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索引号: 3070211020000013000000/2025122900000314 发布机构: 开云足彩app下载官网发改局
生效日期: 2025-09-19 废止日期:
文 号: 所属主题: 部门财政决算

2024年度开云足彩app下载官网发展和改革局部门决算公开

来源: 发布时间:2025-09-19 浏览次数: 【字体:

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

1.主要职能:

(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织县级统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划与全县经济社会发展总体规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案

(二)提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

(三)统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标,监测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调整政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策,组织制定县管的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展价格成本调查和监审、市场价格监测、价格听证、价格综合工作。指导全县价格和收费管理工作。

(四)指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进营商环境评价工作。

(五)提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。推进“一带一路”建设。统筹协调走出去有关工作,会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。

(六)负责投资综合管理,拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排县级预算内建设资金。按规定权限审批、核准、备案、审核各类建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。牵头组织重特大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。负责全县重点项目建设管理、考核工作。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七)组织拟订并推进落实区域协调发展战略、新型城镇化规划和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施特困地区振兴发展规划和政策,组织乡镇实施以工代赈、易地扶贫搬迁项目。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。统筹开发区建设与发展工作。

(八)组织实施综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施全县服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(九)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级,重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患,提出相关工作建议。研究分析市场供求状况,做好重要商品供求的总量平衡,组织制定重要农产品、生产资料批发市场发展规划和调控政策。

(十一)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展政策、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业,完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

(十二)推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、发展循环经济,能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三)贯彻落实军民融合发展战略、方针和决策部署,统筹推进军民融合相关工作。协调全县国民经济动员与国防建设的关系及有关问题,组织编制国民经济动员规划。

(十四)拟订并组织实施能源发展规划和政策,推进能源体制改革,实施对煤炭、石油、天然气、电力、新能源及可再生能源等能源行业管理,协调能源发展和改革中的重大问题。负责全县油气长输送管道安全保护工作。拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡、组织推进能源国际交流与合作。

(十五)贯彻执行粮食流通和物资储备管理的法律法规。负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理。管理全县粮食和食糖储备,监测全县粮油供求变化并预测预警,承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。负责储备粮行政管理,保障军队等政策性粮食供应。

(十六)贯彻执行粮食和物资储备的仓储管理规范和制度。拟订全县粮食流通和储备基础设施建设规划,负责储备基础设施的建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食和物资储备信息化建设工作。承担粮食安全省长责任制考核工作。

(十七)负责全县粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。承担全县粮食流通、物资储备、加工行业安全生产工作的监管职责。

(十八)完成县委、县政府和市发改委交办的其他任务。

二、机构设置

内设办公室、国民经济综合、固定资产投资股(行政审批股)、农村经济发展股、交通能源股、社会发展股、经济体制综合改革股、产业发展股、环境资源和利用外资股重点项目建设管理股、物价股粮食股物资储备股13个股级机构,下设经济开发项目建设办公室和价格认证服务中心,为科级事业管理单位。现有干部职工46人(其中正式职工42,借调2人,公益性岗位2人,退休职工24人。在岗职工中科级以上13人,一般人员33人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:开云足彩app下载官网发展和改革局(本级)

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,723.38

一、一般公共服务支出

31

708.47

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36

167.64

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

60.71


9


九、卫生健康支出

39

27.55


10


十、节能环保支出

40

2.47


11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

2,041.70


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

40.83


20


二十、粮油物资储备支出

50

674.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

3,723.38

本年支出合计

57

3,723.38

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

3,723.38

总计

60

3,723.38

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表

单位:开云足彩app下载官网发展和改革局(本级)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,723.38

3,723.38






201

一般公共服务支出

708.47

708.47






20104

发展与改革事务

707.93

707.93






2010401

行政运行

548.48

548.48






2010402

一般行政管理事务

156.03

156.03






2010408

物价管理

3.41

3.41






20113

商贸事务

0.55

0.55






2011308

招商引资

0.55

0.55






206

科学技术支出

167.64

167.64






20605

科技条件与服务

167.64

167.64






2060599

其他科技条件与服务支出

167.64

167.64






208

社会保障和就业支出

60.71

60.71






20805

行政事业单位养老支出

57.74

57.74






2080501

行政单位离退休

5.45

5.45






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.29

52.29






20808

抚恤

1.66

1.66






2080899

其他优抚支出

1.66

1.66






20899

其他社会保障和就业支出

1.31

1.31






2089999

其他社会保障和就业支出

1.31

1.31






210

卫生健康支出

27.55

27.55






21011

行政事业单位医疗

27.55

27.55






2101101

行政单位医疗

27.55

27.55






211

节能环保支出

2.47

2.47






21199

其他节能环保支出

2.47

2.47






2119999

其他节能环保支出

2.47

2.47






213

农林水支出

2,041.70

2,041.70






21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2,041.70

2,041.70






2130504

农村基础设施建设

471.40

471.40






2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1,570.30

1,570.30






221

住房保障支出

40.83

40.83






22102

住房改革支出

40.83

40.83






2210201

住房公积金

40.83

40.83






222

粮油物资储备支出

674.00

674.00






22204

粮油储备

674.00

674.00






2220401

储备粮油补贴

674.00

674.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

单位:开云足彩app下载官网发展和改革局(本级)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,723.38

