| 索引号: | 3070211020000013000000/2023100700000365 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2023-09-27 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门财政决算 |
开云足彩app下载官网红十字会2022年度部门决算
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发中,对伤病人员和其他受害者进行救助;
2.普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;参与输血献血工作,推动无偿献血;开展其他人道主义服务活动;
3.开展红十字青少年活动;
4.参加国际人道主义救援工作;
5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加协定书
6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;
7.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
二、机构设置
1.单位性质:红十字会属财政全额拨款事业单位。
2. 隶属关系:县政府下属一级事业单位。
3.人员情况:事业编制4人。实有12人,其中正科级领导1人,副科级领导1人,科级及以下干部9人,工勤人员1人。
第二部分2022年度部门决算表
(部门决算报表详见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为124.74万元。与上年度相比,收、支总计各减少11.21万元,下降8.25%,主要原因是相比去年减少一人,人员工资福利开支减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计124.74万元,其中:财政拨款收入124.74万元,占100%;
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计124.74万元,其中:基本支出124.74万元,占100%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为124.74万元。与上年度相比,收、支总计各减少11.21万元,下降8.25%,主要原因是相比去年减少一人,人员工资福利开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出124.74万元,较上年决算数减少11.21万元,下降8.25%%。主要原因是相比去年减少一人,人员工资福利开支减少。
1.一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数一致。
2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数一致。
3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数一致。
4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数一致。
5.教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数一致。
6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数一致。
7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数一致。
8.社会保障和就业支出年初预算数为122.29万元,支出决算为122.29万元,完成年初预算的100%,决算数于预算数一致。
9.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数一致。
10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数一致。
11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数一致。
12.农林水支出年初预算数为2.46万元,支出决算为2.46万元,完成年初预算的100%,决算数于预算数一致。
13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数一致。
14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数一致。
15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数一致。
16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数一致。
17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数一致。
18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数一致。
19.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数一致。
20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数一致。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数一致。
22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数一致。
23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数一致。
24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数一致。
25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数一致。
26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出124.74万元。其中:
人员经费116.31万元,较上年决算数减少9.4万元,下降7.48%,主要原因是相比上一年度人员减少,工资福利减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费8.43万元,较上年决算数减少1.81万元,减少17.67%,主要原因是通过严格控制三公经费开支,节约办公用品,开源节流,压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、其他交通费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是精简会议开支。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩培训费支出。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额拨款事业单位,财政未预算我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.92万元,支出决算为0.92万元,完成年初预算的100%,决算数于预算数一致。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数一致。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.34万元,支出决算为0.34万元,完成年初预算的100%,决算数于预算数一致。
其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数一致。
公务用车运行维护费全年预算数为0.34万元,支出决算为0.34万元,完成年初预算的100%,决算数于预算数一致。
3.公务接待费全年预算数为0.58万元,支出决算为0.58万元,完成年初预算的100%,决算数于预算数一致。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
我单位为全额事业拨款单位,2022年未实施项目,按照财政指导意见,不参与预算绩效评价,我单位只有一般公用经费和人员工资福利支出。
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释道项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
开云足彩app下载官网红十字会2022年度部门决算.xlsx


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