| 索引号: | 62100205000/2019051607550 | 发布机构: | 财政局 |
| 生效日期: | 2019-05-16 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门财政预算 |
开云电竞app手机版2019年部门预算
一、部门主要职责
1.认真贯彻执行上级党政组织的方针政策和县委、县政府的部署安排;了解掌握各部门、各乡镇的主要工作情况;搜集整理县内外经济和社会发展动态信息,为县政府实行正确指导和科学决策提供服务。
2.督查县政府各项决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。
3.开展调查研究工作,反映情况,向县政府提出工作建议。
4.负责处理县政府的日常事务和政务,协助县政府领导对部门之间、乡镇之间以及县内外的有关工作进行协调,并处理有关问题。
5.处理各级政府及其部门报送或下发县政府和办公室的文电;承担县政府和办公室上报下达的各类文电的起草、处理工作;承担县政府领导同志的重要报告、讲话的起草、审核工作。
6.承担县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县政府党组会议和县政府领导召集的其他会议的筹办组织工作。
7.负责县政府重大活动和县政府领导同志公务活动的组织安排。
8.组织承办各级人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案,做好催办、反馈工作。
9.向市政府及县委、县政府领导收集报送政务信息及重大情况。
10.协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。
11.办理群众来信来访。
12.管理全县外事侨务工作。
13.协调管理县金融办、防震减灾办等单位。
14.指导全县政府系统办公部门的工作。
15.承担县政府和办公室对口单位的来宾接待工作。
16.负责县政府机关管理工作。包括精神文明建设以及干部职工的政治业务学习和思想政治工作;承担公务员年度考核,离退休人员的管理和服务,安全保卫和综合治理,干部职工计划生育,机关工会、妇女、共青团的工作;组织社会事务活动等。
17.负责县政府机关后勤服务工作。包括机关年度经费包干预算、结算及财务管理;所属单位职工工资管理;各种会议的经费预算、结算和会务服务工作;办公室车辆管理;机关卫生、饮食管理;房屋建设、维修、调整及公共设施管理等,承担全县机关能源消耗情况统计,协调、指导和培训机关事务管理和接待服务工作。
18.统筹全县应急突发事件的事前预防、事发应对、事中处置和善后管理,建立必要的应对机制,采取一系列必要措施,保障生命财产安全。
19.对特大、重大公共信息,通过媒体等形式向公众发布。
20.牵头承办县级政务大厅(行政服务中心)的正常运转。
21.承办镇原官方网站的建设与维护,管理指导全县电子政务建设。
22.负责推进全县依法行政工作。负责全县规范性文件(规定、办法、决定等)的制定、审查、修改、备案及清理工作,协调解决县政府各部门间在规范性文件制定及有关法律、法规、规章、规范性文件实施过程中的矛盾和争议;负责对全县行政执法主体和行政执法人员资格审查,行政执法证件、行政执法监督证件年检和罚没许可证的管理工作;组织全县行政执法人员培训,提高执法人员素质和执法水平。
二、机构设置及人员情况
开云电竞app手机版决算包括:开云电竞app手机版、开云足彩app下载官网人民政府信息化办公室、开云足彩app下载官网人民政府应急管理办公室。现有在职职工49人,离休干部1人,退休干部18人,遗属供养33人。
三、部门决算单位构成
部门决算单位开云电竞app手机版、开云足彩app下载官网人民政府信息化办公室、开云足彩app下载官网人民政府应急管理办公室。
四、部门预算指标注解
(一)预算收支增减变化情况说明
2019年收入789.31万元,其中财政拨款789.31万元。
2019年支出789.31万元,较2018年593.09万元增长196.22万元,增长33%。
(二)基本支出
2019年基本支出789.31万元,较2018年593.09万元增长196.22万元,增长33%。增长主要原因是人员工资增加。
(三)项目支出
2019年项目支出0万元,较2018年增加0万元。
(四)政府支出情况说明
1.一般公共服务支出662.3万元,较2018年483.4万元增长178.9万元,增长37%。主要原因是将临时工工资和会议费纳入预算。
2.社会保障和就业支出127万元,较2018年110万元增长17万元,增长15.4%。主要原因是2018年工资调标和正常晋升,工资基数增加。
(五)机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费232.56万元,较2018年177.89万元,增长54.68万元,增长30.73%。
五、部门一般性支出财政拨款情况
(一)三公经费预算
1.因公出国(境)费 0万元,无因公出国(境)费用。
2.公务接待100万元,较2018年减少0万元。
3.公务用车运行维护费6万元,较2018年减少0万元。
(二)政府采购预算
4.无
(三)其他经费预算
5.培训费:0.94万元,较2018年减少0.06万元,减少6%。
6.会议费:10万元,较2018年0万元增长 10万元,增长100%。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三公经费:是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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