647.78

3,075.60




201

一般公共服务支出

708.47

518.68

189.79




20104

发展与改革事务

707.93

518.68

189.24




2010401

行政运行

548.48

518.68

29.80




2010402

一般行政管理事务

156.03


156.03




2010408

物价管理

3.41


3.41




20113

商贸事务

0.55


0.55




2011308

招商引资

0.55


0.55




206

科学技术支出

167.64


167.64




20605

科技条件与服务

167.64


167.64




2060599

其他科技条件与服务支出

167.64


167.64




208

社会保障和就业支出

60.71

60.71





20805

行政事业单位养老支出

57.74

57.74





2080501

行政单位离退休

5.45

5.45





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.29

52.29





20808

抚恤

1.66

1.66





2080899

其他优抚支出

1.66

1.66





20899

其他社会保障和就业支出

1.31

1.31





2089999

其他社会保障和就业支出

1.31

1.31





210

卫生健康支出

27.55

27.55





21011

行政事业单位医疗

27.55

27.55





2101101

行政单位医疗

27.55

27.55





211

节能环保支出

2.47


2.47




21199

其他节能环保支出

2.47


2.47




2119999

其他节能环保支出

2.47


2.47




213

农林水支出

2,041.70


2,041.70




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2,041.70


2,041.70




2130504

农村基础设施建设

471.40


471.40




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1,570.30


1,570.30




221

住房保障支出

40.83

40.83





22102

住房改革支出

40.83

40.83





2210201

住房公积金

40.83

40.83





222

粮油物资储备支出

674.00


674.00




22204

粮油储备

674.00


674.00




2220401

储备粮油补贴

674.00


674.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:开云足彩app下载官网发展和改革局(本级)

2024年度

金额单位:万元

 

     

     

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,723.38

一、一般公共服务支出

33

708.47

708.47



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

167.64

167.64




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

60.71

60.71




9


九、卫生健康支出

41

27.55

27.55




10


十、节能环保支出

42

2.47

2.47




11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

2,041.70

2,041.70




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

40.83

40.83




20


二十、粮油物资储备支出

52

674.00

674.00




21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

3,723.38

本年支出合计

59

3,723.38

3,723.38



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

3,723.38

总计

64

3,723.38

3,723.38



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:开云足彩app下载官网发展和改革局(本级)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,723.38

647.78

3,075.60

201

一般公共服务支出

708.47

518.68

189.79

20104

发展与改革事务

707.93

518.68

189.24

2010401

行政运行

548.48

518.68

29.80

2010402

一般行政管理事务

156.03


156.03

2010408

物价管理

3.41


3.41

20113

商贸事务

0.55


0.55

2011308

招商引资

0.55


0.55

206

科学技术支出

167.64


167.64

20605

科技条件与服务

167.64


167.64

2060599

其他科技条件与服务支出

167.64


167.64

208

社会保障和就业支出

60.71

60.71


20805

行政事业单位养老支出

57.74

57.74


2080501

行政单位离退休

5.45

5.45


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.29

52.29


20808

抚恤

1.66

1.66


2080899

其他优抚支出

1.66

1.66


20899

其他社会保障和就业支出

1.31

1.31


2089999

其他社会保障和就业支出

1.31

1.31


210

卫生健康支出

27.55

27.55


21011

行政事业单位医疗

27.55

27.55


2101101

行政单位医疗

27.55

27.55


211

节能环保支出

2.47


2.47

21199

其他节能环保支出

2.47


2.47

2119999

其他节能环保支出

2.47


2.47

213

农林水支出

2,041.70


2,041.70

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2,041.70


2,041.70

2130504

农村基础设施建设

471.40


471.40

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1,570.30


1,570.30

221

住房保障支出

40.83

40.83


22102

住房改革支出

40.83

40.83


2210201

住房公积金

40.83

40.83


222

粮油物资储备支出

674.00


674.00

22204

粮油储备

674.00


674.00

2220401

储备粮油补贴

674.00


674.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:开云足彩app下载官网发展和改革局(本级)

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

608.35

302

商品和服务支出

32.31

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

206.93

30201

  办公费

5.05

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

99.67

30202

  印刷费

2.09

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

179.75

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.01

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

52.29

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

2.50

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

27.55

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.31

30211

  差旅费

2.59

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

40.83

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.46

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

7.11

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.26

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

5.45

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

1.66

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

19.20

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.16




人员经费合计

615.46

公用经费合计

32.31

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:开云足彩app下载官网发展和改革局(本级)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:开云足彩app下载官网发展和改革局(本级)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

