专项经济体制改革方案;指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。
4.贯彻执行国家和省、市关于粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规,起草有关规范性文件;拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口计划;负责县级储备粮的行政管理工作,提出收储、动用县级储备粮的建议;承担粮食监测预警和应急责任;负责全县粮食流通的行业管理工作。贯彻执行粮食准入制度,负责粮食收购资格的许可工作;依法实施粮食流通监督检查,维护粮食流通秩序;负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
5.拟订并组织实施全县价格和收费政策及管理目录,依法进行监督管理;负责指导全县价格与收费的监督检查;指导成本调查、市场价格监测、价格鉴定、价格认证和监督检查等工作;组织协调、征收全县价格调节基金;承担全县价格评估机构资质和人员资格审核。
6.承担规划重大项目和生产力布局职责,提出全社会固定资产投资总规模;安排县级预算内基本建设资金;研究确定和管理重大建设项目,协调解决重大项目建设中的问题,组织开展重大项目稽查,监督检查资金落实情况;按规定权限审批、核准、备案、申报各类建设项目、利用外资项目、境外投资项目;按规定权限负责政府投资项目的可行性研究报告、初步设计及概算审批、申报、实施管理和竣工验收工作;负责项目培训、考核工作;引导民间投资方向。
7.提出全县利用外资的总规模和投向,指导和监督国外贷款资金的使用和项目的实施。
8.负责全县以工代赈、易地扶贫搬迁、巩固退耕还林成果等项目的协调、规划、申报及实施工作。
9.拟订社会发展总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策,推进社会事业和公共服务体系建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;指导协调全县国民经济动员工作。
10.负责节能减排的综合协调工作。组织拟订并协调实施发展循环经济、能源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划、协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作;贯彻落实国家应对气候变化政策措施。
二、机构设置及人员情况
内设人秘、国民经济综合、固定资产投资、农村经济(巩固退耕还林成果办公室)、交通能源、社会发展、经济和体制改革、产业协调、重点项目管理、环境资源和利用外资(节能监察大队)、粮食调控、仓储管理、价格调控和收费管理13个股级机构,下设国民经济动员办公室为科级参照公务员管理单位、经济开发项目建设办公室为科级事业管理单位。现有干部职工46人(其中正式职工31人,借调15人),离退休职工20人。在岗职工中科级以上14人,一般人员32人。
三、部门预算单位构成
开云足彩app下载官网发展和改革局
四、部门预算指标注解
(一)预算收支增减变化情况说明
2019年收入31960.80万元,其中财政拨款31960.80万元。
2019年支出31960.80万元。较2018年13316.98万元,增长18643.82万元,增长140%。
(二)基本支出
2019年基本支出419.80万元,较2018年342.78万元增长77.02万元,增长22%。增长主要原因是2018年年底调整工资标准。
(三)项目支出
2019年项目支出31541万元,较2018年增加18566.8万元。增长主要原因是建设项目增多。
(四)政府支出情况说明
1.一般公共服务支出289.46万元,较2018年220.79万元,增长68.67万元,增长31%。主要原因2018年年底调整工资标准。
2.社会保障和就业支出130.34万元,较2018年121.99万元,增长9.35万元,增长8%。主要原因是2018年年底调整工资标准。
(五)机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费12.95万元,较2018年10.86万元,增长2.09万元,增长19%。
(六)非税收入
开云足彩app下载官网发展和改革局无非税收入。
五、部门一般性支出财政拨款情况
(一)三公经费预算
1.因公出国(境)费 0万元。
2.公务接待0万元。
3.公务用车运行维护费0万元。
(二)政府采购预算
4.采购预算金额0万元。
(三)其他经费预算
5.培训费:0.68万元,较2018年减少 0.02万元,减少3%。
6.会议费:0万元。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三公经费:是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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