| 索引号: | 3070211020000013000000/2021101800000481 | 发布机构: | 开云足彩app下载官网水务局 |
| 生效日期: | 2021-03-30 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门财政预算 |
开云足彩app下载官网水务局2021年部门预算公开
一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家水利法律法规和省市有关政策规定,起草全县实施意见;组织拟定全县水利工作的政策、中长期规划和年度发展计划;组织拟定全县主要河流、跨流域调水的水利规划;提出全县水利固定资产投资规模、方向和国家、省市财政性资金安排;按有关规定权限核准、申报、审批全县规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目;提出全县水利建设投资安排建议并组织实施;负责水利工程移民管理工作。(二)统一管理全县水资源(含地表水、地下水),负责全县城乡生活、生产经营和生态环境用水的配置和保障;拟定全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作;负责重要流域、区域的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;负责水利行业供水和城乡供水工作。(三)负责编制全县水资源保护规划,拟定重要河流和水功能区划并监督实施;负责饮用水水源保护和城区供水工作。组织实施全县主要河道、湖泊、水库、渠道及岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发;负责涉水违法事件的查处、协调、仲裁乡镇、部门间水事纠纷;负责水政监察和水行政执法工作。(四)负责水旱灾害防御,对重要河流和重要水工程实施抗旱防汛调度和应急水量调度。(五)拟定节水用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,负责和监督节约用水工作,推动节水型社会建设工作。(六)承担全县水利工程建设与运行管理工作,负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护,组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇、流域的重要水利工程;组织协调全县农田水利基本建设、节水灌溉等工程建设与管理工作,负责农村水利社会化服务体系建设;负责全县水利工程建设造价管理工作。(七)负责全县水利行业安全生产工作,组织、指导水库、大坝、在建水利工程的安全监督和水利建设市场的监督管理,监督全县水利行业技术质量标准、规程、规范的落实。(八)开展水利科技和外事工作,负责全县水利系统的对外经济联络、技术经济合作。(九)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
属于独立核算财政全额拨款行政单位,执行行政单位会计核算制度,核定编制35个,行政编制9个,机关工勤1个,事业编制39个。下属二级单位8个,分别是:1、开云足彩app下载官网水政监察大队,2、开云足彩app下载官网水利工程质量监督与安全管理站,3、开云足彩app下载官网水利建设管理站,4、开云足彩app下载官网西杨水库管理所。5、开云足彩app下载官网吴家沟水库灌区管理所6、开云足彩app下载官网开边灌区水管所,7、开云足彩app下载官网南川灌区水管所,8、开云足彩app下载官网岱马灌区水管所。2020年在职工作人员115 人,退休28人,遗属供养5人。
三、部门预算单位构成:所属一级预算单位,单位性质为行政单位,决算编报类型为单户表,按照政府会计制度填报决算数据。
四、部门预算指标注解
(一)预算收支增减变化情况说明
2021年收入3523.55万元,其中财政拨款3523.55万元。
2021年支出3523.55万元。较2020年4497.08万元减少21.65%。
(二)基本支出
2021年基本支出955.83万元,较2020年845.3万元年增加13.08%。主要原因是机构改革人员调入及工资正常晋升、兑现政策性津补贴。
(三)项目支出
2021年项目支出2567.72万元,较2020年3561.78万元减少994.06万元。
(四)政府支出情况说明
1.一般公共服务支出3144.21万元,较2020年4355.86万元减少27.82%。主要原因项目支出减少。
2.社会保障和就业支出379.34万元,较2020年141.22万元增加168.62%。主要原因是大中型库区移民后期扶持基金增加。
(五)机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费30.96万元,较2020年27.6万元增加10.73%。
(六)非税收入:无
五、部门一般性支出财政拨款情况
(一)三公经费预算
1.因公出国(境)费0万元,本年无因公出国(境)费用。
2.公务接待0万元。
3.公务用车运行维护费0万元。
(二)政府采购预算
4.采购预算金额0万元。
(三)其他经费预算
5.培训费:1.78万元,较2020年1.584万元增加12.37%。
6.会议费:0万元。
(四)国有资产占用情况说明
截至目前,本单位共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求,本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中:涉及项目9个,资金2562.72万元,本年度一般公共预算项目支出99.81%。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三公经费:是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
开云足彩app下载官网水务局2021年部门预算公开附表.xlsx


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