单位:开云足彩app下载官网发展和改革局(本级)

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

本部门没有财政拨款三公经费支出决算表支出,故本表无数据

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3723.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加21.77万元,增长0.59%,主要原因是中央级省市项目专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3723.38万元,其中:财政拨款收入3723.38万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3723.38万元,其中:基本支出647.78万元,占17.40%;项目支出3075.60万元,占82.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3723.38万元。与年相比,各增加21.77万元,增长0.59%。主要原因是中央级省市项目专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3723.38万元,较上年决算数增加21.77万元,增长0.59%。主要原因是中央级省市项目专项资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3723.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出708.47万元,占19.03%;外交支出0.00万元,占0.00%;国防支出0.00万元,占0.00%;公共安全支出0.00万元,占0.00%;教育支出0.00万元,占0.00%;科学技术支出167.64万元,占4.50%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出60.71万元,占1.63%;卫生健康支出27.55万元,占0.74%;节能环保支出2.47万元,0.07%;城乡社区支出0.00万元,占0.00%;农林水支出2041.70万元,占54.83%;住房保障支出40.83万元,占1.10%;粮油物资储备支出674.00万元,占18.10%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1263.83万元,支出决算为3723.38万元,完成年初预算的294.61%。其中。

1.一般公共服务支出年初预算数为472.53万元,支出决算为708.47万元,完成年初预算的149.93%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项750千伏陇东换流站接入工程和开云足彩app下载官网应急装备保障基地专用装备器材采购未纳入年初预算。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为167.64万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出年初预算数为58.19万元,支出决算为60.71万元,完成年初预算的104.33%,决算数大于预算数。

9.卫生健康支出年初预算数为21.78万元,支出决算为27.55万元,完成年初预算的126.50%,决算数大于预算数。10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.47万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2041.70万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数。13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

18.住房保障支出年初预算数为37.33万元,支出决算为40.83万元,完成年初预算的109.38%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新招录2名公务员

19.粮油物资储备支出年初预算数为674.00万元,支出决算为674.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出647.78万元。其中:

人员经费615.46万元,较上年决算数增加109.90万元,增长21.74%,主要原因是人员调动及本年度新招录2名公务员人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费

公用经费32.31万元,较上年决算数减少0.12万元,下降0.38%,主要原因是压缩一般公务支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元.

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出32.31万元,机关运行经费机关运行经费主要用于机关运行经费机关运行经费主要用于开支机关办公费、印刷费、咨询费、委托业务费、办公设备购置、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少0.12万元,下降0.38%,主要原因是落实过紧日子要求压缩一般开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.26万元,较上年决算数增加0.26万元,增长100%,主要原因是组织了全县中央预算内投资项目申报等业务。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计315.00万元,其中:政府采购货物支出95.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出219.20万元。授予中小企业合同金额95.80万元,占政府采购支出总额的30.41%,其中:授予小微企业合同金额95.80万元,占政府采购支出总额的30.41%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目37,涉及资金3075.6万元,占一般公共预算项目支出总额的82.6%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2024年县级储备粮补贴”“屯字镇马堡村及田岭村村组道路建设工程”等5个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1618.28万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,从评价情况来看,20个项目资金使用符合相关财务管理制

度和资金用途,实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值, 37个项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

开云足彩app下载官网发展和改革局年初设立的绩效目标符合国家法律法 规、 国民经济和社会发展总体规划,符合部门“ 三定 ”方案确定 的职能职责 ,符合部门中长期实施规划 ;绩效指标清晰 、可量 化,与部门年度的任务数相对应,与2024年预算资金相匹配;

预算配置科学合理,预算执行积极有效,预算管理透明规范,


 

 

资产管理安全高效,职责履行目标完成、质量达标,履职效益 较好。开云足彩app下载官网发展和改革局2024年度严格执行财经制度和管理 规定,按时完成预算执行进度,严格控制、合理利用各项经费 ,鼓励合法合规的经费开支,按要求进行预算管理 ,不断完善 资产管理制度,提高了国有资产使用效益。

经评价,我局部门整体完成情况较好,工作任务目标与部  门职责、 中长期规划相等,部门运行成本合理控制,资产管理、 业务管理制度较健全且管理较为规范;全局工作职能均得到了  较好的履行,绩效评价得分为92.13分,绩效结果为优秀。

三、部门重点绩效评价结果

开云足彩app下载官网发展和改革局按照部门职责完成全部预期指标并产 生直接或间接的经济效益,效益较为明显;对社会发展带来直 接或间接影响,效益较为明显;按照部门职责完成相关工作并 产生直接或间接的生态效益或可持续影响,效益较为明显;预算年度中部门无违纪违法情况。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网发改局2024年度部门整体绩效自评报告及项目绩效自评表.pdf

开云足彩app下载官网发改局2024年度整体及项目绩效自评表.xlsx

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